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文档简介
泓域咨询MACRO/ 手机玻璃项目可行性研究报告手机玻璃项目可行性研究报告摘要说明该手机玻璃项目计划总投资14510.94万元,其中:固定资产投资10553.43万元,占项目总投资的72.73%;流动资金3957.51万元,占项目总投资的27.27%。达产年营业收入28068.00万元,总成本费用21867.32万元,税金及附加249.88万元,利润总额6200.68万元,利税总额7305.83万元,税后净利润4650.51万元,达产年纳税总额2655.32万元;达产年投资利润率42.73%,投资利税率50.35%,投资回报率32.05%,全部投资回收期4.62年,提供就业职位505个。本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以建设项目经济评价方法与参数(第三版)为标准进行测算形成,是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性,因此,可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致,所以,相关的预测将会随之而有所调整,敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章,故此,本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解。.项目基本信息、项目建设背景分析、市场研究分析、投资建设方案、项目选址规划、项目工程方案、项目工艺可行性、项目环境保护和绿色生产分析、安全管理、项目风险说明、节能可行性分析、实施安排、投资分析、项目经济收益分析、项目综合结论等。第一章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、国家统计局4日发布的改革开放40年经济社会发展成就报告显示:1978年,党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策,我国工业从此插上了腾飞的翅膀,以前所未有的生机和活力快速发展。40年来,我国建立了门类齐全的现代工业体系,跃升为世界第一制造大国。2017年工业增加值接近28万亿元,按可比价计算,比1978年增长53倍,年均增长10.8。改革开放前,我国工业基础比较薄弱,1978年工业增加值仅有1622亿元。改革开放后,工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。工业实力空前增强,产品竞争力显著提升,我国已成为名副其实的全球制造大国。1990年,我国制造业占全球的比重为2.7%,居世界第九位;2000年上升到6%,位居世界第四;2007年达到13.2%,居世界第二;2010年占比进一步提高到19.8%,跃居世界第一。自此连续多年稳居世界第一。1992年,我国工业增加值突破1万亿元大关,2007年突破10万亿元大关。2017年,我国工业增加值接近28万亿元。2、“中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势,结合不同产业发展现状,合理制定了逐步提升制造业的方案,使中国在全球各产业的价值链地位全面提升。3、二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、长期以来,中国制造业中存在着缺乏高端科技、创新少、产品附加价值少的现象。然而,产品的附加价值在很大程度上决定了GDP的含金量等,使传统动能由可获得的利益占总价格百分比低的简单制造转变为高品质的中国创造,是提升传统动能的最主要和必要的途径。我国幅员辽阔,同一行业在不同地区的资源配置存在差异,而各行业发展情况不同,资源配置也有所不同,存在着资源配置效率较低的问题。因此,通过优化资源配置,发展物流与互联网,可以大幅提高全要素生产率。3、三、项目建设有利条件第二章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称手机玻璃项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积36811.73平方米(折合约55.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.51%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度191.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36811.73平方米,建筑物基底占地面积28164.65平方米,总建筑面积46750.90平方米,其中:规划建设主体工程31169.00平方米,项目规划绿化面积3394.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费2921.45万元。(七)节能分析1、项目年用电量1093070.84千瓦时,折合134.34吨标准煤。2、项目年总用水量27563.88立方米,折合2.35吨标准煤。3、“手机玻璃项目投资建设项目”,年用电量1093070.84千瓦时,年总用水量27563.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.69吨标准煤/年。达产年综合节能量45.56吨标准煤/年,项目总节能率25.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14510.94万元,其中:固定资产投资10553.43万元,占项目总投资的72.73%;流动资金3957.51万元,占项目总投资的27.27%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28068.00万元,总成本费用21867.32万元,税金及附加249.88万元,利润总额6200.68万元,利税总额7305.83万元,税后净利润4650.51万元,达产年纳税总额2655.32万元;达产年投资利润率42.73%,投资利税率50.35%,投资回报率32.05%,全部投资回收期4.62年,提供就业职位505个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。二、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地手机玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地手机玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“手机玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位505个,达产年纳税总额2655.32万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.73%,投资利税率50.35%,全部投资回报率32.05%,全部投资回收期4.62年,固定资产投资回收期4.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、第三章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入22522.53万元,同比增长17.73%(3391.58万元)。其中,主营业业务手机玻璃生产及销售收入为20857.88万元,占营业总收入的92.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5615.30万元,较去年同期相比增长862.99万元,增长率18.16%;实现净利润4211.48万元,较去年同期相比增长800.72万元,增长率23.48%。第四章 市场研究分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3945.28亿元,比上年增长9.72%。其中,第一产业增加值315.62亿元,增长10.49%;第二产业增加值2446.07亿元,增长6.10%第三产业增加值1183.58亿元,增长6.45%。一般公共预算收入218.03亿元,同比增长10.48%,一般公共预算支出533.75亿元,同比增长8.76%。国税收入343.39亿元,同比增长6.89%;地税收入亿元93.79,同比增长10.79%。居民消费价格上涨1.17%。其中,食品烟酒上涨0.75%,衣着上涨1.19%,居住上涨0.88%,生活用品及服务上涨0.67%,教育文化和娱乐上涨0.68%,医疗保健上涨0.75%,其他用品和服务上涨1.04%,交通和通信上涨0.67%。全部工业完成增加值1961.02亿元。规模以上工业企业实现增加值1449.21亿元,比上年增长5.99%。规模以上AA、BB、CC、DD(含手机玻璃)等主导行业共完成工业增加值1015.86亿元,增长5.68%。AA完成增加值492.17亿元,增长6.33%;BB完成工业增加值314.38亿元,增长10.55%;CC完成工业增加值289.58亿元,增长5.03%;DD完成工业增加值83.39亿元,增长5.25%。规模以上工业企业实现主营业务收入6194.48亿元,比上年增长5.64%。实现利润总额896.39亿元,比上年增长11.69%。固定资产投资完成4263.05亿元,比上年增长10.76%。其中,建设项目投资完成3751.48亿元,增长7.04%;房地产开发投资完成511.57亿元,增长8.60%。在固定资产投资中,第一产业投资完成213.15亿元,同比增长7.28%;第二产业投资完成3239.92亿元,同比增长10.91%;第三产业投资完成809.98亿元,增长8.36%。高新技术产业投资1136.58亿元,增长6.87%。民间投资3791.92亿元,增长11.95%。