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文档简介
泓域咨询MACRO/ 工程抢修车投资项目立项申请报告工程抢修车投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入28694.42万元,同比增长23.77%(5510.49万元)。其中,主营业业务工程抢修车生产及销售收入为23188.95万元,占营业总收入的80.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8198.66万元,较去年同期相比增长1220.05万元,增长率17.48%;实现净利润6148.99万元,较去年同期相比增长1216.23万元,增长率24.66%。二、项目概况(一)项目名称工程抢修车投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积58195.75平方米(折合约87.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.74%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度197.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58195.75平方米,建筑物基底占地面积34766.14平方米,总建筑面积96604.94平方米,其中:规划建设主体工程76641.18平方米,项目规划绿化面积5979.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计156台(套),设备购置费7560.47万元。(七)节能分析“工程抢修车投资项目建设项目”,年用电量857679.01千瓦时,年总用水量30582.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.02吨标准煤/年。达产年综合节能量30.47吨标准煤/年,项目总节能率20.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资23043.28万元,其中:固定资产投资17192.61万元,占项目总投资的74.61%;流动资金5850.67万元,占项目总投资的25.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入53069.00万元,总成本费用40320.59万元,税金及附加443.79万元,利润总额12748.41万元,利税总额14950.60万元,税后净利润9561.31万元,达产年纳税总额5389.29万元;达产年投资利润率55.32%,投资利税率64.88%,投资回报率41.49%,全部投资回收期3.91年,提供就业职位803个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区工程抢修车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区工程抢修车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“工程抢修车投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位803个,达产年纳税总额5389.29万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.32%,投资利税率64.88%,全部投资回报率41.49%,全部投资回收期3.91年,固定资产投资回收期3.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58195.7587.25亩1.1容积率1.661.2建筑系数59.74%1.3投资强度万元/亩197.051.4基底面积平方米34766.141.5总建筑面积平方米96604.941.6绿化面积平方米5979.23绿化率6.19%2总投资万元23043.282.1固定资产投资万元17192.612.1.1土建工程投资万元7795.062.1.1.1土建工程投资占比万元33.83%2.1.2设备投资万元7560.472.1.2.1设备投资占比32.81%2.1.3其它投资万元1837.082.1.3.1其它投资占比7.97%2.1.4固定资产投资占比74.61%2.2流动资金万元5850.672.2.1流动资金占比25.39%3收入万元53069.004总成本万元40320.595利润总额万元12748.416净利润万元9561.317所得税万元1.668增值税万元1758.409税金及附加万元443.7910纳税总额万元5389.2911利税总额万元14950.6012投资利润率55.32%13投资利税率64.88%14投资回报率41.49%15回收期年3.9116设备数量台(套)15617年用电量千瓦时857679.0118年用水量立方米30582.9719总能耗吨标准煤108.0220节能率20.37%21节能量吨标准煤30.4722员工数量人803第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.74%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度197.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24579.6624579.6676641.1876641.186802.601.1主要生产车间14747.8014747.8045984.7145984.714217.611.2辅助生产车间7865.497865.4924525.1824525.182176.831.3其他生产车间1966.371966.374445.194445.19408.162仓储工程5214.925214.9212976.4412976.44837.662.1成品贮存1303.731303.733244.113244.11209.412.2原料仓储2711.762711.766747.756747.75435.582.3辅助材料仓库1199.431199.432984.582984.58192.663供配电工程278.13278.13278.13278.1320.203.1供配电室278.13278.13278.13278.1320.204给排水工程319.85319.85319.85319.8518.074.1给排水319.85319.85319.85319.8518.075服务性工程3302.783302.783302.783302.78213.205.1办公用房1390.621390.621390.621390.62101.885.2生活服务1912.161912.161912.161912.16103.016消防及环保工程931.73931.73931.73931.7367.666.1消防环保工程931.73931.73931.73931.7367.667项目总图工程139.06139.06139.06139.06-263.857.1场地及道路硬化9493.951448.971448.977.2场区围墙1448.979493.959493.957.3安全保卫室139.06139.06139.06139.068绿化工程2843.3899.52合计34766.1496604.9496604.947795.06六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13472.20万元,占计划投资的58.46%。其中:完成固定资产投资10327.37万元,占总投资的76.66%;完成流动资金投资3144.83,占总投资的23.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13472.201.1完成比例58.46%2完成固定资产投资万元10327.372.1完成比例76.66%3完成流动资金投资万元3144.833.1完成比例23.34%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员803人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5461.2人均年工资万元4.511.3年工资额万元2643.622工程技术人员工资2.1平均人数人1202.2人均年工资万元5.862.3年工资额万元818.173企业管理人员工资3.1平均人数人323.2人均年工资万元7.053.3年工资额万元248.834品质管理人员工资4.1平均人数人644.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元333.325其他人员工资5.1平均人数人415.2人均年工资万元7.715.3年工资额万元319.706职工工资总额万元29348.81五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17192.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7795.067560.47197.0517192.611.1工程费用万元7795.067560.4735199.481.1.1建筑工程费用万元7795.067795.0633.83%1.1.2设备购置及安装费万元7560.477560.4732.81%1.2工程建设其他费用万元1837.081837.087.97%1.2.1无形资产万元749.94749.941.3预备费万元1087.141087.141.3.1基本预备费万元542.68542.681.3.2涨价预备费万元544.46544.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元17192.6117192.61(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5850.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元35199.4814190.1227330.4735199.4835199.4835199.481.1应收账款万元10559.844223.947391.8910559.8410559.8410559.841.2存货万元15839.776335.9111087.8415839.7715839.7715839.771.2.1原辅材料万元4751.931900.773326.354751.934751.934751.931.2.2燃料动力万元237.6095.04166.32237.60237.60237.601.2.3在产品万元7286.292914.525100.417286.297286.297286.291.2.4产成品万元3563.951425.582494.763563.953563.953563.951.3现金万元8799.873519.956159.918799.878799.878799.872流动负债万元29348.8111739.5220544.1729348.8129348.8129348.812.1应付账款万元29348.8111739.5220544.1729348.8129348.8129348.813流动资金万元5850.672340.274095.475850.675850.675850.674铺底流动资金万元1950.20780.091365.151950.201950.201950.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资23043.28万元,其中:固定资产投资17192.61万元,占项目总投资的74.61%;流动资金5850.67万元,占项目总投资的25.39%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7795.06万元,占项目总投资的33.83%;设备购置费7560.47万元,占项目总投资的32.81%;其它投资1837.08万元,占项目总投资的7.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17192.61+5850.67=23043.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17192.6174.61%1.1项目建设投资万元17192.6174.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5850.6725.39%3总投资万元万元23043.28二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21227.60万元,总成本13347.43万元,利润总额7880.17万元,净利润317.19万元,增值税703.36万元,税金及附加5910.13万元,所得税1970.04万元;第二年收入37148.30万元,总成本20682.55万元,利润总额16465.75万元,净利润12349.31万元,增值税1230.88万元,税金及附加380.49万元,所得税4116.44万元;第三年生产负荷100%,收入53069.00万元,总成本40320.59万元,利润总额12748.41万元,净利润9561.31万元,增值税1758.40万元,税金及附加443.79万元,所得税3187.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入53069.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1758.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21227.6037148.3053069.0053069.0053069.001.1工程抢修车万元21227.6037148.3053069.0053069.0053069.002现价增加值万元6792.8311887.4616982.0816982.0816
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