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文档简介
泓域咨询MACRO/ 振动电机项目可行性研究报告振动电机项目可行性研究报告摘要说明该振动电机项目计划总投资17256.31万元,其中:固定资产投资14782.81万元,占项目总投资的85.67%;流动资金2473.50万元,占项目总投资的14.33%。达产年营业收入19232.00万元,总成本费用15293.85万元,税金及附加274.59万元,利润总额3938.15万元,利税总额4755.93万元,税后净利润2953.61万元,达产年纳税总额1802.32万元;达产年投资利润率22.82%,投资利税率27.56%,投资回报率17.12%,全部投资回收期7.34年,提供就业职位376个。提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。.概论、投资背景及必要性分析、产业研究分析、建设规划、项目选址评价、工程设计可行性分析、工艺可行性分析、项目环境保护和绿色生产分析、项目安全卫生、项目风险应对说明、项目节能说明、项目进度计划、投资估算与资金筹措、经济收益分析、项目结论等。第一章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、立足当前,我国在一些重大领域和项目上已达到国际领先水平。展望未来,我国的装备制造还需整体向高端攀升制造业的智能制造需要更广泛、更深入地全面推进;尽快在全国形成中国制造业由大变强的战略指引、全民推动、成果示范的良好社会氛围。从制造大国迈向制造强国是我国制造业发展的必然要求,中国的发展也必将给世界带来更多机遇。竞争力,依托“互联网+”推动智能制造,已成普遍共识。在中国制造2025战略指引下,一系列相关政策措施密集出台,支持力度之强大、指导方向之明确、任务目标之具体,前所未有。全社会凝神聚力,共同加快制造业转型升级的氛围已然形成。2、3、二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、纵观国家领导的论点,绿色发展将成为“十三五”规划的一个重点。目前仍在“十二五”的后半部,中国经济出现了显著变化,面对经济下滑的压力,长期积累的资源环境问题亦全面爆发。在“十三五”时期,“高污染、高消耗推动高增长”必须退出经济发展的舞台,绿色发展将会是中国应对目前经济难题的答案之一。单靠大规模投资及大项目已经无法化解发展上的矛盾。必须一新常态发展,采用绿色发展战略,培育出绿色经济增长点。3、三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第二章 概论一、项目概况(一)项目名称振动电机项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积52352.83平方米(折合约78.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.22%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.71%,固定资产投资强度188.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52352.83平方米,建筑物基底占地面积32573.93平方米,总建筑面积68058.68平方米,其中:规划建设主体工程47780.39平方米,项目规划绿化面积3883.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费4125.30万元。(七)节能分析1、项目年用电量527658.51千瓦时,折合64.85吨标准煤。2、项目年总用水量9892.31立方米,折合0.84吨标准煤。3、“振动电机项目投资建设项目”,年用电量527658.51千瓦时,年总用水量9892.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.69吨标准煤/年。达产年综合节能量26.83吨标准煤/年,项目总节能率29.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17256.31万元,其中:固定资产投资14782.81万元,占项目总投资的85.67%;流动资金2473.50万元,占项目总投资的14.33%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19232.00万元,总成本费用15293.85万元,税金及附加274.59万元,利润总额3938.15万元,利税总额4755.93万元,税后净利润2953.61万元,达产年纳税总额1802.32万元;达产年投资利润率22.82%,投资利税率27.56%,投资回报率17.12%,全部投资回收期7.34年,提供就业职位376个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区振动电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区振动电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“振动电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位376个,达产年纳税总额1802.32万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.82%,投资利税率27.56%,全部投资回报率17.12%,全部投资回收期7.34年,固定资产投资回收期7.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于淘汰落后产能、促进兼并重组。工业和信息化部充分发挥淘汰落后产能工作部际协调机制作用,2017年2月,联合各成员单位出台了关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见,以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃为重点,完善以能耗、环保、质量、安全、技术为主的综合标准体系,严格常态化执法和强制性标准实施,形成多标准,多部门、多渠道协同推进工作格局,建立市场化、法治化淘汰落后产能长效机制。工业和信息化部充分发挥企业兼并重组工作部际协调机制作用,推动优化企业兼并重组市场环境,相关部门印发了60余个配套政策措施,制约企业兼并重组的相关问题得到很大程度缓解,企业兼并重组呈现出加速发展态势。发展改革委会同国资委等有关部门印发关于鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本的指导意见,鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本;积极开展混合所有制改革试点探索。国资委推动有条件的企业实施优先股试点,推进国有企业产权多元化改革。国家发展改革委、国资委等部门积极开展重点领域的混合所有制改革试点,鼓励支持引入民营资本进行战略投资。目前已开展两批19家国企混改试点,制度创新初显成效。通过改革试点,促进国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合、同股同权,推动各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。第三章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入15706.48万元,同比增长26.81%(3320.49万元)。其中,主营业业务振动电机生产及销售收入为14141.41万元,占营业总收入的90.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3274.78万元,较去年同期相比增长278.92万元,增长率9.31%;实现净利润2456.09万元,较去年同期相比增长349.06万元,增长率16.57%。第四章 产业研究分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2454.03亿元,比上年增长7.22%。其中,第一产业增加值196.32亿元,增长8.12%;第二产业增加值1521.50亿元,增长7.60%第三产业增加值736.21亿元,增长7.78%。一般公共预算收入283.94亿元,同比增长8.59%,一般公共预算支出450.83亿元,同比增长11.20%。国税收入339.79亿元,同比增长8.77%;地税收入亿元51.35,同比增长10.04%。居民消费价格上涨1.14%。其中,食品烟酒上涨0.77%,衣着上涨0.80%,居住上涨0.98%,生活用品及服务上涨0.79%,教育文化和娱乐上涨0.88%,医疗保健上涨1.15%,其他用品和服务上涨0.94%,交通和通信上涨1.04%。全部工业完成增加值1936.58亿元。规模以上工业企业实现增加值1591.83亿元,比上年增长5.87%。规模以上AA、BB、CC、DD(含振动电机)等主导行业共完成工业增加值1173.95亿元,增长10.37%。AA完成增加值459.27亿元,增长10.41%;BB完成工业增加值356.21亿元,增长9.72%;CC完成工业增加值279.30亿元,增长8.57%;DD完成工业增加值127.05亿元,增长10.23%。规模以上工业企业实现主营业务收入6353.71亿元,比上年增长7.69%。实现利润总额389.41亿元,比上年增长5.99%。固定资产投资完成4260.88亿元,比上年增长7.99%。