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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建树脂变色镜片项目立项申请报告新建树脂变色镜片项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入4335.72万元,同比增长23.66%(829.43万元)。其中,主营业业务树脂变色镜片生产及销售收入为3602.79万元,占营业总收入的83.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1008.77万元,较去年同期相比增长118.68万元,增长率13.33%;实现净利润756.58万元,较去年同期相比增长145.20万元,增长率23.75%。二、项目概况(一)项目名称新建树脂变色镜片项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积12879.77平方米(折合约19.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.37%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度167.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12879.77平方米,建筑物基底占地面积9063.49平方米,总建筑面积19706.05平方米,其中:规划建设主体工程13636.02平方米,项目规划绿化面积1210.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费1723.35万元。(七)节能分析“新建树脂变色镜片项目建设项目”,年用电量956050.50千瓦时,年总用水量3750.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.82吨标准煤/年。达产年综合节能量41.40吨标准煤/年,项目总节能率23.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3866.07万元,其中:固定资产投资3235.00万元,占项目总投资的83.68%;流动资金631.07万元,占项目总投资的16.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5030.00万元,总成本费用3882.65万元,税金及附加70.51万元,利润总额1147.35万元,利税总额1376.12万元,税后净利润860.51万元,达产年纳税总额515.61万元;达产年投资利润率29.68%,投资利税率35.59%,投资回报率22.26%,全部投资回收期5.99年,提供就业职位97个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区树脂变色镜片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区树脂变色镜片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建树脂变色镜片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位97个,达产年纳税总额515.61万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.68%,投资利税率35.59%,全部投资回报率22.26%,全部投资回收期5.99年,固定资产投资回收期5.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,我国已形成门类齐全的产业体系,200多种产品的产量世界第一,但其中许多产业发展方式粗放,在世界价值链中还处于中低端。要推动产业的转型升级,从规模速度型转向质量效益型、从中低端迈向中高端,就必须从质量着手。特别是在去低端产能、压缩过剩产能的过程中,质量标准就是一个重要的门槛。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12879.7719.31亩1.1容积率1.531.2建筑系数70.37%1.3投资强度万元/亩167.531.4基底面积平方米9063.491.5总建筑面积平方米19706.051.6绿化面积平方米1210.29绿化率6.14%2总投资万元3866.072.1固定资产投资万元3235.002.1.1土建工程投资万元1675.622.1.1.1土建工程投资占比万元43.34%2.1.2设备投资万元1723.352.1.2.1设备投资占比44.58%2.1.3其它投资万元-163.972.1.3.1其它投资占比-4.24%2.1.4固定资产投资占比83.68%2.2流动资金万元631.072.2.1流动资金占比16.32%3收入万元5030.004总成本万元3882.655利润总额万元1147.356净利润万元860.517所得税万元1.538增值税万元158.269税金及附加万元70.5110纳税总额万元515.6111利税总额万元1376.1212投资利润率29.68%13投资利税率35.59%14投资回报率22.26%15回收期年5.9916设备数量台(套)8517年用电量千瓦时956050.5018年用水量立方米3750.9619总能耗吨标准煤117.8220节能率23.78%21节能量吨标准煤41.4022员工数量人97第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.37%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度167.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6407.896407.8913636.0213636.021275.431.1主要生产车间3844.733844.738181.618181.61790.771.2辅助生产车间2050.522050.524363.534363.53408.141.3其他生产车间512.63512.63790.89790.8976.532仓储工程1359.521359.523945.523945.52268.392.1成品贮存339.88339.88986.38986.3867.102.2原料仓储706.95706.952051.672051.67139.562.3辅助材料仓库312.69312.69907.47907.4761.733供配电工程72.5172.5172.5172.515.553.1供配电室72.5172.5172.5172.515.554给排水工程83.3883.3883.3883.384.964.1给排水83.3883.3883.3883.384.965服务性工程861.03861.03861.03861.0358.575.1办公用房484.71484.71484.71484.7130.335.2生活服务376.32376.32376.32376.3229.626消防及环保工程242.90242.90242.90242.9018.596.1消防环保工程242.90242.90242.90242.9018.597项目总图工程36.2536.2536.2536.256.867.1场地及道路硬化2440.17391.56391.567.2场区围墙391.562440.172440.177.3安全保卫室36.2536.2536.2536.258绿化工程1064.7537.27合计9063.4919706.0519706.051675.62六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3090.09万元,占计划投资的79.93%。其中:完成固定资产投资2044.05万元,占总投资的66.15%;完成流动资金投资1046.04,占总投资的33.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3090.091.1完成比例79.93%2完成固定资产投资万元2044.052.1完成比例66.15%3完成流动资金投资万元1046.043.1完成比例33.85%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员97人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人661.2人均年工资万元5.331.3年工资额万元367.292工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.532.3年工资额万元86.393企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.963.3年工资额万元24.664品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元46.445其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.625.3年工资额万元18.796职工工资总额万元2601.25五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3235.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1675.621723.35167.533235.001.1工程费用万元1675.621723.353232.321.1.1建筑工程费用万元1675.621675.6243.34%1.1.2设备购置及安装费万元1723.351723.3544.58%1.2工程建设其他费用万元-163.97-163.97-4.24%1.2.1无形资产万元-76.77-76.771.3预备费万元-87.20-87.201.3.1基本预备费万元-46.07-46.071.3.2涨价预备费万元-41.13-41.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元3235.003235.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金631.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3232.321532.432300.193232.323232.323232.321.1应收账款万元969.70436.36727.27969.70969.70969.701.2存货万元1454.54654.541090.911454.541454.541454.541.2.1原辅材料万元436.36196.36327.27436.36436.36436.361.2.2燃料动力万元21.829.8216.3621.8221.8221.821.2.3在产品万元669.09301.09501.82669.09669.09669.091.2.4产成品万元327.27147.27245.45327.27327.27327.271.3现金万元808.08363.64606.06808.08808.08808.082流动负债万元2601.251170.561950.942601.252601.252601.252.1应付账款万元2601.251170.561950.942601.252601.252601.253流动资金万元631.07283.98473.30631.07631.07631.074铺底流动资金万元210.3594.66157.77210.35210.35210.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3866.07万元,其中:固定资产投资3235.00万元,占项目总投资的83.68%;流动资金631.07万元,占项目总投资的16.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1675.62万元,占项目总投资的43.34%;设备购置费1723.35万元,占项目总投资的44.58%;其它投资-163.97万元,占项目总投资的-4.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3235.00+631.07=3866.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3235.0083.68%1.1项目建设投资万元3235.0083.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元631.0716.32%3总投资万元万元3866.07二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2263.50万元,总成本9074.11万元,利润总额-6810.61万元,净利润60.07万元,增值税71.22万元,税金及附加-5107.96万元,所得税-1702.65万元;第二年收入3772.50万元,总成本13582.04万元,利润总额-9809.54万元,净利润-7357.15万元,增值税118.69万元,税金及附加65.76万元,所得税-2452.39万元;第三年生产负荷100%,收入5030.00万元,总成本3882.65万元,利润总额1147.35万元,净利润860.51万元,增值税158.26万元,税金及附加70.51万元,所得税286.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5030.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=158.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2263.503772.505030.005030.005030.001.1树脂变色镜片万元2263.503772.505030.005030.005030.002现价增加值万
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