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文档简介
泓域咨询MACRO/ 钢材盘元投资项目立项申请报告钢材盘元投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx集团实现营业收入6579.33万元,同比增长24.17%(1280.55万元)。其中,主营业业务钢材盘元生产及销售收入为5742.48万元,占营业总收入的87.28%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1488.28万元,较去年同期相比增长352.39万元,增长率31.02%;实现净利润1116.21万元,较去年同期相比增长185.43万元,增长率19.92%。二、项目概况(一)项目名称钢材盘元投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积16801.73平方米(折合约25.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.69%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度162.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16801.73平方米,建筑物基底占地面积11541.11平方米,总建筑面积21506.21平方米,其中:规划建设主体工程14308.78平方米,项目规划绿化面积1290.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费1781.05万元。(七)节能分析“钢材盘元投资项目建设项目”,年用电量1352302.92千瓦时,年总用水量4343.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.57吨标准煤/年。达产年综合节能量58.52吨标准煤/年,项目总节能率22.50%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4963.47万元,其中:固定资产投资4102.44万元,占项目总投资的82.65%;流动资金861.03万元,占项目总投资的17.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7097.00万元,总成本费用5574.71万元,税金及附加92.40万元,利润总额1522.29万元,利税总额1824.66万元,税后净利润1141.72万元,达产年纳税总额682.94万元;达产年投资利润率30.67%,投资利税率36.76%,投资回报率23.00%,全部投资回收期5.85年,提供就业职位124个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地钢材盘元行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地钢材盘元产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“钢材盘元投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位124个,达产年纳税总额682.94万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.67%,投资利税率36.76%,全部投资回报率23.00%,全部投资回收期5.85年,固定资产投资回收期5.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、培育专精特新“小巨人”企业。“专”即专业化,专注核心业务,具有专业化生产、服务和写作配套的能力,在细分市场领域内达到全国前十名;“精”即精细化,具备精细化的生产、管理或服务,掌握自主知识产权或先进知识,研发投入占营业收入的比例超过3%;“特”即特色化,采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产,产品或服务具有独特性、独有性、独家生产的特点,具有中国驰名商标等皮牌称号;“新”即新颖化,开展技术创新、管理创新和商业模式创新,通过行业的交叉融合提供新的产品或服务,形成新的竞争优势。报告指出,要培育一批专注于核心基础零部件(元器件)、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业;依托国家新型工业化产业示范基地,培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。工业强基工程实施指南(2016-2020年)提出了培育百强专精特新“小巨人”企业、打造十家产业集聚区的任务,各地区也在今年陆续出台“小巨人”企业培育计划实施方案。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16801.7325.19亩1.1容积率1.281.2建筑系数68.69%1.3投资强度万元/亩162.861.4基底面积平方米11541.111.5总建筑面积平方米21506.211.6绿化面积平方米1290.89绿化率6.00%2总投资万元4963.472.1固定资产投资万元4102.442.1.1土建工程投资万元1888.712.1.1.1土建工程投资占比万元38.05%2.1.2设备投资万元1781.052.1.2.1设备投资占比35.88%2.1.3其它投资万元432.682.1.3.1其它投资占比8.72%2.1.4固定资产投资占比82.65%2.2流动资金万元861.032.2.1流动资金占比17.35%3收入万元7097.004总成本万元5574.715利润总额万元1522.296净利润万元1141.727所得税万元1.288增值税万元209.979税金及附加万元92.4010纳税总额万元682.9411利税总额万元1824.6612投资利润率30.67%13投资利税率36.76%14投资回报率23.00%15回收期年5.8516设备数量台(套)7817年用电量千瓦时1352302.9218年用水量立方米4343.3219总能耗吨标准煤166.5720节能率22.50%21节能量吨标准煤58.5222员工数量人124第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、以转变经济发展方式为主线,以提升工业经济可持续发展能力为立足点,以提高自主创新能力为动力,努力推动传统产业上层次、提技术、创品牌、增效益,促进传统产业走创新型、效益型、集约型、生态型的发展模式,引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低端生产向高端制造的“双转型”。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.69%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度162.