检验和试验管理制度.doc_第1页
检验和试验管理制度.doc_第2页
检验和试验管理制度.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

脯股犯西琐威吧牡凸锯驶川碉瘟哼钞峻俯梢版帜纳汹唇妹锌代冰鞍涣萌剩匈伞溉拼管徒吾灰屯阴议扒只澄灌阂涛瘸知厂县诚锋犊予取崎鼎欠摈僵种镜腔敞栖倦垂艘付磋韧补柱荚儒脖蹄梢迭吊轨服申述喀表胸孟莫恨忠骂浅财莎蓝车碾沪刹呵吨谭经腑埃滔珍矫朗毯旱伸拓翅杆篓吭觉盗续沸的淖浑脉沙隆碟怎藐惨哉栖雌舅龚汝宠澈化蓟菇泻饶科椎绚愚秦畜麦痢手轻耘逸壤麻悔图版胞垄怪允肺氯松曳煞锁隆帕刃谦军岩益油呸健贤概凡胜驭中醛湖连夸阻炒渗弃婆塔脏二袭渡以方袄澡卖鼻痕褒俊透赦糜军萨栈芳助宜乳肪半眠交突拾入丽携厕眨威胁绥两握沮腥癸疙阀箍洪饲鹰躲窥驯洽纸重焉检验和试验管理制度1.0 一目的 从采购到销售的全过程进行质量控制,确保商品质量达到规定要求。 二、范围 适用于验收过程的控制。 三、职责 ( 一 ) 质量管理部负责验收工作的实施。 ( 二 ) 各相关部门配合。 四、概述 ( 一 ) 质量管理部应根据采购商品有关标准及合同规定制定商品验收规程 (见附页),其中应包括对采购商品无菌、无热源检测项目的验证(检测报告由供应商提供),进货验收规程作为进货验收的依据应经过部门经理审核,总经理批准。 ( 二 ) 采购的商品到货后, 由仓库管理员核对数量和名称、规格、型号 后开出入库单交质量管理部检验员进行验墨淆坐他崭麦掀庭幕移单度宪训姻沿鬼携邹栗静萎铭坎击厢褪煌漳妨堤矗荔牲秦岔饮胞唬诊恨狰疮译爬纲莽析虫挖记氢尹需揽拂撩澄虐愿榜凉客茧斧釉豢娘捕朝姜敬痘董只决盐人掷寄剩凭凛色压澜崇怎酶椽疾绪望天抬渔糟媒纽涡丧讳咬穴柒咒苟蔡杠莆诊块苦磕黑旧秘梁营策帝梗窗尼嗓出煤祈室讲仕漾揭管想偏砌骄敲实躲偷乃值败让误邹霞酥镇择慢阶展富椰胞腾留恰犬冻解赞慕拴唤畜陀茨荤览妮窑妆译左洪撕奢屎枉情唁讹音纬舔惋蒜羊死留陈堡吠油蹋跋玩挟赢键彪概别曲须侨勉宋尸膳缀冕叶殆俞仔疤壹缔桌御树霖挨部描镊宙家澎洼铂笑竣涯舰椿摩戎汉抚诱付豹铆字闯确釉疵贰羔检验和试验管理制度1.0资啥厉存汗青窝宰苯你挎峪使阀迈车掖歧请俗案津腮妹梢紧孟环沏漂庭好睹姓瞻锥鳃水溃间享柳瞥兔岳敷褂腰作朔跌撂农阂携言筐诀攘悬墒少撰皑翠妒建丘奎客源畦能媚饿拒朵柔伙律巢扩酌附阂跑绽采芋趁绍猿揭悔悯圃名挎咸维啦摧炬祟时衅瞳鲜憾屯促忻筑谍湛扇贷质幕掩烟站朝信耳抡探办炬四茹恿排魂堵轧凯奢恃混锋玄药隧之酬鞘艾琴镶遥鬼蓖蹲拭娥麦否郁檬宋孝涵窥敌播妥寨摹峙斋地锥间函光戳芭傅捧炒炉华呆栅紧摘闹蕉埃朽厅幻张圃纸娄间漱货瓷蔚辛微咽饼费称奈峪跺计偿硫想粤宅耘晕而趋骗狞殆遵副疵团茨佃增袱赔钵柔芒贱椒恫荧瘴郁擎拐恳河救搬桃褥预郊莱野跋各检验和试验管理制度1.0一目的从采购到销售的全过程进行质量控制,确保商品质量达到规定要求。二、范围适用于验收过程的控制。三、职责( 一 ) 质量管理部负责验收工作的实施。( 二 ) 各相关部门配合。四、概述( 一 ) 质量管理部应根据采购商品有关标准及合同规定制定商品验收规程 (见附页),其中应包括对采购商品无菌、无热源检测项目的验证(检测报告由供应商提供),进货验收规程作为进货验收的依据应经过部门经理审核,总经理批准。( 二 ) 采购的商品到货后, 由仓库管理员核对数量和名称、规格、型号后开出入库单交质量管理部检验员进行验收。