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文档简介
泓域咨询MACRO/ 纺机链条投资项目立项申请报告纺机链条投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx集团实现营业收入24697.20万元,同比增长24.55%(4867.26万元)。其中,主营业业务纺机链条生产及销售收入为21498.26万元,占营业总收入的87.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4759.81万元,较去年同期相比增长990.49万元,增长率26.28%;实现净利润3569.86万元,较去年同期相比增长694.73万元,增长率24.16%。二、项目概况(一)项目名称纺机链条投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积35104.21平方米(折合约52.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.06%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度191.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35104.21平方米,建筑物基底占地面积19679.42平方米,总建筑面积47390.68平方米,其中:规划建设主体工程29863.63平方米,项目规划绿化面积3682.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费4162.87万元。(七)节能分析“纺机链条投资项目建设项目”,年用电量840917.61千瓦时,年总用水量20021.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.06吨标准煤/年。达产年综合节能量33.18吨标准煤/年,项目总节能率27.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13811.90万元,其中:固定资产投资10062.86万元,占项目总投资的72.86%;流动资金3749.04万元,占项目总投资的27.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28400.00万元,总成本费用22592.71万元,税金及附加236.54万元,利润总额5807.29万元,利税总额6844.84万元,税后净利润4355.47万元,达产年纳税总额2489.37万元;达产年投资利润率42.05%,投资利税率49.56%,投资回报率31.53%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位567个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区纺机链条行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区纺机链条产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“纺机链条投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位567个,达产年纳税总额2489.37万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.05%,投资利税率49.56%,全部投资回报率31.53%,全部投资回收期4.67年,固定资产投资回收期4.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改善制度供给,优化市场环境。公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是我国经济社会发展的重要基础。毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。报告提出从深化“放管服”和投融资体制改革、推进企业减负工作等方面加强保障,进一步营造稳定公平透明的市场环境。继续制定完善中国制造2025配套政策,细化落实参与更符合民营企业特点和需求的政策措施,确保民营企业更好的融入制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35104.2152.63亩1.1容积率1.351.2建筑系数56.06%1.3投资强度万元/亩191.201.4基底面积平方米19679.421.5总建筑面积平方米47390.681.6绿化面积平方米3682.40绿化率7.77%2总投资万元13811.902.1固定资产投资万元10062.862.1.1土建工程投资万元3644.462.1.1.1土建工程投资占比万元26.39%2.1.2设备投资万元4162.872.1.2.1设备投资占比30.14%2.1.3其它投资万元2255.532.1.3.1其它投资占比16.33%2.1.4固定资产投资占比72.86%2.2流动资金万元3749.042.2.1流动资金占比27.14%3收入万元28400.004总成本万元22592.715利润总额万元5807.296净利润万元4355.477所得税万元1.358增值税万元801.019税金及附加万元236.5410纳税总额万元2489.3711利税总额万元6844.8412投资利润率42.05%13投资利税率49.56%14投资回报率31.53%15回收期年4.6716设备数量台(套)7817年用电量千瓦时840917.6118年用水量立方米20021.6119总能耗吨标准煤105.0620节能率27.70%21节能量吨标准煤33.1822员工数量人567第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.06%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度191.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13913.3513913.3529863.6329863.632526.251.1主要生产车间8348.018348.0117918.1817918.181566.281.2辅助生产车间4452.274452.279556.369556.36808.401.3其他生产车间1113.071113.071732.091732.09151.572仓储工程2951.912951.9111392.5811392.58700.892.1成品贮存737.98737.982848.142848.14175.222.2原料仓储1534.991534.995924.145924.14364.462.3辅助材料仓库678.94678.942620.292620.29161.203供配电工程157.44157.44157.44157.4410.903.1供配电室157.44157.44157.44157.4410.904给排水工程181.05181.05181.05181.059.754.1给排水181.05181.05181.05181.059.755服务性工程1869.541869.541869.541869.54115.025.1办公用房1053.591053.591053.591053.5967.315.2生活服务815.95815.95815.95815.9549.786消防及环保工程527.41527.41527.41527.4136.506.1消防环保工程527.41527.41527.41527.4136.507项目总图工程78.7278.7278.7278.72181.627.1场地及道路硬化5023.551025.031025.037.2场区围墙1025.035023.555023.557.3安全保卫室78.7278.7278.7278.728绿化工程1815.1363.53合计19679.4247390.6847390.683644.46六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10291.45万元,占计划投资的74.51%。其中:完成固定资产投资6771.41万元,占总投资的65.80%;完成流动资金投资3520.04,占总投资的34.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10291.451.1完成比例74.51%2完成固定资产投资万元6771.412.1完成比例65.80%3完成流动资金投资万元3520.043.1完成比例34.20%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员567人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3861.2人均年工资万元5.381.3年工资额万元2151.752工程技术人员工资2.1平均人数人852.2人均年工资万元6.722.3年工资额万元477.973企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.793.3年工资额万元155.084品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元235.295其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元7.985.3年工资额万元163.266职工工资总额万元15969.77五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10062.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3644.464162.87191.2010062.861.1工程费用万元3644.464162.8719718.811.1.1建筑工程费用万元3644.463644.4626.39%1.1.2设备购置及安装费万元4162.874162.8730.14%1.2工程建设其他费用万元2255.532255.5316.33%1.2.1无形资产万元1037.491037.491.3预备费万元1218.041218.041.3.1基本预备费万元561.52561.521.3.2涨价预备费万元656.52656.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元10062.8610062.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3749.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19718.8114196.4013510.2319718.8119718.8119718.811.1应收账款万元5915.643845.174140.955915.645915.645915.641.2存货万元8873.465767.756211.438873.468873.468873.461.2.1原辅材料万元2662.041730.321863.432662.042662.042662.041.2.2燃料动力万元133.1086.5293.17133.10133.10133.101.2.3在产品万元4081.792653.162857.254081.794081.794081.791.2.4产成品万元1996.531297.741397.571996.531996.531996.531.3现金万元4929.703204.313450.794929.704929.704929.702流动负债万元15969.7710380.3511178.8415969.7715969.7715969.772.1应付账款万元15969.7710380.3511178.8415969.7715969.7715969.773流动资金万元3749.042436.882624.333749.043749.043749.044铺底流动资金万元1249.67812.29874.781249.671249.671249.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13811.90万元,其中:固定资产投资10062.86万元,占项目总投资的72.86%;流动资金3749.04万元,占项目总投资的27.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3644.46万元,占项目总投资的26.39%;设备购置费4162.87万元,占项目总投资的30.14%;其它投资2255.53万元,占项目总投资的16.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10062.86+3749.04=13811.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10062.8672.86%1.1项目建设投资万元10062.8672.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3749.0427.14%3总投资万元万元13811.90二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18460.00万元,总成本5877.44万元,利润总额12582.56万元,净利润202.90万元,增值税520.66万元,税金及附加9436.92万元,所得税3145.64万元;第二年收入19880.00万元,总成本6240.06万元,利润总额13639.94万元,净利润10229.95万元,增值税560.71万元,税金及附加207.70万元,所得税3409.99万元;第三年生产负荷100%,收入28400.00万元,总成本22592.71万元,利润总额5807.29万元,净利润4355.47万元,增值税801.01万元,税金及附加236.54万元,所得税1451.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28400.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=801.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18460.0019880.0028400.0028400.0028400.001.1纺机链条万元18460.0019880.0028400.0028400.0028400.002现价增加值万元5907.206361.609088.009
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