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文档简介
泓域咨询MACRO/ 单面牛皮纸投资项目立项申请报告单面牛皮纸投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx投资公司实现营业收入33745.58万元,同比增长30.81%(7947.77万元)。其中,主营业业务单面牛皮纸生产及销售收入为27655.12万元,占营业总收入的81.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9573.53万元,较去年同期相比增长1508.62万元,增长率18.71%;实现净利润7180.15万元,较去年同期相比增长1439.79万元,增长率25.08%。二、项目概况(一)项目名称单面牛皮纸投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积56895.10平方米(折合约85.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.58%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度161.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56895.10平方米,建筑物基底占地面积29346.49平方米,总建筑面积68843.07平方米,其中:规划建设主体工程46017.14平方米,项目规划绿化面积5005.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费4516.20万元。(七)节能分析“单面牛皮纸投资项目建设项目”,年用电量1300228.68千瓦时,年总用水量26418.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.06吨标准煤/年。达产年综合节能量66.19吨标准煤/年,项目总节能率28.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19393.15万元,其中:固定资产投资13786.19万元,占项目总投资的71.09%;流动资金5606.96万元,占项目总投资的28.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39009.00万元,总成本费用29668.91万元,税金及附加382.18万元,利润总额9340.09万元,利税总额11010.56万元,税后净利润7005.07万元,达产年纳税总额4005.49万元;达产年投资利润率48.16%,投资利税率56.78%,投资回报率36.12%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位554个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城单面牛皮纸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城单面牛皮纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“单面牛皮纸投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位554个,达产年纳税总额4005.49万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.16%,投资利税率56.78%,全部投资回报率36.12%,全部投资回收期4.27年,固定资产投资回收期4.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工,各部门、各单位开展了一系列的工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56895.1085.30亩1.1容积率1.211.2建筑系数51.58%1.3投资强度万元/亩161.621.4基底面积平方米29346.491.5总建筑面积平方米68843.071.6绿化面积平方米5005.07绿化率7.27%2总投资万元19393.152.1固定资产投资万元13786.192.1.1土建工程投资万元5614.752.1.1.1土建工程投资占比万元28.95%2.1.2设备投资万元4516.202.1.2.1设备投资占比23.29%2.1.3其它投资万元3655.242.1.3.1其它投资占比18.85%2.1.4固定资产投资占比71.09%2.2流动资金万元5606.962.2.1流动资金占比28.91%3收入万元39009.004总成本万元29668.915利润总额万元9340.096净利润万元7005.077所得税万元1.218增值税万元1288.299税金及附加万元382.1810纳税总额万元4005.4911利税总额万元11010.5612投资利润率48.16%13投资利税率56.78%14投资回报率36.12%15回收期年4.2716设备数量台(套)12717年用电量千瓦时1300228.6818年用水量立方米26418.2519总能耗吨标准煤162.0620节能率28.18%21节能量吨标准煤66.1922员工数量人554第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.58%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度161.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20747.9720747.9746017.1446017.144128.411.1主要生产车间12448.7812448.7827610.2827610.282559.611.2辅助生产车间6639.356639.3514725.4814725.481321.091.3其他生产车间1659.841659.842668.992668.99247.702仓储工程4401.974401.9714836.8514836.85968.062.1成品贮存1100.491100.493709.213709.21242.012.2原料仓储2289.022289.027715.167715.16503.392.3辅助材料仓库1012.451012.453412.483412.48222.653供配电工程234.77234.77234.77234.7717.233.1供配电室234.77234.77234.77234.7717.234给排水工程269.99269.99269.99269.9915.414.1给排水269.99269.99269.99269.9915.415服务性工程2787.922787.922787.922787.92181.905.1办公用房1246.421246.421246.421246.4298.545.2生活服务1541.501541.501541.501541.50107.986消防及环保工程786.49786.49786.49786.4957.736.1消防环保工程786.49786.49786.49786.4957.737项目总图工程117.39117.39117.39117.39152.247.1场地及道路硬化7922.741593.371593.377.2场区围墙1593.377922.747922.747.3安全保卫室117.39117.39117.39117.398绿化工程2679.0193.77合计29346.4968843.0768843.075614.75六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资18070.77万元,占计划投资的93.18%。其中:完成固定资产投资11858.81万元,占总投资的65.62%;完成流动资金投资6211.96,占总投资的34.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18070.771.1完成比例93.18%2完成固定资产投资万元11858.812.1完成比例65.62%3完成流动资金投资万元6211.963.1完成比例34.38%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员554人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3771.2人均年工资万元4.741.3年工资额万元2158.432工程技术人员工资2.1平均人数人832.2人均年工资万元5.352.3年工资额万元480.133企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.303.3年工资额万元150.374品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元237.625其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元5.035.3年工资额万元221.356职工工资总额万元19618.56五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13786.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5614.754516.20161.6213786.191.1工程费用万元5614.754516.2025225.521.1.1建筑工程费用万元5614.755614.7528.95%1.1.2设备购置及安装费万元4516.204516.2023.29%1.2工程建设其他费用万元3655.243655.2418.85%1.2.1无形资产万元2060.032060.031.3预备费万元1595.211595.211.3.1基本预备费万元793.67793.671.3.2涨价预备费万元801.54801.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元13786.1913786.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5606.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25225.5216141.9421693.8925225.5225225.5225225.521.1应收账款万元7567.664162.216054.127567.667567.667567.661.2存货万元11351.486243.329081.1911351.4811351.4811351.481.2.1原辅材料万元3405.441872.992724.363405.443405.443405.441.2.2燃料动力万元170.2793.65136.22170.27170.27170.271.2.3在产品万元5221.682871.924177.345221.685221.685221.681.2.4产成品万元2554.081404.752043.272554.082554.082554.081.3现金万元6306.383468.515045.106306.386306.386306.382流动负债万元19618.5610790.2115694.8519618.5619618.5619618.562.1应付账款万元19618.5610790.2115694.8519618.5619618.5619618.563流动资金万元5606.963083.834485.575606.965606.965606.964铺底流动资金万元1868.971027.941495.191868.971868.971868.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19393.15万元,其中:固定资产投资13786.19万元,占项目总投资的71.09%;流动资金5606.96万元,占项目总投资的28.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5614.75万元,占项目总投资的28.95%;设备购置费4516.20万元,占项目总投资的23.29%;其它投资3655.24万元,占项目总投资的18.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13786.19+5606.96=19393.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13786.1971.09%1.1项目建设投资万元13786.1971.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5606.9628.91%3总投资万元万元19393.15二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21454.95万元,总成本21734.67万元,利润总额-279.72万元,净利润312.61万元,增值税708.56万元,税金及附加-209.79万元,所得税-69.93万元;第二年收入31207.20万元,总成本29219.25万元,利润总额1987.95万元,净利润1490.96万元,增值税1030.63万元,税金及附加351.26万元,所得税496.99万元;第三年生产负荷100%,收入39009.00万元,总成本29668.91万元,利润总额9340.09万元,净利润7005.07万元,增值税1288.29万元,税金及附加382.18万元,所得税2335.02万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39009.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1288.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21454.9531207.2039009.0039009.0039009.001.1单面牛皮纸万元21454.9531207.2039009.0039009.0039009.002现价增加值万元6865.589986.3012482.8812482.88
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