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文档简介
泓域咨询MACRO/ 煤矸石投资项目立项申请报告煤矸石投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入20280.50万元,同比增长8.14%(1525.98万元)。其中,主营业业务煤矸石生产及销售收入为16900.94万元,占营业总收入的83.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4964.32万元,较去年同期相比增长685.88万元,增长率16.03%;实现净利润3723.24万元,较去年同期相比增长797.20万元,增长率27.24%。二、项目概况(一)项目名称煤矸石投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积48217.43平方米(折合约72.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.34%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度173.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48217.43平方米,建筑物基底占地面积37773.53平方米,总建筑面积65093.53平方米,其中:规划建设主体工程50456.75平方米,项目规划绿化面积4074.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费5075.04万元。(七)节能分析“煤矸石投资项目建设项目”,年用电量549708.70千瓦时,年总用水量27656.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.92吨标准煤/年。达产年综合节能量20.89吨标准煤/年,项目总节能率22.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16940.77万元,其中:固定资产投资12568.34万元,占项目总投资的74.19%;流动资金4372.43万元,占项目总投资的25.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29991.00万元,总成本费用23569.53万元,税金及附加299.16万元,利润总额6421.47万元,利税总额7606.35万元,税后净利润4816.10万元,达产年纳税总额2790.25万元;达产年投资利润率37.91%,投资利税率44.90%,投资回报率28.43%,全部投资回收期5.02年,提供就业职位550个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区煤矸石行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区煤矸石产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“煤矸石投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位550个,达产年纳税总额2790.25万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.91%,投资利税率44.90%,全部投资回报率28.43%,全部投资回收期5.02年,固定资产投资回收期5.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与绿色制造体系建设。“中国制造2025”明确要加快构建以绿色产品、绿色工厂、绿色园区及绿色供应链为主要内容的绿色制造体系。2017年8月,工业和信息化部发布了2017年第一批绿色制造体系示范名单,大量民营企业入选。这项工作将持续开展,到2020年要建设百家绿色园区、千家绿色工厂、开发万种绿色产品。绿色产品侧重于产品全生命周期的绿色化,绿色工厂侧重于提高生产过程的绿色化,绿色供应链侧重于带动上下游企业绿色提升,鼓励民营企业对照相关评价标准主动开展自评价并不断改进,创建绿色制造示范单位,增加绿色产品有效供给,加快实现生产方式绿色化转型。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48217.4372.29亩1.1容积率1.351.2建筑系数78.34%1.3投资强度万元/亩173.861.4基底面积平方米37773.531.5总建筑面积平方米65093.531.6绿化面积平方米4074.43绿化率6.26%2总投资万元16940.772.1固定资产投资万元12568.342.1.1土建工程投资万元5377.142.1.1.1土建工程投资占比万元31.74%2.1.2设备投资万元5075.042.1.2.1设备投资占比29.96%2.1.3其它投资万元2116.162.1.3.1其它投资占比12.49%2.1.4固定资产投资占比74.19%2.2流动资金万元4372.432.2.1流动资金占比25.81%3收入万元29991.004总成本万元23569.535利润总额万元6421.476净利润万元4816.107所得税万元1.358增值税万元885.729税金及附加万元299.1610纳税总额万元2790.2511利税总额万元7606.3512投资利润率37.91%13投资利税率44.90%14投资回报率28.43%15回收期年5.0216设备数量台(套)10817年用电量千瓦时549708.7018年用水量立方米27656.0219总能耗吨标准煤69.9220节能率22.99%21节能量吨标准煤20.8922员工数量人550第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.34%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度173.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26705.8926705.8950456.7550456.754584.851.1主要生产车间16023.5316023.5330274.0530274.052842.611.2辅助生产车间8545.888545.8816146.1616146.161467.151.3其他生产车间2136.472136.472926.492926.49275.092仓储工程5666.035666.039513.919513.91628.732.1成品贮存1416.511416.512378.482378.48157.182.2原料仓储2946.342946.344947.234947.23326.942.3辅助材料仓库1303.191303.192188.202188.20144.613供配电工程302.19302.19302.19302.1922.473.1供配电室302.19302.19302.19302.1922.474给排水工程347.52347.52347.52347.5220.104.1给排水347.52347.52347.52347.5220.105服务性工程3588.493588.493588.493588.49237.155.1办公用房1765.731765.731765.731765.73103.425.2生活服务1822.761822.761822.761822.76129.856消防及环保工程1012.331012.331012.331012.3375.266.1消防环保工程1012.331012.331012.331012.3375.267项目总图工程151.09151.09151.09151.09-316.397.1场地及道路硬化9874.951804.741804.747.2场区围墙1804.749874.959874.957.3安全保卫室151.09151.09151.09151.098绿化工程3570.70124.97合计37773.5365093.5365093.535377.14六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11906.00万元,占计划投资的70.28%。