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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铝业模具投资项目立项申请报告铝业模具投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx公司实现营业收入7116.20万元,同比增长12.98%(817.50万元)。其中,主营业业务铝业模具生产及销售收入为6342.12万元,占营业总收入的89.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1883.56万元,较去年同期相比增长189.93万元,增长率11.21%;实现净利润1412.67万元,较去年同期相比增长305.58万元,增长率27.60%。二、项目概况(一)项目名称铝业模具投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积24085.37平方米(折合约36.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.08%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度160.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24085.37平方米,建筑物基底占地面积12543.66平方米,总建筑面积26493.91平方米,其中:规划建设主体工程19648.89平方米,项目规划绿化面积1637.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费2501.94万元。(七)节能分析“铝业模具投资项目建设项目”,年用电量1317071.44千瓦时,年总用水量5406.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.33吨标准煤/年。达产年综合节能量63.13吨标准煤/年,项目总节能率22.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6960.55万元,其中:固定资产投资5791.32万元,占项目总投资的83.20%;流动资金1169.23万元,占项目总投资的16.80%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10991.00万元,总成本费用8417.56万元,税金及附加138.94万元,利润总额2573.44万元,利税总额3067.34万元,税后净利润1930.08万元,达产年纳税总额1137.26万元;达产年投资利润率36.97%,投资利税率44.07%,投资回报率27.73%,全部投资回收期5.11年,提供就业职位170个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地铝业模具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地铝业模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“铝业模具投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位170个,达产年纳税总额1137.26万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.97%,投资利税率44.07%,全部投资回报率27.73%,全部投资回收期5.11年,固定资产投资回收期5.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是实施创新驱动发展战略的重要路径。制造业是技术创新最活跃的领域,也是国家竞争力和综合实力的集中体现。互联网突破地域、组织、技术的界限,推动制造业创新主体高效互动、产品快速迭代、模式深刻变革、用户深度参与,制造业创客空间、创新工场等新载体、新模式不断涌现,激发全社会创新活力、提高创新资源配置效率、缩短技术商业化周期,加快构建国家制造业创新体系,推动制造业智能化、绿色化、服务化,助推中国经济从要素驱动向创新驱动转变。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24085.3736.11亩1.1容积率1.101.2建筑系数52.08%1.3投资强度万元/亩160.381.4基底面积平方米12543.661.5总建筑面积平方米26493.911.6绿化面积平方米1637.83绿化率6.18%2总投资万元6960.552.1固定资产投资万元5791.322.1.1土建工程投资万元1994.402.1.1.1土建工程投资占比万元28.65%2.1.2设备投资万元2501.942.1.2.1设备投资占比35.94%2.1.3其它投资万元1294.982.1.3.1其它投资占比18.60%2.1.4固定资产投资占比83.20%2.2流动资金万元1169.232.2.1流动资金占比16.80%3收入万元10991.004总成本万元8417.565利润总额万元2573.446净利润万元1930.087所得税万元1.108增值税万元354.969税金及附加万元138.9410纳税总额万元1137.2611利税总额万元3067.3412投资利润率36.97%13投资利税率44.07%14投资回报率27.73%15回收期年5.1116设备数量台(套)9717年用电量千瓦时1317071.4418年用水量立方米5406.6619总能耗吨标准煤162.3320节能率22.39%21节能量吨标准煤63.1322员工数量人170第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、2015年,我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%,比2014年放缓了2.2个百分点;规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%,为多年来的首降。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.08%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度160.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8868.378868.3719648.8919648.891627.041.1主要生产车间5321.025321.0211789.3311789.331008.761.2辅助生产车间2837.882837.886287.646287.64520.651.3其他生产车间709.47709.471139.641139.6497.622仓储工程1881.551881.554449.264449.26267.942.1成品贮存470.39470.391112.321112.3266.982.2原料仓储978.41978.412313.622313.62139.332.3辅助材料仓库432.76432.761023.331023.3361.633供配电工程100.35100.35100.35100.356.803.1供配电室100.35100.35100.35100.356.804给排水工程115.40115.40115.40115.406.084.1给排水115.40115.40115.40115.406.085服务性工程1191.651191.651191.651191.6571.765.1办公用房699.41699.41699.41699.4142.735.2生活服务492.24492.24492.24492.2441.176消防及环保工程336.17336.17336.17336.1722.786.1消防环保工程336.17336.17336.17336.1722.787项目总图工程50.1750.1750.1750.17-48.377.1场地及道路硬化3232.07698.73698.737.2场区围墙698.733232.073232.077.3安全保卫室50.1750.1750.1750.178绿化工程1153.5240.37合计12543.6626493.9126493.911994.40六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4631.45万元,占计划投资的66.54%。其中:完成固定资产投资3645.93万元,占总投资的78.72%;完成流动资金投资985.52,占总投资的21.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4631.451.1完成比例66.54%2完成固定资产投资万元3645.932.1完成比例78.72%3完成流动资金投资万元985.523.1完成比例21.28%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员170人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1161.2人均年工资万元5.731.3年工资额万元684.742工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.112.3年工资额万元130.093企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.023.3年工资额万元53.984品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元83.235其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.725.3年工资额万元44.056职工工资总额万元7455.93五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5791.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1994.402501.94160.385791.321.1工程费用万元1994.402501.948625.161.1.1建筑工程费用万元1994.401994.4028.65%1.1.2设备购置及安装费万元2501.942501.9435.94%1.2工程建设其他费用万元1294.981294.9818.60%1.2.1无形资产万元712.48712.481.3预备费万元582.50582.501.3.1基本预备费万元270.21270.211.3.2涨价预备费万元312.29312.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元5791.325791.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1169.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8625.164727.636631.308625.168625.168625.161.1应收账款万元2587.551423.152070.042587.552587.552587.551.2存货万元3881.322134.733105.063881.323881.323881.321.2.1原辅材料万元1164.40640.42931.521164.401164.401164.401.2.2燃料动力万元58.2232.0246.5858.2258.2258.221.2.3在产品万元1785.41981.971428.331785.411785.411785.411.2.4产成品万元873.30480.31698.64873.30873.30873.301.3现金万元2156.291185.961725.032156.292156.292156.292流动负债万元7455.934100.765964.747455.937455.937455.932.1应付账款万元7455.934100.765964.747455.937455.937455.933流动资金万元1169.23643.08935.381169.231169.231169.234铺底流动资金万元389.74214.36311.79389.74389.74389.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6960.55万元,其中:固定资产投资5791.32万元,占项目总投资的83.20%;流动资金1169.23万元,占项目总投资的16.80%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1994.40万元,占项目总投资的28.65%;设备购置费2501.94万元,占项目总投资的35.94%;其它投资1294.98万元,占项目总投资的18.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5791.32+1169.23=6960.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5791.3283.20%1.1项目建设投资万元5791.3283.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1169.2316.80%3总投资万元万元6960.55二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6045.05万元,总成本11055.82万元,利润总额-5010.77万元,净利润119.77万元,增值税195.23万元,税金及附加-3758.08万元,所得税-1252.69万元;第二年收入8792.80万元,总成本14815.03万元,利润总额-6022.23万元,净利润-4516.67万元,增值税283.97万元,税金及附加130.42万元,所得税-1505.56万元;第三年生产负荷100%,收入10991.00万元,总成本8417.56万元,利润总额2573.44万元,净利润1930.08万元,增值税354.96万元,税金及附加138.94万元,所得税643.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10991.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=354.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6045.058792.8010991.0010991.0010991.001.1铝业模具万元6045.058792.8010991.0010991.0010991.002现价增加值万元1934.422813.703517.123517.123517.
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