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泓域咨询MACRO/ 丁腈涂层手套投资项目立项申请报告丁腈涂层手套投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入7625.64万元,同比增长19.42%(1240.09万元)。其中,主营业业务丁腈涂层手套生产及销售收入为6802.94万元,占营业总收入的89.21%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1715.74万元,较去年同期相比增长381.61万元,增长率28.60%;实现净利润1286.81万元,较去年同期相比增长216.79万元,增长率20.26%。二、项目概况(一)项目名称丁腈涂层手套投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积15100.88平方米(折合约22.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.23%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度182.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15100.88平方米,建筑物基底占地面积9548.29平方米,总建筑面积20084.17平方米,其中:规划建设主体工程12608.28平方米,项目规划绿化面积1108.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费1300.61万元。(七)节能分析“丁腈涂层手套投资项目建设项目”,年用电量1264834.47千瓦时,年总用水量8230.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.15吨标准煤/年。达产年综合节能量57.75吨标准煤/年,项目总节能率29.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5471.82万元,其中:固定资产投资4131.35万元,占项目总投资的75.50%;流动资金1340.47万元,占项目总投资的24.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10608.00万元,总成本费用8138.46万元,税金及附加101.28万元,利润总额2469.54万元,利税总额2911.45万元,税后净利润1852.15万元,达产年纳税总额1059.29万元;达产年投资利润率45.13%,投资利税率53.21%,投资回报率33.85%,全部投资回收期4.45年,提供就业职位187个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地丁腈涂层手套行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地丁腈涂层手套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“丁腈涂层手套投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位187个,达产年纳税总额1059.29万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.13%,投资利税率53.21%,全部投资回报率33.85%,全部投资回收期4.45年,固定资产投资回收期4.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于构建产业与金融良性互动的生态环境,也为深化金融领域改革积累经验。建立各方面有效的交流机制,加强信息共享,深化产融合作,是提高金融服务实体经济效率的内在要求,有利于紧贴产业链需求,创新金融产品和服务,优化金融资源配置,营造产业与金融良性互动的生态环境,同时也为深化金融领域改革积累有益经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15100.8822.64亩1.1容积率1.331.2建筑系数63.23%1.3投资强度万元/亩182.481.4基底面积平方米9548.291.5总建筑面积平方米20084.171.6绿化面积平方米1108.66绿化率5.52%2总投资万元5471.822.1固定资产投资万元4131.352.1.1土建工程投资万元1601.262.1.1.1土建工程投资占比万元29.26%2.1.2设备投资万元1300.612.1.2.1设备投资占比23.77%2.1.3其它投资万元1229.482.1.3.1其它投资占比22.47%2.1.4固定资产投资占比75.50%2.2流动资金万元1340.472.2.1流动资金占比24.50%3收入万元10608.004总成本万元8138.465利润总额万元2469.546净利润万元1852.157所得税万元1.338增值税万元340.639税金及附加万元101.2810纳税总额万元1059.2911利税总额万元2911.4512投资利润率45.13%13投资利税率53.21%14投资回报率33.85%15回收期年4.4516设备数量台(套)12117年用电量千瓦时1264834.4718年用水量立方米8230.9519总能耗吨标准煤156.1520节能率29.60%21节能量吨标准煤57.7522员工数量人187第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长,对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速,“五证合一、一照一码”全面实施,全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度,全国新登记企业401万户,同比增长27%,日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要,加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产,落实中国制造“2025”,实施互联网加行动计划和国家大数据战略,超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现,2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.23%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度182.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6750.646750.6412608.2812608.281105.751.1主要生产车间4050.384050.387564.977564.97685.561.2辅助生产车间2160.202160.204034.654034.65353.841.3其他生产车间540.05540.05731.28731.2866.342仓储工程1432.241432.244859.334859.33309.942.1成品贮存358.06358.061214.831214.8377.482.2原料仓储744.76744.762526.852526.85161.172.3辅助材料仓库329.42329.421117.651117.6571.293供配电工程76.3976.3976.3976.395.483.1供配电室76.3976.3976.3976.395.484给排水工程87.8487.8487.8487.844.904.1给排水87.8487.8487.8487.844.905服务性工程907.09907.09907.09907.0957.865.1办公用房365.82365.82365.82365.8226.115.2生活服务541.27541.27541.27541.2728.396消防及环保工程255.89255.89255.89255.8918.366.1消防环保工程255.89255.89255.89255.8918.367项目总图工程38.1938.1938.1938.1961.417.1场地及道路硬化2626.84569.06569.067.2场区围墙569.062626.842626.847.3安全保卫室38.1938.1938.1938.198绿化工程1073.1737.56合计9548.2920084.1720084.171601.26六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3456.01万元,占计划投资的63.16%。其中:完成固定资产投资2714.55万元,占总投资的78.55%;完成流动资金投资741.46,占总投资的21.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3456.011.1完成比例63.16%2完成固定资产投资万元2714.552.1完成比例78.55%3完成流动资金投资万元741.463.1完成比例21.45%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员187人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1271.2人均年工资万元4.191.3年工资额万元705.922工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.732.3年工资额万元189.023企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.083.3年工资额万元46.934品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元78.405其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.525.3年工资额万元49.796职工工资总额万元6882.26五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4131.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1601.261300.61182.484131.351.1工程费用万元1601.261300.618222.731.1.1建筑工程费用万元1601.261601.2629.26%1.1.2设备购置及安装费万元1300.611300.6123.77%1.2工程建设其他费用万元1229.481229.4822.47%1.2.1无形资产万元563.68563.681.3预备费万元665.80665.801.3.1基本预备费万元289.82289.821.3.2涨价预备费万元375.98375.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元4131.354131.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1340.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8222.734084.825934.028222.738222.738222.731.1应收账款万元2466.821356.751973.462466.822466.822466.821.2存货万元3700.232035.132960.183700.233700.233700.231.2.1原辅材料万元1110.07610.54888.061110.071110.071110.071.2.2燃料动力万元55.5030.5344.4055.5055.5055.501.2.3在产品万元1702.11936.161361.681702.111702.111702.111.2.4产成品万元832.55457.90666.04832.55832.55832.551.3现金万元2055.681130.631644.552055.682055.682055.682流动负债万元6882.263785.245505.816882.266882.266882.262.1应付账款万元6882.263785.245505.816882.266882.266882.263流动资金万元1340.47737.261072.381340.471340.471340.474铺底流动资金万元446.82245.75357.46446.82446.82446.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5471.82万元,其中:固定资产投资4131.35万元,占项目总投资的75.50%;流动资金1340.47万元,占项目总投资的24.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1601.26万元,占项目总投资的29.26%;设备购置费1300.61万元,占项目总投资的23.77%;其它投资1229.48万元,占项目总投资的22.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4131.35+1340.47=5471.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4131.3575.50%1.1项目建设投资万元4131.3575.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1340.4724.50%3总投资万元万元5471.82二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5834.40万元,总成本1561.72万元,利润总额4272.68万元,净利润82.89万元,增值税187.35万元,税金及附加3204.51万元,所得税1068.17万元;第二年收入8486.40万元,总成本2082.16万元,利润总额6404.24万元,净利润4803.18万元,增值税272.50万元,税金及附加93.10万元,所得税1601.06万元;第三年生产负荷100%,收入10608.00万元,总成本8138.46万元,利润总额2469.54万元,净利润1852.15万元,增值税340.63万元,税金及附加101.28万元,所得税617.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10608.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=340.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5834.408486.4010608.0010608.0010608.001.1丁腈涂层手套万元5834.408486.4010608.0010608.0010608.002现价增加值万元1867.012715.653

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