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文档简介

泓域咨询MACRO/ 导航仪器投资项目立项申请报告导航仪器投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技公司实现营业收入34346.31万元,同比增长12.58%(3838.52万元)。其中,主营业业务导航仪器生产及销售收入为30833.75万元,占营业总收入的89.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6649.71万元,较去年同期相比增长926.22万元,增长率16.18%;实现净利润4987.28万元,较去年同期相比增长466.43万元,增长率10.32%。二、项目概况(一)项目名称导航仪器投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积53806.89平方米(折合约80.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.06%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度189.31万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53806.89平方米,建筑物基底占地面积31240.28平方米,总建筑面积78558.06平方米,其中:规划建设主体工程56587.64平方米,项目规划绿化面积4927.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费5963.13万元。(七)节能分析“导航仪器投资项目建设项目”,年用电量537829.26千瓦时,年总用水量29618.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.63吨标准煤/年。达产年综合节能量19.36吨标准煤/年,项目总节能率24.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19701.72万元,其中:固定资产投资15271.64万元,占项目总投资的77.51%;流动资金4430.08万元,占项目总投资的22.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35098.00万元,总成本费用27923.48万元,税金及附加333.98万元,利润总额7174.52万元,利税总额8498.09万元,税后净利润5380.89万元,达产年纳税总额3117.20万元;达产年投资利润率36.42%,投资利税率43.13%,投资回报率27.31%,全部投资回收期5.16年,提供就业职位656个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心导航仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心导航仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“导航仪器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位656个,达产年纳税总额3117.20万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.42%,投资利税率43.13%,全部投资回报率27.31%,全部投资回收期5.16年,固定资产投资回收期5.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53806.8980.67亩1.1容积率1.461.2建筑系数58.06%1.3投资强度万元/亩189.311.4基底面积平方米31240.281.5总建筑面积平方米78558.061.6绿化面积平方米4927.02绿化率6.27%2总投资万元19701.722.1固定资产投资万元15271.642.1.1土建工程投资万元6658.662.1.1.1土建工程投资占比万元33.80%2.1.2设备投资万元5963.132.1.2.1设备投资占比30.27%2.1.3其它投资万元2649.852.1.3.1其它投资占比13.45%2.1.4固定资产投资占比77.51%2.2流动资金万元4430.082.2.1流动资金占比22.49%3收入万元35098.004总成本万元27923.485利润总额万元7174.526净利润万元5380.897所得税万元1.468增值税万元989.599税金及附加万元333.9810纳税总额万元3117.2011利税总额万元8498.0912投资利润率36.42%13投资利税率43.13%14投资回报率27.31%15回收期年5.1616设备数量台(套)13617年用电量千瓦时537829.2618年用水量立方米29618.2219总能耗吨标准煤68.6320节能率24.25%21节能量吨标准煤19.3622员工数量人656第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.06%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度189.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22086.8822086.8856587.6456587.645276.071.1主要生产车间13252.1313252.1333952.5833952.583271.161.2辅助生产车间7067.807067.8018108.0418108.041688.341.3其他生产车间1766.951766.953282.083282.08316.562仓储工程4686.044686.0414280.7714280.77968.362.1成品贮存1171.511171.513570.193570.19242.092.2原料仓储2436.742436.747426.007426.00503.552.3辅助材料仓库1077.791077.793284.583284.58222.723供配电工程249.92249.92249.92249.9219.073.1供配电室249.92249.92249.92249.9219.074给排水工程287.41287.41287.41287.4117.054.1给排水287.41287.41287.41287.4117.055服务性工程2967.832967.832967.832967.83201.245.1办公用房1693.311693.311693.311693.3185.765.2生活服务1274.521274.521274.521274.52119.046消防及环保工程837.24837.24837.24837.2463.876.1消防环保工程837.24837.24837.24837.2463.877项目总图工程124.96124.96124.96124.969.087.1场地及道路硬化8466.961792.031792.037.2场区围墙1792.038466.968466.967.3安全保卫室124.96124.96124.96124.968绿化工程2969.09103.92合计31240.2878558.0678558.066658.66六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16600.50万元,占计划投资的84.26%。其中:完成固定资产投资9999.17万元,占总投资的60.23%;完成流动资金投资6601.33,占总投资的39.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16600.501.1完成比例84.26%2完成固定资产投资万元9999.172.1完成比例60.23%3完成流动资金投资万元6601.333.1完成比例39.77%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员656人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4461.2人均年工资万元5.081.3年工资额万元2372.332工程技术人员工资2.1平均人数人982.2人均年工资万元5.812.3年工资额万元669.953企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.803.3年工资额万元167.824品质管理人员工资4.1平均人数人524.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元304.405其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元7.385.3年工资额万元215.716职工工资总额万元23418.40五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15271.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6658.665963.13189.3115271.641.1工程费用万元6658.665963.1327848.481.1.1建筑工程费用万元6658.666658.6633.80%1.1.2设备购置及安装费万元5963.135963.1330.27%1.2工程建设其他费用万元2649.852649.8513.45%1.2.1无形资产万元1538.721538.721.3预备费万元1111.131111.131.3.1基本预备费万元662.53662.531.3.2涨价预备费万元448.60448.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元15271.6415271.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4430.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27848.489869.3517777.7927848.4827848.4827848.481.1应收账款万元8354.543341.826683.648354.548354.548354.541.2存货万元12531.825012.7310025.4512531.8212531.8212531.821.2.1原辅材料万元3759.551503.823007.643759.553759.553759.551.2.2燃料动力万元187.9875.19150.38187.98187.98187.981.2.3在产品万元5764.642305.854611.715764.645764.645764.641.2.4产成品万元2819.661127.862255.732819.662819.662819.661.3现金万元6962.122784.855569.706962.126962.126962.122流动负债万元23418.409367.3618734.7223418.4023418.4023418.402.1应付账款万元23418.409367.3618734.7223418.4023418.4023418.403流动资金万元4430.081772.033544.064430.084430.084430.084铺底流动资金万元1476.68590.681181.351476.681476.681476.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19701.72万元,其中:固定资产投资15271.64万元,占项目总投资的77.51%;流动资金4430.08万元,占项目总投资的22.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6658.66万元,占项目总投资的33.80%;设备购置费5963.13万元,占项目总投资的30.27%;其它投资2649.85万元,占项目总投资的13.45%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15271.64+4430.08=19701.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15271.6477.51%1.1项目建设投资万元15271.6477.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4430.0822.49%3总投资万元万元19701.72二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14039.20万元,总成本11957.03万元,利润总额2082.17万元,净利润262.73万元,增值税395.84万元,税金及附加1561.63万元,所得税520.54万元;第二年收入28078.40万元,总成本20201.48万元,利润总额7876.92万元,净利润5907.69万元,增值税791.67万元,税金及附加310.23万元,所得税1969.23万元;第三年生产负荷100%,收入35098.00万元,总成本27923.48万元,利润总额7174.52万元,净利润5380.89万元,增值税989.59万元,税金及附加333.98万元,所得税1793.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35098.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=989.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14039.2028078.4035098.0035098.0035098.001.1导航仪器万元14039.2028078.4035098.0035098.0035098.002现价增加值万元4492.548985.0911231.3611231.3

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