其中,建设项目投资完成3749.57亿元,增长11.60%;房地产开发投资完成511.31亿元,增长9.26%。在固定资产投资中,第一产业投资完成213.04亿元,同比增长11.95%;第二产业投资完成3238.27亿元,同比增长8.78%;第三产业投资完成809.57亿元,增长5.73%。高新技术产业投资798.89亿元,增长11.33%。民间投资3522.42亿元,增长9.88%。城市基础设施投资536.33亿元,增长10.75%。重点项目1368个,完成投资2208.02亿元,增长9.60%。全市实现社会消费品零售总额1451.05亿元,比上年增长5.69%。城镇实现零售额1099.09亿元,增长5.64%;乡村实现零售额450.64亿元,增长10.70%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元470.89,增长6.37%。实际利用外资58861.39万美元,同比增长55.75%。外贸进出口总值390.04亿元,同比增长53.48%。其中,出口总值253.53亿元,同比增长51.22%;进口总值136.51亿元,同比增长55.40%。二、区域内振动电机行业市场分析目前,区域内拥有各类振动电机企业521家,规模以上企业39家,从业人员26050人。截至2017年底,区域内振动电机产值151044.41万元,较2016年127184.58万元增长18.76%。产值前十位企业合计收入67972.73万元,较去年58723.74万元同比增长15.75%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长8.67%。预计区域内振动电机行业市场需求规模将达到227541.10万元,利润总额61319.80万元,净利润20908.70万元,纳税17492.91万元,工业增加值79168.28万元,产业贡献率13.14%。第五章 项目选址评价一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.22%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.71%,固定资产投资强度188.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52352.8378.49亩2基底面积平方米32573.933建筑面积平方米68058.685809.68万元4容积率1.305建筑系数62.22%6主体工程平方米47780.397绿化面积平方米3883.248绿化率5.71%9投资强度万元/亩188.34六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。2、生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、4、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、八、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第六章 工艺可行性分析一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求对于生产技术方案的选用,遵循“利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计110台(套),设备购置费4125.30万元。第七章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14782.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元14782.8185.67%1.1土建工程万元5809.6833.67%1.2设备购置万元4125.3023.91%1.3其它投资万元4847.8328.09%2建设期利息万元-3固定资产投资万元14782.8185.67%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2473.50万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17256.31万元,其中:固定资产投资14782.81万元,占项目总投资的85.67%;流动资金2473.50万元,占项目总投资的14.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5809.68万元,占项目总投资的33.67%;设备购置费4125.30万元,占项目总投资的23.91%;其它投资4847.83万元,占项目总投资的28.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14782.81+2473.50=17256.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14782.8185.67%1.1项目建设投资万元14782.8185.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2473.5014.33%3总投资万元万元17256.31二、资金筹措全部自筹。第八章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8654.40万元,总成本5537.28万元,利润总额3117.12万元,净利润238.74万元,增值税244.44万元,税金及附加2337.84万元,所得税779.28万元;第二年收入14424.00万元,总成本8151.05万元,利润总额6272.95万元,净利润4704.71万元,增值税407.39万元,税金及附加258.30万元,所得税1568.24万元;第三年生产负荷100%,收入19232.00万元,总成本15293.85万元,利润总额3938.15万元,净利润2953.61万元,增值税543.19万元,税金及附加274.59万元,所得税984.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19232.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=543.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元19232.001.1主营业务收入万元19232.001.2其它收入万元-2增值税万元543.193税金及附加万元274.59(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用15293.85万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加274.59万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3938.15(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3938.1525.00%=984.54(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3938.15(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3938.1525.00%=984.54(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3938.15万元,缴纳企业所得税984.54万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3938.15-984.54=2953.61(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=22.82%。(2)达产年投资利税率=27.56%。(3)达产年投资回报率=17.12%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入19232.00万元,总成本费用15293.85万元,税金及附加274.59万元,利润总额3938.15万元,企业所得税984.54万元,税后净利润2953.61万元,年纳税总额1802.32万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元19232.002增值税万元543.193税金及附加万元274.594总成本费用万元15293.855利润总额万元3938.156企业所得税万元984.547净利润万元2953.618纳税总额万元1802.329利税总额万元4755.9310投资利润率22.82%11投资利税率27.56%12投资回报率17.12%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=7.34年。本期工程项目全部投资回收期7.34年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元2953.612投资利润率22.82%3投资利税率27.56%4投资回报率17.12%5回收期年7.34第九章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、(五)社会风险评价投资项目的实施,将全
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