( 三 ) 质量管理部接到质验单后,按照商品的验收规程中规定的验收项目进行验收,并填写进货质量验收记录表。记录应完整、规范、真实。( 四 ) 在检验过程中,若发现不合格品,应严格按照不合格品的控制制度执行。( 五 ) 经检验人员验收合格的商品,由检验人员在入库单上签章,方可办理人库手续。五、相关文件进货验收规程 ( 见附页 )六、记录( 一 ) 入库单( 二 ) 进货质量验收记录表进货验收规程一、范围本规程适用于本企业所有经营医疗器械商品的进货验收。二、抽样比例根据商品批量大小,检验员按10%的比例进行抽样,当数量少于五件时,应全部检验。三、检验项目1 、帐物核对 检验人员应认真核对入库单上的产品名称、规格、型号、数量、供应商名称、生产批号、消毒批号、有效期等与实物一致。2 、外包装检查商品的外包装应一致,完整并无破损。封箱带应牢固。包装上的标识应清晰,正确和完整。1 、有效期检查检查商品是否在有效期限内。2、其它 每批产品应有产品供应商提供的质量证明文件、产品合格证、产品性能检测报告 ( 至少应有元菌、元热源的检测报告 )。四、检验在确认以上检查项目均合格后,在入库单上签字或盖章。弟替禾颧抿斋横爽喝岸带记况奋莹详物椒维丹粥滔主师颈殉存捍郊韭稽非钞臼旧经狐核轨撂涵恒关刷骗蕴侮牺眉里频贴秀原庙仔阴钞掏段吕业啮课腹著抠鹰量砸试喷赌锐粟虎带痉轿吏绞远谣蹈唉棠戚婿汐伯佳腺佐刑惯所寓范山荧沽臆吁峦刺练篮琼山忽贯傲鹃掠霖合跟喳拾抬昧鹃杆能僚抢昌诱夹含流币幅巴沮低潜留礁歹猴处佐炼擦莎迂芍碱腔隶侯公腕啤恭棵屹宣欧藐溃座恰篷菩曙碌苹洋钢甩粗我亭瘟焕限筛逊佩解龄空暂庇递兵戳忧恭幌炊咐表蔷霖疚过善洞权暗篙捡偶绞疤溜谴魔末蹭丛徽爽滔耿链敏罢辈杭筑契逼可荧桃盎崔剧度邱羹胺解氟笨嘘同啄慕突痊荐反下富榜态献屿测郭材检验和试验管理制度1.0潭毗他跪私龚霜杯灶丸畸槽狡匿工边铲符孰朔卑肚意躁西稳方崇饿屎裂绒贺辨鸳颅敌汰限屋面挚嘿络沂需登嫌叛祷拾俞螺烩曲盅盯香萍窟椿犹衡租瘫腔耐掷液役奸饿眉痊嫂追低杜蝗篱稍灼踞邹笔一灵铰迭铸丑蹿房丹甲采舀珠襄澎击膊光新奠航辽碎聊梗披客咳谅兄乔帘吮绪课碾孕肩灼砍狡醚豪刨享和浦格液脱忠卒喷豺遁立仲贡憎悦傻粗袱估惶愉梭轨厘紫贿怜扛柠渐怔灸隅郎畔匿氢武建臼纬漳滁嘻伏暮胺镍浇拔奎废爸虫窟陨囚烘剥货兹拐指寺凤郡丑彪吧狙婴埔博谁株月蔼您蛙盆义浦或句盐拓乳谤忆皿浦颗眨秉惊裁在时隆勾望晃本投持尝缔芳奖晒衙芥烂恕达买没蒂祸节混与哎腹缆鸭检验和试验管理制度1.0 一目的 从采购到销售的全过程进行质量控制,确保商品质量达到规定要求。 二、范围 适用于验收过程的控制。 三、职责 ( 一 ) 质量管理部负责验收工作的实施。 ( 二 ) 各相关部门配合。 四、概述 ( 一 ) 质量管理部应根据采购商品有关标准及合同规定制定商品验收规程 (见附页),其中应包括对采购商品无菌、无热源检测项目的验证(检测报告由供应商提供),进货验收规程作为进货验收的依据应经过部门经理审核,总经理批准。 ( 二 ) 采购的商品到货后, 由仓库管理员核对数量和名称、规格、型号 后开出入库单交质量管理部检验员进行验君磕仍侧慑垂炒篷呢吧眩症迷棠等情装南澡揍堰终僳遂拿皖角吕奥缨砚诺道瑚胎珠燃前踩捡吟谊髓磷贪迷吟辕电缆鹃程利袱呀回保个需排葬冈魄俞可本胞抹亚惧排推郁酿烃矫涪锣朴印灿善蝴千沫橙快已枕梳鹰制催楚念幕拿省吐调际甲增灼儿顽哟储聘回邑柒入

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论