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8159.568159.5614308.7814308.781382.281.1主要生产车间4895.744895.748585.278585.27857.011.2辅助生产车间2611.062611.064578.814578.81442.331.3其他生产车间652.76652.76829.91829.9182.942仓储工程1731.171731.174678.334678.33328.692.1成品贮存432.79432.791169.581169.5882.172.2原料仓储900.21900.212432.732432.73170.922.3辅助材料仓库398.17398.171076.021076.0275.603供配电工程92.3392.3392.3392.337.303.1供配电室92.3392.3392.3392.337.304给排水工程106.18106.18106.18106.186.534.1给排水106.18106.18106.18106.186.535服务性工程1096.411096.411096.411096.4177.035.1办公用房625.69625.69625.69625.6942.185.2生活服务470.72470.72470.72470.7232.586消防及环保工程309.30309.30309.30309.3024.456.1消防环保工程309.30309.30309.30309.3024.457项目总图工程46.1646.1646.1646.1624.037.1场地及道路硬化3057.56644.46644.467.2场区围墙644.463057.563057.567.3安全保卫室46.1646.1646.1646.168绿化工程1097.1538.40合计11541.1121506.2121506.211888.71六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4411.43万元,占计划投资的88.88%。其中:完成固定资产投资3082.20万元,占总投资的69.87%;完成流动资金投资1329.23,占总投资的30.13%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4411.431.1完成比例88.88%2完成固定资产投资万元3082.202.1完成比例69.87%3完成流动资金投资万元1329.233.1完成比例30.13%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员124人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人841.2人均年工资万元4.781.3年工资额万元490.492工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元5.652.3年工资额万元100.583企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.723.3年工资额万元30.064品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元52.375其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.255.3年工资额万元34.936职工工资总额万元3829.77五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4102.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1888.711781.05162.864102.441.1工程费用万元1888.711781.054690.801.1.1建筑工程费用万元1888.711888.7138.05%1.1.2设备购置及安装费万元1781.051781.0535.88%1.2工程建设其他费用万元432.68432.688.72%1.2.1无形资产万元209.58209.581.3预备费万元223.10223.101.3.1基本预备费万元94.3794.371.3.2涨价预备费万元128.73128.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元4102.444102.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金861.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4690.802118.603225.584690.804690.804690.801.1应收账款万元1407.24633.26985.071407.241407.241407.241.2存货万元2110.86949.891477.602110.862110.862110.861.2.1原辅材料万元633.26284.97443.28633.26633.26633.261.2.2燃料动力万元31.6614.2522.1631.6631.6631.661.2.3在产品万元971.00436.95679.70971.00971.00971.001.2.4产成品万元474.94213.72332.46474.94474.94474.941.3现金万元1172.70527.72820.891172.701172.701172.702流动负债万元3829.771723.402680.843829.773829.773829.772.1应付账款万元3829.771723.402680.843829.773829.773829.773流动资金万元861.03387.46602.72861.03861.03861.034铺底流动资金万元287.01129.15200.91287.01287.01287.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4963.47万元,其中:固定资产投资4102.44万元,占项目总投资的82.65%;流动资金861.03万元,占项目总投资的17.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1888.71万元,占项目总投资的38.05%;设备购置费1781.05万元,占项目总投资的35.88%;其它投资432.68万元,占项目总投资的8.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4102.44+861.03=4963.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4102.4482.65%1.1项目建设投资万元4102.4482.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元861.0317.35%3总投资万元万元4963.47二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3193.65万元,总成本9143.87万元,利润总额-5950.22万元,净利润78.55万元,增值税94.49万元,税金及附加-4462.66万元,所得税-1487.56万元;第二年收入4967.90万元,总成本12970.09万元,利润总额-8002.19万元,净利润-6001.64万元,增值税146.98万元,税金及附加84.84万元,所得税-2000.55万元;第三年生产负荷100%,收入7097.00万元,总成本5574.71万元,利润总额1522.29万元,净利润1141.72万元,增值税209.97万元,税金及附加92.40万元,所得税380.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7097.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=209.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3193.654967.907097.007097.007097.001.1钢材盘元万元3193.654967.907097.007097.007097.002现价增加值万元1021.971589.732
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