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泓域咨询MACRO/ 轻质瓷项目可行性研究报告轻质瓷项目可行性研究报告摘要说明该轻质瓷项目计划总投资10077.29万元,其中:固定资产投资8366.61万元,占项目总投资的83.02%;流动资金1710.68万元,占项目总投资的16.98%。达产年营业收入14255.00万元,总成本费用10741.37万元,税金及附加180.70万元,利润总额3513.63万元,利税总额4178.97万元,税后净利润2635.22万元,达产年纳税总额1543.75万元;达产年投资利润率34.87%,投资利税率41.47%,投资回报率26.15%,全部投资回收期5.32年,提供就业职位229个。重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求,同时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。.基本信息、项目背景研究分析、项目市场分析、项目规划方案、项目选址方案、建设方案设计、工艺原则及设备选型、环境保护、项目安全管理、风险应对评价分析、节能评估、计划安排、投资情况说明、项目经济收益分析、项目综合评价等。第一章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、2015年5月,国务院发布中国制造2025,作为国家实施制造强国战略的中长期行动纲领。中国制造2025明确将高端装备创新工程作为五大工程之一,并对高端装备的发展方向进行了进一步细化,即要集中资源,着力突破大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技术船舶、智能电网成套装备、高档数控机床、核电装备、高性能医疗器械、先进农机装备等一批高端装备,满足我国经济社会发展的重大需求,在国际市场占据一席之地。2、在新的全球产业竞争格局下,中国制造的优势何在?中国制造的升级之路如何实现?世界第一的制造业规模,门类齐全、独立完整的产业体系,强大的综合配套能力,亿万高素质的制造业大军,载人航天、超级计算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业,以及13亿人的全球最大消费市场,这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的优势和地位,是中国制造持续发展的动力,是建设制造强国的基础和条件。3、二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、能源资源和生态环境约束更趋强化对工业转型升级提出了紧迫要求。随着资源节约型、环境友好型社会加快推进,绿色发展的体制机制将进一步完善,为工业节能减排、淘汰落后产能等创造良好环境,也将促进节能环保、新能源等新兴产业加速发展。同时,由于长期粗放式发展,我国工业能源资源消耗强度大,能源消耗和二氧化硫排放量分别占全社会能源消耗、二氧化硫排放总量的70%以上,钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等单位产品能耗较国际先进水平高出10%-20%;矿产资源对外依存度不断提高,原油、铁矿石、铝土矿、铜矿等重要能源资源进口依存度超过50%。随着能源资源刚性需求持续上升,生态环境约束进一步加剧,对加快转变工业发展方式形成了“倒逼机制”。3、三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第二章 基本信息一、项目概况(一)项目名称轻质瓷项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积30635.31平方米(折合约45.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.29%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度182.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30635.31平方米,建筑物基底占地面积22758.97平方米,总建筑面积50854.61平方米,其中:规划建设主体工程37232.71平方米,项目规划绿化面积3662.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费3206.48万元。(七)节能分析1、项目年用电量625053.61千瓦时,折合76.82吨标准煤。2、项目年总用水量11542.42立方米,折合0.99吨标准煤。3、“轻质瓷项目投资建设项目”,年用电量625053.61千瓦时,年总用水量11542.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.81吨标准煤/年。达产年综合节能量27.34吨标准煤/年,项目总节能率22.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10077.29万元,其中:固定资产投资8366.61万元,占项目总投资的83.02%;流动资金1710.68万元,占项目总投资的16.98%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14255.00万元,总成本费用10741.37万元,税金及附加180.70万元,利润总额3513.63万元,利税总额4178.97万元,税后净利润2635.22万元,达产年纳税总额1543.75万元;达产年投资利润率34.87%,投资利税率41.47%,投资回报率26.15%,全部投资回收期5.32年,提供就业职位229个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区轻质瓷行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区轻质瓷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“轻质瓷项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位229个,达产年纳税总额1543.75万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.87%,投资利税率41.47%,全部投资回报率26.15%,全部投资回收期5.32年,固定资产投资回收期5.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。第三章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入10602.77万元,同比增长16.73%(1519.42万元)。其中,主营业业务轻质瓷生产及销售收入为8578.57万元,占营业总收入的80.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3058.92万元,较去年同期相比增长542.31万元,增长率21.55%;实现净利润2294.19万元,较去年同期相比增长452.84万元,增长率24.59%。第四章 项目市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3929.94亿元,比上年增长9.22%。其中,第一产业增加值314.40亿元,增长8.31%;第二产业增加值2436.56亿元,增长7.26%第三产业增加值1178.98亿元,增长8.61%。一般公共预算收入217.70亿元,同比增长8.24%,一般公共预算支出505.29亿元,同比增长6.01%。国税收入393.29亿元,同比增长7.16%;地税收入亿元86.72,同比增长6.87%。居民消费价格上涨1.08%。其中,食品烟酒上涨1.18%,衣着上涨0.71%,居住上涨0.70%,生活用品及服务上涨0.95%,教育文化和娱乐上涨1.15%,医疗保健上涨0.88%,其他用品和服务上涨1.06%,交通和通信上涨0.75%。全部工业完成增加值1704.24亿元。规模以上工业企业实现增加值1503.84亿元,比上年增长9.96%。规模以上AA、BB、CC、DD(含轻质瓷)等主导行业共完成工业增加值1246.64亿元,增长11.79%。AA完成增加值494.25亿元,增长9.06%;BB完成工业增加值380.71亿元,增长5.68%;CC完成工业增加值247.10亿元,增长11.26%;DD完成工业增加值98.57亿元,增长11.70%。规模以上工业企业实现主营业务收入5719.83亿元,比上年增长5.68%。实现利润总额390.21亿元,比上年增长8.49%。固定资产投资完成3844.72亿元,比上年增长8.03%。其中,建设项目投资完成3383.35亿元,增长6.42%;房地产开发投资完成461.37亿元,增长8.17%。在固定资产投资中,第一产业投资完成192.24亿元,同比增长10.74%;第二产业投资完成2921.99亿元,同比增长7.08%;第三产业投资完成730.50亿元,增长7.12%。高新技术产业投资725.68亿元,增长11.71%。民间投资3492.27亿元,增长5.33%。城市基础设施投资522.91亿元,增长11.01%。重点项目1050个,完成投资2112.69亿元,增长10.23%。全市实现社会消费品零售总额1427.89亿元,比上年增长8.06%。城镇实现零售额1012.78亿元,增长7.65%;乡村实现零售额525.78亿元,增长9.22%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元400.33,增长14.78%。