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泓域咨询MACRO/ 新建精整仪表车床项目立项申请报告新建精整仪表车床项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入9560.97万元,同比增长31.68%(2299.96万元)。其中,主营业业务精整仪表车床生产及销售收入为8599.45万元,占营业总收入的89.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1913.88万元,较去年同期相比增长204.81万元,增长率11.98%;实现净利润1435.41万元,较去年同期相比增长238.17万元,增长率19.89%。二、项目概况(一)项目名称新建精整仪表车床项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积15527.76平方米(折合约23.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.20%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.17%,固定资产投资强度183.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15527.76平方米,建筑物基底占地面积12142.71平方米,总建筑面积26086.64平方米,其中:规划建设主体工程18556.71平方米,项目规划绿化面积1871.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费1859.96万元。(七)节能分析“新建精整仪表车床项目建设项目”,年用电量1001045.90千瓦时,年总用水量11584.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.02吨标准煤/年。达产年综合节能量50.66吨标准煤/年,项目总节能率28.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5953.85万元,其中:固定资产投资4282.59万元,占项目总投资的71.93%;流动资金1671.26万元,占项目总投资的28.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14633.00万元,总成本费用11523.37万元,税金及附加113.58万元,利润总额3109.63万元,利税总额3652.12万元,税后净利润2332.22万元,达产年纳税总额1319.90万元;达产年投资利润率52.23%,投资利税率61.34%,投资回报率39.17%,全部投资回收期4.05年,提供就业职位222个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区精整仪表车床行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区精整仪表车床产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建精整仪表车床项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位222个,达产年纳税总额1319.90万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.23%,投资利税率61.34%,全部投资回报率39.17%,全部投资回收期4.05年,固定资产投资回收期4.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式,深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场,引导企业参与境外经贸产业合作区建设,带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台,推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道,开展产品和技术应用示范及推广,支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式,带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15527.7623.28亩1.1容积率1.681.2建筑系数78.20%1.3投资强度万元/亩183.961.4基底面积平方米12142.711.5总建筑面积平方米26086.641.6绿化面积平方米1871.09绿化率7.17%2总投资万元5953.852.1固定资产投资万元4282.592.1.1土建工程投资万元1895.862.1.1.1土建工程投资占比万元31.84%2.1.2设备投资万元1859.962.1.2.1设备投资占比31.24%2.1.3其它投资万元526.772.1.3.1其它投资占比8.85%2.1.4固定资产投资占比71.93%2.2流动资金万元1671.262.2.1流动资金占比28.07%3收入万元14633.004总成本万元11523.375利润总额万元3109.636净利润万元2332.227所得税万元1.688增值税万元428.919税金及附加万元113.5810纳税总额万元1319.9011利税总额万元3652.1212投资利润率52.23%13投资利税率61.34%14投资回报率39.17%15回收期年4.0516设备数量台(套)10817年用电量千瓦时1001045.9018年用水量立方米11584.0219总能耗吨标准煤124.0220节能率28.69%21节能量吨标准煤50.6622员工数量人222第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.20%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.17%,固定资产投资强度183.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8584.908584.9018556.7118556.711483.481.1主要生产车间5150.945150.9411134.0311134.03919.761.2辅助生产车间2747.172747.175938.155938.15474.711.3其他生产车间686.79686.791076.291076.2989.012仓储工程1821.411821.414894.454894.45284.572.1成品贮存455.35455.351223.611223.6171.142.2原料仓储947.13947.132545.112545.11147.982.3辅助材料仓库418.92418.921125.721125.7265.453供配电工程97.1497.1497.1497.146.353.1供配电室97.1497.1497.1497.146.354给排水工程111.71111.71111.71111.715.684.1给排水111.71111.71111.71111.715.685服务性工程1153.561153.561153.561153.5667.075.1办公用房573.76573.76573.76573.7637.995.2生活服务579.80579.80579.80579.8038.606消防及环保工程325.42325.42325.42325.4221.296.1消防环保工程325.42325.42325.42325.4221.297项目总图工程48.5748.5748.5748.57-8.727.1场地及道路硬化3048.78655.82655.827.2场区围墙655.823048.783048.787.3安全保卫室48.5748.5748.5748.578绿化工程1032.4736.14合计12142.7126086.6426086.641895.86六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3331.28万元,占计划投资的55.95%。其中:完成固定资产投资2550.35万元,占总投资的76.56%;完成流动资金投资780.93,占总投资的23.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3331.281.1完成比例55.95%2完成固定资产投资万元2550.352.1完成比例76.56%3完成流动资金投资万元780.933.1完成比例23.44%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员222人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1511.2人均年工资万元5.281.3年工资额万元655.722工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.812.3年工资额万元213.193企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.863.3年工资额万元64.414品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元103.305其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.235.3年工资额万元75.946职工工资总额万元8052.83五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4282.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1895.861859.96183.964282.591.1工程费用万元1895.861859.969724.091.1.1建筑工程费用万元1895.861895.8631.84%1.1.2设备购置及安装费万元1859.961859.9631.24%1.2工程建设其他费用万元526.77526.778.85%1.2.1无形资产万元267.01267.011.3预备费万元259.76259.761.3.1基本预备费万元141.11141.111.3.2涨价预备费万元118.65118.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元4282.594282.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1671.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9724.094934.577058.159724.099724.099724.091.1应收账款万元2917.231312.752333.782917.232917.232917.231.2存货万元4375.841969.133500.674375.844375.844375.841.2.1原辅材料万元1312.75590.741050.201312.751312.751312.751.2.2燃料动力万元65.6429.5452.5165.6465.6465.641.2.3在产品万元2012.89905.801610.312012.892012.892012.891.2.4产成品万元984.56443.05787.65984.56984.56984.561.3现金万元2431.021093.961944.822431.022431.022431.022流动负债万元8052.833623.776442.268052.838052.838052.832.1应付账款万元8052.833623.776442.268052.838052.838052.833流动资金万元1671.26752.071337.011671.261671.261671.264铺底流动资金万元557.08250.69445.67557.08557.08557.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5953.85万元,其中:固定资产投资4282.59万元,占项目总投资的71.93%;流动资金1671.26万元,占项目总投资的28.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1895.86万元,占项目总投资的31.84%;设备购置费1859.96万元,占项目总投资的31.24%;其它投资526.77万元,占项目总投资的8.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4282.59+1671.26=5953.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4282.5971.93%1.1项目建设投资万元4282.5971.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1671.2628.07%3总投资万元万元5953.85二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6584.85万元,总成本4099.48万元,利润总额2485.37万元,净利润85.27万元,增值税193.01万元,税金及附加1864.03万元,所得税621.34万元;第二年收入11706.40万元,总成本6536.15万元,利润总额5170.25万元,净利润3877.69万元,增值税343.13万元,税金及附加103.29万元,所得税1292.56万元;第三年生产负荷100%,收入14633.00万元,总成本11523.37万元,利润总额3109.63万元,净利润2332.22万元,增值税428.91万元,税金及附加113.58万元,所得税777.41万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14633.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=428.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6584.8511706.4014633.0014633.0014633.001.1精整仪表车床万元6584.8511706.4014633.0014633.0014633.002现价增加值万元2107.153746.054682.5
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