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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建矿车轮坯项目立项申请报告新建矿车轮坯项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入6401.05万元,同比增长25.98%(1320.02万元)。其中,主营业业务矿车轮坯生产及销售收入为5205.64万元,占营业总收入的81.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1535.44万元,较去年同期相比增长343.22万元,增长率28.79%;实现净利润1151.58万元,较去年同期相比增长196.69万元,增长率20.60%。二、项目概况(一)项目名称新建矿车轮坯项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积12466.23平方米(折合约18.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.93%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度199.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12466.23平方米,建筑物基底占地面积6349.05平方米,总建筑面积14336.16平方米,其中:规划建设主体工程11388.24平方米,项目规划绿化面积980.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计52台(套),设备购置费1193.90万元。(七)节能分析“新建矿车轮坯项目建设项目”,年用电量813985.46千瓦时,年总用水量6150.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.57吨标准煤/年。达产年综合节能量31.76吨标准煤/年,项目总节能率26.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4709.80万元,其中:固定资产投资3723.05万元,占项目总投资的79.05%;流动资金986.75万元,占项目总投资的20.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7472.00万元,总成本费用5849.77万元,税金及附加76.72万元,利润总额1622.23万元,利税总额1922.71万元,税后净利润1216.67万元,达产年纳税总额706.04万元;达产年投资利润率34.44%,投资利税率40.82%,投资回报率25.83%,全部投资回收期5.37年,提供就业职位130个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地矿车轮坯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地矿车轮坯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建矿车轮坯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位130个,达产年纳税总额706.04万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.44%,投资利税率40.82%,全部投资回报率25.83%,全部投资回收期5.37年,固定资产投资回收期5.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12466.2318.69亩1.1容积率1.151.2建筑系数50.93%1.3投资强度万元/亩199.201.4基底面积平方米6349.051.5总建筑面积平方米14336.161.6绿化面积平方米980.06绿化率6.84%2总投资万元4709.802.1固定资产投资万元3723.052.1.1土建工程投资万元1263.652.1.1.1土建工程投资占比万元26.83%2.1.2设备投资万元1193.902.1.2.1设备投资占比25.35%2.1.3其它投资万元1265.502.1.3.1其它投资占比26.87%2.1.4固定资产投资占比79.05%2.2流动资金万元986.752.2.1流动资金占比20.95%3收入万元7472.004总成本万元5849.775利润总额万元1622.236净利润万元1216.677所得税万元1.158增值税万元223.769税金及附加万元76.7210纳税总额万元706.0411利税总额万元1922.7112投资利润率34.44%13投资利税率40.82%14投资回报率25.83%15回收期年5.3716设备数量台(套)5217年用电量千瓦时813985.4618年用水量立方米6150.2619总能耗吨标准煤100.5720节能率26.05%21节能量吨标准煤31.7622员工数量人130第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.93%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度199.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4488.784488.7811388.2411388.241104.191.1主要生产车间2693.272693.276832.946832.94684.601.2辅助生产车间1436.411436.413644.243644.24353.341.3其他生产车间359.10359.10660.52660.5266.252仓储工程952.36952.361916.151916.15135.122.1成品贮存238.09238.09479.04479.0433.782.2原料仓储495.23495.23996.40996.4070.262.3辅助材料仓库219.04219.04440.71440.7131.083供配电工程50.7950.7950.7950.794.033.1供配电室50.7950.7950.7950.794.034给排水工程58.4158.4158.4158.413.604.1给排水58.4158.4158.4158.413.605服务性工程603.16603.16603.16603.1642.535.1办公用房286.85286.85286.85286.8521.825.2生活服务316.31316.31316.31316.3120.406消防及环保工程170.15170.15170.15170.1513.506.1消防环保工程170.15170.15170.15170.1513.507项目总图工程25.4025.4025.4025.40-64.197.1场地及道路硬化1715.40287.42287.427.2场区围墙287.421715.401715.407.3安全保卫室25.4025.4025.4025.408绿化工程710.5724.87合计6349.0514336.1614336.161263.65六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4052.58万元,占计划投资的86.05%。其中:完成固定资产投资2714.05万元,占总投资的66.97%;完成流动资金投资1338.53,占总投资的33.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4052.581.1完成比例86.05%2完成固定资产投资万元2714.052.1完成比例66.97%3完成流动资金投资万元1338.533.1完成比例33.03%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员130人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人881.2人均年工资万元4.491.3年工资额万元512.962工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.692.3年工资额万元111.453企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.243.3年工资额万元31.064品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元58.295其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.595.3年工资额万元37.796职工工资总额万元4708.81五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3723.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1263.651193.90199.203723.051.1工程费用万元1263.651193.905695.561.1.1建筑工程费用万元1263.651263.6526.83%1.1.2设备购置及安装费万元1193.901193.9025.35%1.2工程建设其他费用万元1265.501265.5026.87%1.2.1无形资产万元720.37720.371.3预备费万元545.13545.131.3.1基本预备费万元315.60315.601.3.2涨价预备费万元229.53229.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元3723.053723.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金986.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5695.561965.933624.055695.565695.565695.561.1应收账款万元1708.67683.471196.071708.671708.671708.671.2存货万元2563.001025.201794.102563.002563.002563.001.2.1原辅材料万元768.90307.56538.23768.90768.90768.901.2.2燃料动力万元38.4515.3826.9138.4538.4538.451.2.3在产品万元1178.98471.59825.291178.981178.981178.981.2.4产成品万元576.68230.67403.67576.68576.68576.681.3现金万元1423.89569.56996.721423.891423.891423.892流动负债万元4708.811883.523296.174708.814708.814708.812.1应付账款万元4708.811883.523296.174708.814708.814708.813流动资金万元986.75394.70690.72986.75986.75986.754铺底流动资金万元328.91131.57230.24328.91328.91328.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4709.80万元,其中:固定资产投资3723.05万元,占项目总投资的79.05%;流动资金986.75万元,占项目总投资的20.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1263.65万元,占项目总投资的26.83%;设备购置费1193.90万元,占项目总投资的25.35%;其它投资1265.50万元,占项目总投资的26.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3723.05+986.75=4709.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3723.0579.05%1.1项目建设投资万元3723.0579.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元986.7520.95%3总投资万元万元4709.80二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2988.80万元,总成本6149.40万元,利润总额-3160.60万元,净利润60.60万元,增值税89.50万元,税金及附加-2370.45万元,所得税-790.15万元;第二年收入5230.40万元,总成本9455.03万元,利润总额-4224.63万元,净利润-3168.47万元,增值税156.63万元,税金及附加68.66万元,所得税-1056.16万元;第三年生产负荷100%,收入7472.00万元,总成本5849.77万元,利润总额1622.23万元,净利润1216.67万元,增值税223.76万元,税金及附加76.72万元,所得税405.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7472.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=223.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2988.805230.407472.007472.007472.001.1矿车轮坯万元2988.805230.407472.007472.007472.002现价增加值万元956.421673.732391.04239
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