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文档简介
泓域咨询MACRO/ 洁净煤生产基地投资项目立项申请报告洁净煤生产基地投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx公司实现营业收入6881.80万元,同比增长24.45%(1352.06万元)。其中,主营业业务洁净煤生产基地生产及销售收入为5815.45万元,占营业总收入的84.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1555.65万元,较去年同期相比增长329.13万元,增长率26.83%;实现净利润1166.74万元,较去年同期相比增长168.82万元,增长率16.92%。二、项目概况(一)项目名称洁净煤生产基地投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积7503.75平方米(折合约11.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.63%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度193.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7503.75平方米,建筑物基底占地面积4849.67平方米,总建筑面积11330.66平方米,其中:规划建设主体工程7761.51平方米,项目规划绿化面积684.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费904.10万元。(七)节能分析“洁净煤生产基地投资项目建设项目”,年用电量880217.39千瓦时,年总用水量4029.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.52吨标准煤/年。达产年综合节能量40.14吨标准煤/年,项目总节能率27.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3202.62万元,其中:固定资产投资2177.21万元,占项目总投资的67.98%;流动资金1025.41万元,占项目总投资的32.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7424.00万元,总成本费用5830.51万元,税金及附加56.39万元,利润总额1593.49万元,利税总额1869.67万元,税后净利润1195.12万元,达产年纳税总额674.55万元;达产年投资利润率49.76%,投资利税率58.38%,投资回报率37.32%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位121个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区洁净煤生产基地行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区洁净煤生产基地产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“洁净煤生产基地投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位121个,达产年纳税总额674.55万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.76%,投资利税率58.38%,全部投资回报率37.32%,全部投资回收期4.18年,固定资产投资回收期4.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。将引导民间投资健康发展和促进民营企业转型升级纳入“中国制造2025”国家级示范区创建工作当中,及时总结推广地方先进经验。支持民营企业参与国家新型工业化产业示范基地的建设提升,参与国家新型工业化卓越提升计划和智慧集群建设,推动新型网络化协作组织的培育形成。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7503.7511.25亩1.1容积率1.511.2建筑系数64.63%1.3投资强度万元/亩193.531.4基底面积平方米4849.671.5总建筑面积平方米11330.661.6绿化面积平方米684.99绿化率6.05%2总投资万元3202.622.1固定资产投资万元2177.212.1.1土建工程投资万元978.802.1.1.1土建工程投资占比万元30.56%2.1.2设备投资万元904.102.1.2.1设备投资占比28.23%2.1.3其它投资万元294.312.1.3.1其它投资占比9.19%2.1.4固定资产投资占比67.98%2.2流动资金万元1025.412.2.1流动资金占比32.02%3收入万元7424.004总成本万元5830.515利润总额万元1593.496净利润万元1195.127所得税万元1.518增值税万元219.799税金及附加万元56.3910纳税总额万元674.5511利税总额万元1869.6712投资利润率49.76%13投资利税率58.38%14投资回报率37.32%15回收期年4.1816设备数量台(套)9217年用电量千瓦时880217.3918年用水量立方米4029.9219总能耗吨标准煤108.5220节能率27.35%21节能量吨标准煤40.1422员工数量人121第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.63%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度193.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3428.723428.727761.517761.51737.531.1主要生产车间2057.232057.234656.914656.91457.271.2辅助生产车间1097.191097.192483.682483.68236.011.3其他生产车间274.30274.30450.17450.1744.252仓储工程727.45727.452319.952319.95160.332.1成品贮存181.86181.86579.99579.9940.082.2原料仓储378.27378.271206.371206.3783.372.3辅助材料仓库167.31167.31533.59533.5936.883供配电工程38.8038.8038.8038.803.023.1供配电室38.8038.8038.8038.803.024给排水工程44.6244.6244.6244.622.704.1给排水44.6244.6244.6244.622.705服务性工程460.72460.72460.72460.7231.845.1办公用房208.72208.72208.72208.7213.605.2生活服务252.00252.00252.00252.0016.186消防及环保工程129.97129.97129.97129.9710.106.1消防环保工程129.97129.97129.97129.9710.107项目总图工程19.4019.4019.4019.4015.207.1场地及道路硬化1258.12226.56226.567.2场区围墙226.561258.121258.127.3安全保卫室19.4019.4019.4019.408绿化工程516.4518.08合计4849.6711330.6611330.66978.80六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2842.34万元,占计划投资的88.75%。其中:完成固定资产投资1723.99万元,占总投资的60.65%;完成流动资金投资1118.35,占总投资的39.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2842.341.1完成比例88.75%2完成固定资产投资万元1723.992.1完成比例60.65%3完成流动资金投资万元1118.353.1完成比例39.35%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员121人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人821.2人均年工资万元4.941.3年工资额万元406.472工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.252.3年工资额万元125.433企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.533.3年工资额万元33.244品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元51.575其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.445.3年工资额万元37.086职工工资总额万元3916.37五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2177.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元978.80904.10193.532177.211.1工程费用万元978.80904.104941.781.1.1建筑工程费用万元978.80978.8030.56%1.1.2设备购置及安装费万元904.10904.1028.23%1.2工程建设其他费用万元294.31294.319.19%1.2.1无形资产万元162.91162.911.3预备费万元131.40131.401.3.1基本预备费万元52.9152.911.3.2涨价预备费万元78.4978.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元2177.212177.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1025.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4941.782226.563617.744941.784941.784941.781.1应收账款万元1482.53593.011037.771482.531482.531482.531.2存货万元2223.80889.521556.662223.802223.802223.801.2.1原辅材料万元667.14266.86467.00667.14667.14667.141.2.2燃料动力万元33.3613.3423.3533.3633.3633.361.2.3在产品万元1022.95409.18716.061022.951022.951022.951.2.4产成品万元500.36200.14350.25500.36500.36500.361.3现金万元1235.44494.18864.811235.441235.441235.442流动负债万元3916.371566.552741.463916.373916.373916.372.1应付账款万元3916.371566.552741.463916.373916.373916.373流动资金万元1025.41410.16717.791025.411025.411025.414铺底流动资金万元341.80136.72239.26341.80341.80341.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3202.62万元,其中:固定资产投资2177.21万元,占项目总投资的67.98%;流动资金1025.41万元,占项目总投资的32.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资978.80万元,占项目总投资的30.56%;设备购置费904.10万元,占项目总投资的28.23%;其它投资294.31万元,占项目总投资的9.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2177.21+1025.41=3202.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2177.2167.98%1.1项目建设投资万元2177.2167.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1025.4132.02%3总投资万元万元3202.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2969.60万元,总成本1864.88万元,利润总额1104.72万元,净利润40.57万元,增值税87.92万元,税金及附加828.54万元,所得税276.18万元;第二年收入5196.80万元,总成本2879.13万元,利润总额2317.67万元,净利润1738.25万元,增值税153.85万元,税金及附加48.48万元,所得税579.42万元;第三年生产负荷100%,收入7424.00万元,总成本5830.51万元,利润总额1593.49万元,净利润1195.12万元,增值税219.79万元,税金及附加56.39万元,所得税398.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7424.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=219.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2969.605196.807424.007424.007424.001.1洁净煤生产基地万元2969.605196.807424.007424.007424.002现价
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