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泓域咨询MACRO/ 厨具投资项目立项申请报告厨具投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入14763.11万元,同比增长12.50%(1640.45万元)。其中,主营业业务厨具生产及销售收入为13437.43万元,占营业总收入的91.02%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4297.00万元,较去年同期相比增长354.69万元,增长率9.00%;实现净利润3222.75万元,较去年同期相比增长415.27万元,增长率14.79%。二、项目概况(一)项目名称厨具投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积38946.13平方米(折合约58.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.35%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度182.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38946.13平方米,建筑物基底占地面积29345.91平方米,总建筑面积64650.58平方米,其中:规划建设主体工程41675.01平方米,项目规划绿化面积3759.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费3139.54万元。(七)节能分析“厨具投资项目建设项目”,年用电量499749.97千瓦时,年总用水量15491.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.74吨标准煤/年。达产年综合节能量26.89吨标准煤/年,项目总节能率23.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12915.64万元,其中:固定资产投资10645.66万元,占项目总投资的82.42%;流动资金2269.98万元,占项目总投资的17.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18428.00万元,总成本费用14034.31万元,税金及附加228.51万元,利润总额4393.69万元,利税总额5228.23万元,税后净利润3295.27万元,达产年纳税总额1932.96万元;达产年投资利润率34.02%,投资利税率40.48%,投资回报率25.51%,全部投资回收期5.42年,提供就业职位332个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区厨具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区厨具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“厨具投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位332个,达产年纳税总额1932.96万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.02%,投资利税率40.48%,全部投资回报率25.51%,全部投资回收期5.42年,固定资产投资回收期5.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快行业信息平台建设。充分运用新一代信息技术,可视化展示产业布局、发展动态、制约瓶颈,引导平台及时向民营企业发布宏观经济信息、政策信息、行业信息和项目信息。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38946.1358.39亩1.1容积率1.661.2建筑系数75.35%1.3投资强度万元/亩182.321.4基底面积平方米29345.911.5总建筑面积平方米64650.581.6绿化面积平方米3759.23绿化率5.81%2总投资万元12915.642.1固定资产投资万元10645.662.1.1土建工程投资万元5479.442.1.1.1土建工程投资占比万元42.42%2.1.2设备投资万元3139.542.1.2.1设备投资占比24.31%2.1.3其它投资万元2026.682.1.3.1其它投资占比15.69%2.1.4固定资产投资占比82.42%2.2流动资金万元2269.982.2.1流动资金占比17.58%3收入万元18428.004总成本万元14034.315利润总额万元4393.696净利润万元3295.277所得税万元1.668增值税万元606.039税金及附加万元228.5110纳税总额万元1932.9611利税总额万元5228.2312投资利润率34.02%13投资利税率40.48%14投资回报率25.51%15回收期年5.4216设备数量台(套)13017年用电量千瓦时499749.9718年用水量立方米15491.6519总能耗吨标准煤62.7420节能率23.36%21节能量吨标准煤26.8922员工数量人332第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.35%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度182.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20747.5620747.5641675.0141675.013885.371.1主要生产车间12448.5412448.5425005.0125005.012408.931.2辅助生产车间6639.226639.2213336.0013336.001243.321.3其他生产车间1659.801659.802417.152417.15233.122仓储工程4401.894401.8914934.1214934.121012.592.1成品贮存1100.471100.473733.533733.53253.152.2原料仓储2288.982288.987765.747765.74526.552.3辅助材料仓库1012.431012.433434.853434.85232.903供配电工程234.77234.77234.77234.7717.913.1供配电室234.77234.77234.77234.7717.914给排水工程269.98269.98269.98269.9816.024.1给排水269.98269.98269.98269.9816.025服务性工程2787.862787.862787.862787.86189.035.1办公用房1307.541307.541307.541307.5484.805.2生活服务1480.321480.321480.321480.3293.056消防及环保工程786.47786.47786.47786.4759.996.1消防环保工程786.47786.47786.47786.4759.997项目总图工程117.38117.38117.38117.38213.817.1场地及道路硬化7565.841209.331209.337.2场区围墙1209.337565.847565.847.3安全保卫室117.38117.38117.38117.388绿化工程2420.6284.72合计29345.9164650.5864650.585479.44六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11483.09万元,占计划投资的88.91%。其中:完成固定资产投资7454.09万元,占总投资的64.91%;完成流动资金投资4029.00,占总投资的35.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11483.091.1完成比例88.91%2完成固定资产投资万元7454.092.1完成比例64.91%3完成流动资金投资万元4029.003.1完成比例35.09%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员332人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2261.2人均年工资万元5.781.3年工资额万元1019.012工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元6.632.3年工资额万元347.403企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.613.3年工资额万元97.064品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元136.825其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.705.3年工资额万元103.226职工工资总额万元9282.13五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10645.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5479.443139.54182.3210645.661.1工程费用万元5479.443139.5411552.111.1.1建筑工程费用万元5479.445479.4442.42%1.1.2设备购置及安装费万元3139.543139.5424.31%1.2工程建设其他费用万元2026.682026.6815.69%1.2.1无形资产万元1013.261013.261.3预备费万元1013.421013.421.3.1基本预备费万元448.65448.651.3.2涨价预备费万元564.77564.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元10645.6610645.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2269.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11552.116104.719333.5411552.1111552.1111552.111.1应收账款万元3465.631906.102425.943465.633465.633465.631.2存货万元5198.452859.153638.915198.455198.455198.451.2.1原辅材料万元1559.53857.741091.671559.531559.531559.531.2.2燃料动力万元77.9842.8954.5877.9877.9877.981.2.3在产品万元2391.291315.211673.902391.292391.292391.291.2.4产成品万元1169.65643.31818.761169.651169.651169.651.3现金万元2888.031588.422021.622888.032888.032888.032流动负债万元9282.135105.176497.499282.139282.139282.132.1应付账款万元9282.135105.176497.499282.139282.139282.133流动资金万元2269.981248.491588.992269.982269.982269.984铺底流动资金万元756.65416.16529.66756.65756.65756.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12915.64万元,其中:固定资产投资10645.66万元,占项目总投资的82.42%;流动资金2269.98万元,占项目总投资的17.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5479.44万元,占项目总投资的42.42%;设备购置费3139.54万元,占项目总投资的24.31%;其它投资2026.68万元,占项目总投资的15.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10645.66+2269.98=12915.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10645.6682.42%1.1项目建设投资万元10645.6682.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2269.9817.58%3总投资万元万元12915.64二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10135.40万元,总成本2216.95万元,利润总额7918.45万元,净利润195.78万元,增值税333.32万元,税金及附加5938.84万元,所得税1979.61万元;第二年收入12899.60万元,总成本2651.67万元,利润总额10247.93万元,净利润7685.95万元,增值税424.22万元,税金及附加206.69万元,所得税2561.98万元;第三年生产负荷100%,收入18428.00万元,总成本14034.31万元,利润总额4393.69万元,净利润3295.27万元,增值税606.03万元,税金及附加228.51万元,所得税1098.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18428.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=606.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10135.4012899.6018428.0018428.0018428.001.1厨具万元10135.4012899.6018428.0018428.0018428.002现价增加值万元3243.334127.875896.965896.96

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