其中:完成固定资产投资8878.57万元,占总投资的74.57%;完成流动资金投资3027.43,占总投资的25.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11906.001.1完成比例70.28%2完成固定资产投资万元8878.572.1完成比例74.57%3完成流动资金投资万元3027.433.1完成比例25.43%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员550人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3741.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元1638.482工程技术人员工资2.1平均人数人832.2人均年工资万元6.592.3年工资额万元526.413企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.393.3年工资额万元167.074品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元245.755其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.555.3年工资额万元176.976职工工资总额万元15653.83五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12568.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5377.145075.04173.8612568.341.1工程费用万元5377.145075.0420026.261.1.1建筑工程费用万元5377.145377.1431.74%1.1.2设备购置及安装费万元5075.045075.0429.96%1.2工程建设其他费用万元2116.162116.1612.49%1.2.1无形资产万元1146.041146.041.3预备费万元970.12970.121.3.1基本预备费万元391.08391.081.3.2涨价预备费万元579.04579.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元12568.3412568.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4372.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20026.2610662.7712829.0320026.2620026.2620026.261.1应收账款万元6007.882703.554205.516007.886007.886007.881.2存货万元9011.824055.326308.279011.829011.829011.821.2.1原辅材料万元2703.551216.601892.482703.552703.552703.551.2.2燃料动力万元135.1860.8394.62135.18135.18135.181.2.3在产品万元4145.441865.452901.814145.444145.444145.441.2.4产成品万元2027.66912.451419.362027.662027.662027.661.3现金万元5006.562252.953504.605006.565006.565006.562流动负债万元15653.837044.2210957.6815653.8315653.8315653.832.1应付账款万元15653.837044.2210957.6815653.8315653.8315653.833流动资金万元4372.431967.593060.704372.434372.434372.434铺底流动资金万元1457.46655.861020.231457.461457.461457.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16940.77万元,其中:固定资产投资12568.34万元,占项目总投资的74.19%;流动资金4372.43万元,占项目总投资的25.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5377.14万元,占项目总投资的31.74%;设备购置费5075.04万元,占项目总投资的29.96%;其它投资2116.16万元,占项目总投资的12.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12568.34+4372.43=16940.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12568.3474.19%1.1项目建设投资万元12568.3474.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4372.4325.81%3总投资万元万元16940.77二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13495.95万元,总成本4132.66万元,利润总额9363.29万元,净利润240.70万元,增值税398.57万元,税金及附加7022.47万元,所得税2340.82万元;第二年收入20993.70万元,总成本5817.69万元,利润总额15176.01万元,净利润11382.01万元,增值税620.00万元,税金及附加267.27万元,所得税3794.00万元;第三年生产负荷100%,收入29991.00万元,总成本23569.53万元,利润总额6421.47万元,净利润4816.10万元,增值税885.72万元,税金及附加299.16万元,所得税1605.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29991.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=885.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13495.9520993.7029991.0029991.0029991.001.1煤矸石万元13495.9520993.7029991.0029991.0029991.002现价增加值万元4318.706717.989597.12
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