实际利用外资59464.30万美元,同比增长56.69%。外贸进出口总值265.93亿元,同比增长54.20%。其中,出口总值172.85亿元,同比增长57.50%;进口总值93.08亿元,同比增长57.03%。二、区域内轻质瓷行业市场分析目前,区域内拥有各类轻质瓷企业988家,规模以上企业23家,从业人员49400人。截至2017年底,区域内轻质瓷产值182817.61万元,较2016年157370.76万元增长16.17%。产值前十位企业合计收入81024.55万元,较去年67831.35万元同比增长19.45%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.10亿元,年均增长7.74%。预计区域内轻质瓷行业市场需求规模将达到274692.22万元,利润总额77784.40万元,净利润35807.01万元,纳税22545.65万元,工业增加值83543.64万元,产业贡献率10.18%。第五章 项目选址方案一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.29%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度182.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30635.3145.93亩2基底面积平方米22758.973建筑面积平方米50854.614055.14万元4容积率1.665建筑系数74.29%6主体工程平方米37232.717绿化面积平方米3662.298绿化率7.20%9投资强度万元/亩182.16六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压0.35Mpa。3、室外电源采用三相四线制380V/220V,室内采用三相五线制,照明灯具电压为220V;场内动力、照明负荷按“类”用电负荷设计;自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆,经避雷器保护后,以电缆方式引入场内配电室。4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。5、八、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第六章 工艺原则及设备选型一、原辅材料采购及管理投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求以生产项目产品为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计84台(套),设备购置费3206.48万元。第七章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8366.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元8366.6183.02%1.1土建工程万元4055.1440.24%1.2设备购置万元3206.4831.82%1.3其它投资万元1104.9910.97%2建设期利息万元-3固定资产投资万元8366.6183.02%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1710.68万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10077.29万元,其中:固定资产投资8366.61万元,占项目总投资的83.02%;流动资金1710.68万元,占项目总投资的16.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4055.14万元,占项目总投资的40.24%;设备购置费3206.48万元,占项目总投资的31.82%;其它投资1104.99万元,占项目总投资的10.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8366.61+1710.68=10077.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8366.6183.02%1.1项目建设投资万元8366.6183.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1710.6816.98%3总投资万元万元10077.29二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9265.75万元,总成本7075.21万元,利润总额2190.54万元,净利润160.34万元,增值税315.02万元,税金及附加1642.90万元,所得税547.63万元;第二年收入9978.50万元,总成本7514.92万元,利润总额2463.58万元,净利润1847.69万元,增值税339.25万元,税金及附加163.25万元,所得税615.89万元;第三年生产负荷100%,收入14255.00万元,总成本10741.37万元,利润总额3513.63万元,净利润2635.22万元,增值税484.64万元,税金及附加180.70万元,所得税878.41万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14255.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=484.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元14255.001.1主营业务收入万元14255.001.2其它收入万元-2增值税万元484.643税金及附加万元180.70(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用10741.37万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加180.70万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3513.63(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3513.6325.00%=878.41(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3513.63(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3513.6325.00%=878.41(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3513.63万元,缴纳企业所得税878.41万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3513.63-878.41=2635.22(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=34.87%。(2)达产年投资利税率=41.47%。(3)达产年投资回报率=26.15%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入14255.00万元,总成本费用10741.37万元,税金及附加180.70万元,利润总额3513.63万元,企业所得税878.41万元,税后净利润2635.22万元,年纳税总额1543.75万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元14255.002增值税万元484.643税金及附加万元180.704总成本费用万元10741.375利润总额万元3513.636企业所得税万元878.417净利润万元2635.228纳税总额万元1543.759利税总额万元4178.9710投资利润率34.87%11投资利税率41.47%12投资回报率26.15%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.32年。本期工程项目全部投资回收期5.32年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元2635.222投资利润率34.87%3投资利税率41.47%4投资回报率26.15%5回收期年5.32第九章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第十章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7975.59万元,占计划投资的79.14%。其中:完成固定资产投资5204.43万元,占总投资的65.25%;完成流动资金投资2771.16,占总投资的34.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7975.591.1完成比例79.14%2完成固定资产投资万元5204.432.1完成比例65.25%3完成流动资金投资万元2771.163.1完成比例34.75%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项

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