城市基础设施投资560.92亿元,增长11.35%。重点项目1318个,完成投资2217.08亿元,增长11.95%。全市实现社会消费品零售总额1910.29亿元,比上年增长10.24%。城镇实现零售额969.99亿元,增长9.44%;乡村实现零售额435.55亿元,增长7.08%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元593.94,增长8.35%。实际利用外资64269.80万美元,同比增长53.69%。外贸进出口总值333.98亿元,同比增长54.83%。其中,出口总值217.09亿元,同比增长50.20%;进口总值116.89亿元,同比增长59.84%。二、区域内手机玻璃行业市场分析目前,区域内拥有各类手机玻璃企业711家,规模以上企业23家,从业人员35550人。截至2017年底,区域内手机玻璃产值117198.12万元,较2016年105908.30万元增长10.66%。产值前十位企业合计收入52312.02万元,较去年46903.99万元同比增长11.53%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.01亿元,年均增长6.52%。预计区域内手机玻璃行业市场需求规模将达到176159.18万元,利润总额46105.42万元,净利润15541.12万元,纳税10825.08万元,工业增加值59097.44万元,产业贡献率16.34%。第五章 项目选址规划一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.51%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度191.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36811.7355.19亩2基底面积平方米28164.653建筑面积平方米46750.903832.69万元4容积率1.275建筑系数76.51%6主体工程平方米31169.007绿化面积平方米3394.318绿化率7.26%9投资强度万元/亩191.22六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压0.35Mpa。3、4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。5、八、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第六章 项目工艺可行性一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求对于生产技术方案的选用,遵循“利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计133台(套),设备购置费2921.45万元。第七章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10553.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元10553.4372.73%1.1土建工程万元3832.6926.41%1.2设备购置万元2921.4520.13%1.3其它投资万元3799.2926.18%2建设期利息万元-3固定资产投资万元10553.4372.73%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3957.51万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14510.94万元,其中:固定资产投资10553.43万元,占项目总投资的72.73%;流动资金3957.51万元,占项目总投资的27.27%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3832.69万元,占项目总投资的26.41%;设备购置费2921.45万元,占项目总投资的20.13%;其它投资3799.29万元,占项目总投资的26.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10553.43+3957.51=14510.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10553.4372.73%1.1项目建设投资万元10553.4372.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3957.5127.27%3总投资万元万元14510.94二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18244.20万元,总成本5183.13万元,利润总额13061.07万元,净利润213.96万元,增值税555.93万元,税金及附加9795.80万元,所得税3265.27万元;第二年收入19647.60万元,总成本5505.72万元,利润总额14141.88万元,净利润10606.41万元,增值税598.69万元,税金及附加219.09万元,所得税3535.47万元;第三年生产负荷100%,收入28068.00万元,总成本21867.32万元,利润总额6200.68万元,净利润4650.51万元,增值税855.27万元,税金及附加249.88万元,所得税1550.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28068.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=855.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元28068.001.1主营业务收入万元28068.001.2其它收入万元-2增值税万元855.273税金及附加万元249.88(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用21867.32万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加249.88万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6200.68(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=6200.6825.00%=1550.17(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6200.68(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6200.6825.00%=1550.17(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额6200.68万元,缴纳企业所得税1550.17万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6200.68-1550.17=4650.51(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=42.73%。(2)达产年投资利税率=50.35%。(3)达产年投资回报率=32.05%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入28068.00万元,总成本费用21867.32万元,税金及附加249.88万元,利润总额6200.68万元,企业所得税1550.17万元,税后净利润4650.51万元,年纳税总额2655.32万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元28068.002增值税万元855.273税金及附加万元249.884总成本费用万元21867.325利润总额万元6200.686企业所得税万元1550.177净利润万元4650.518纳税总额万元2655.329利税总额万元7305.8310投资利润率42.73%11投资利税率50.35%12投资回报率32.05%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.62年。本期工程项目全部投资回收期4.62年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元4650.512投资利润率42.73%3投资利税率50.35%4投资回报率32.05%5回收期年4.62第九章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、2、3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第十章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11946.39万元,占计划投资的82.33%。其中:完成固定资产投资7551.94万元,占总投资的63.22%;完成流动资金投资4394.45,占总投资的36.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11946.391.1完成比例82.33%2完成固定资产投资万元7551.942.1完成比例63.22%3完成流动资金投资万元4394.453.1完成比例36.78%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和
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