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文档简介
泓域咨询MACRO/ 多层直线筛投资项目立项申请报告多层直线筛投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入15302.75万元,同比增长24.91%(3052.05万元)。其中,主营业业务多层直线筛生产及销售收入为14199.56万元,占营业总收入的92.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3518.59万元,较去年同期相比增长379.18万元,增长率12.08%;实现净利润2638.94万元,较去年同期相比增长450.07万元,增长率20.56%。二、项目概况(一)项目名称多层直线筛投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积37572.11平方米(折合约56.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.67%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.64%,固定资产投资强度186.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37572.11平方米,建筑物基底占地面积26552.21平方米,总建筑面积48092.30平方米,其中:规划建设主体工程31855.32平方米,项目规划绿化面积3191.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费4449.24万元。(七)节能分析“多层直线筛投资项目建设项目”,年用电量873789.47千瓦时,年总用水量12625.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.47吨标准煤/年。达产年综合节能量38.11吨标准煤/年,项目总节能率20.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12617.77万元,其中:固定资产投资10516.81万元,占项目总投资的83.35%;流动资金2100.96万元,占项目总投资的16.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16139.00万元,总成本费用12608.52万元,税金及附加208.72万元,利润总额3530.48万元,利税总额4226.16万元,税后净利润2647.86万元,达产年纳税总额1578.30万元;达产年投资利润率27.98%,投资利税率33.49%,投资回报率20.99%,全部投资回收期6.27年,提供就业职位289个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城多层直线筛行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城多层直线筛产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“多层直线筛投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位289个,达产年纳税总额1578.30万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.98%,投资利税率33.49%,全部投资回报率20.99%,全部投资回收期6.27年,固定资产投资回收期6.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民间投资参与制造业重大项目建设。2015年5月,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37572.1156.33亩1.1容积率1.281.2建筑系数70.67%1.3投资强度万元/亩186.701.4基底面积平方米26552.211.5总建筑面积平方米48092.301.6绿化面积平方米3191.72绿化率6.64%2总投资万元12617.772.1固定资产投资万元10516.812.1.1土建工程投资万元3812.112.1.1.1土建工程投资占比万元30.21%2.1.2设备投资万元4449.242.1.2.1设备投资占比35.26%2.1.3其它投资万元2255.462.1.3.1其它投资占比17.88%2.1.4固定资产投资占比83.35%2.2流动资金万元2100.962.2.1流动资金占比16.65%3收入万元16139.004总成本万元12608.525利润总额万元3530.486净利润万元2647.867所得税万元1.288增值税万元486.969税金及附加万元208.7210纳税总额万元1578.3011利税总额万元4226.1612投资利润率27.98%13投资利税率33.49%14投资回报率20.99%15回收期年6.2716设备数量台(套)15317年用电量千瓦时873789.4718年用水量立方米12625.9519总能耗吨标准煤108.4720节能率20.36%21节能量吨标准煤38.1122员工数量人289第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、十八届三中全会以来,党中央国务院推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.67%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.64%,固定资产投资强度186.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18772.4118772.4131855.3231855.322777.571.1主要生产车间11263.4511263.4519113.1919113.191722.091.2辅助生产车间6007.176007.1710193.7010193.70888.821.3其他生产车间1501.791501.791847.611847.61166.652仓储工程3982.833982.8310554.0410554.04669.272.1成品贮存995.71995.712638.512638.51167.322.2原料仓储2071.072071.075488.105488.10348.022.3辅助材料仓库916.05916.052427.432427.43153.933供配电工程212.42212.42212.42212.4215.153.1供配电室212.42212.42212.42212.4215.154给排水工程244.28244.28244.28244.2813.554.1给排水244.28244.28244.28244.2813.555服务性工程2522.462522.462522.462522.46159.965.1办公用房1410.351410.351410.351410.3566.685.2生活服务1112.111112.111112.111112.1186.516消防及环保工程711.60711.60711.60711.6050.776.1消防环保工程711.60711.60711.60711.6050.777项目总图工程106.21106.21106.21106.2115.157.1场地及道路硬化6902.081103.981103.987.2场区围墙1103.986902.086902.087.3安全保卫室106.21106.21106.21106.218绿化工程3162.70110.69合计26552.2148092.3048092.303812.11六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11432.07万元,占计划投资的90.60%。其中:完成固定资产投资7976.38万元,占总投资的69.77%;完成流动资金投资3455.69,占总投资的30.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11432.071.1完成比例90.60%2完成固定资产投资万元7976.382.1完成比例69.77%3完成流动资金投资万元3455.693.1完成比例30.23%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员289人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1971.2人均年工资万元4.641.3年工资额万元872.652工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元5.752.3年工资额万元272.803企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.773.3年工资额万元87.064品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元120.915其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.565.3年工资额万元56.496职工工资总额万元7687.77五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10516.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3812.114449.24186.7010516.811.1工程费用万元3812.114449.249788.731.1.1建筑工程费用万元3812.113812.1130.21%1.1.2设备购置及安装费万元4449.244449.2435.26%1.2工程建设其他费用万元2255.462255.4617.88%1.2.1无形资产万元1060.971060.971.3预备费万元1194.491194.491.3.1基本预备费万元536.22536.221.3.2涨价预备费万元658.27658.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元10516.8110516.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2100.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9788.736357.508010.389788.739788.739788.731.1应收账款万元2936.621761.972349.302936.622936.622936.621.2存货万元4404.932642.963523.944404.934404.934404.931.2.1原辅材料万元1321.48792.891057.181321.481321.481321.481.2.2燃料动力万元66.0739.6452.8666.0766.0766.071.2.3在产品万元2026.271215.761621.012026.272026.272026.271.2.4产成品万元991.11594.67792.89991.11991.11991.111.3现金万元2447.181468.311957.752447.182447.182447.182流动负债万元7687.774612.666150.227687.777687.777687.772.1应付账款万元7687.774612.666150.227687.777687.777687.773流动资金万元2100.961260.581680.772100.962100.962100.964铺底流动资金万元700.31420.19560.26700.31700.31700.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12617.77万元,其中:固定资产投资10516.81万元,占项目总投资的83.35%;流动资金2100.96万元,占项目总投资的16.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3812.11万元,占项目总投资的30.21%;设备购置费4449.24万元,占项目总投资的35.26%;其它投资2255.46万元,占项目总投资的17.88%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10516.81+2100.96=12617.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10516.8183.35%1.1项目建设投资万元10516.8183.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2100.9616.65%3总投资万元万元12617.77二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9683.40万元,总成本5114.58万元,利润总额4568.82万元,净利润185.35万元,增值税292.18万元,税金及附加3426.61万元,所得税1142.20万元;第二年收入12911.20万元,总成本6397.90万元,利润总额6513.30万元,净利润4884.97万元,增值税389.57万元,税金及附加197.04万元,所得税1628.33万元;第三年生产负荷100%,收入16139.00万元,总成本12608.52万元,利润总额3530.48万元,净利润2647.86万元,增值税486.96万元,税金及附加208.72万元,所得税882.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16139.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=486.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9683.4012911.2016139.0016139.0016139.001.1多层直线筛万元9683.4012911.2016139.0016139.0016139.002现价增加值万元3098.694131.585164.48516
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