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泓域咨询MACRO/ 大理石浮雕投资项目立项申请报告大理石浮雕投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入11455.05万元,同比增长32.84%(2831.77万元)。其中,主营业业务大理石浮雕生产及销售收入为10349.42万元,占营业总收入的90.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2374.55万元,较去年同期相比增长527.98万元,增长率28.59%;实现净利润1780.91万元,较去年同期相比增长258.35万元,增长率16.97%。二、项目概况(一)项目名称大理石浮雕投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积23198.26平方米(折合约34.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.48%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度169.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23198.26平方米,建筑物基底占地面积16582.12平方米,总建筑面积35029.37平方米,其中:规划建设主体工程24196.23平方米,项目规划绿化面积2047.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费2790.68万元。(七)节能分析“大理石浮雕投资项目建设项目”,年用电量1269472.33千瓦时,年总用水量4531.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.41吨标准煤/年。达产年综合节能量63.89吨标准煤/年,项目总节能率26.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7484.21万元,其中:固定资产投资5893.47万元,占项目总投资的78.75%;流动资金1590.74万元,占项目总投资的21.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10905.00万元,总成本费用8631.29万元,税金及附加130.43万元,利润总额2273.71万元,利税总额2717.76万元,税后净利润1705.28万元,达产年纳税总额1012.48万元;达产年投资利润率30.38%,投资利税率36.31%,投资回报率22.79%,全部投资回收期5.89年,提供就业职位172个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷大理石浮雕行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷大理石浮雕产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“大理石浮雕投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位172个,达产年纳税总额1012.48万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.38%,投资利税率36.31%,全部投资回报率22.79%,全部投资回收期5.89年,固定资产投资回收期5.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业战略合作与兼并重组,鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革,推动重点领域投资主体多元化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23198.2634.78亩1.1容积率1.511.2建筑系数71.48%1.3投资强度万元/亩169.451.4基底面积平方米16582.121.5总建筑面积平方米35029.371.6绿化面积平方米2047.51绿化率5.85%2总投资万元7484.212.1固定资产投资万元5893.472.1.1土建工程投资万元2787.852.1.1.1土建工程投资占比万元37.25%2.1.2设备投资万元2790.682.1.2.1设备投资占比37.29%2.1.3其它投资万元314.942.1.3.1其它投资占比4.21%2.1.4固定资产投资占比78.75%2.2流动资金万元1590.742.2.1流动资金占比21.25%3收入万元10905.004总成本万元8631.295利润总额万元2273.716净利润万元1705.287所得税万元1.518增值税万元313.629税金及附加万元130.4310纳税总额万元1012.4811利税总额万元2717.7612投资利润率30.38%13投资利税率36.31%14投资回报率22.79%15回收期年5.8916设备数量台(套)10717年用电量千瓦时1269472.3318年用水量立方米4531.4819总能耗吨标准煤156.4120节能率26.78%21节能量吨标准煤63.8922员工数量人172第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、近日,国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了工业和信息化蓝皮书:战略性新兴产业发展报告(20162017)。2016年,新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址说明一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.48%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度169.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11723.5611723.5624196.2324196.232118.251.1主要生产车间7034.147034.1414517.7414517.741313.321.2辅助生产车间3751.543751.547742.797742.79677.841.3其他生产车间937.88937.881403.381403.38127.092仓储工程2487.322487.327041.547041.54448.332.1成品贮存621.83621.831760.381760.38112.082.2原料仓储1293.411293.413661.603661.60233.132.3辅助材料仓库572.08572.081619.551619.55103.123供配电工程132.66132.66132.66132.669.503.1供配电室132.66132.66132.66132.669.504给排水工程152.56152.56152.56152.568.504.1给排水152.56152.56152.56152.568.505服务性工程1575.301575.301575.301575.30100.305.1办公用房652.33652.33652.33652.3348.125.2生活服务922.97922.97922.97922.9757.226消防及环保工程444.40444.40444.40444.4031.836.1消防环保工程444.40444.40444.40444.4031.837项目总图工程66.3366.3366.3366.3313.007.1场地及道路硬化4183.41963.58963.587.2场区围墙963.584183.414183.417.3安全保卫室66.3366.3366.3366.338绿化工程1661.2058.14合计16582.1235029.3735029.372787.85六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7105.59万元,占计划投资的94.94%。其中:完成固定资产投资5665.14万元,占总投资的79.73%;完成流动资金投资1440.45,占总投资的20.27%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7105.591.1完成比例94.94%2完成固定资产投资万元5665.142.1完成比例79.73%3完成流动资金投资万元1440.453.1完成比例20.27%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员172人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1171.2人均年工资万元4.641.3年工资额万元510.202工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.032.3年工资额万元174.463企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.393.3年工资额万元49.364品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元71.395其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.915.3年工资额万元57.956职工工资总额万元5038.22五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5893.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2787.852790.68169.455893.471.1工程费用万元2787.852790.686628.961.1.1建筑工程费用万元2787.852787.8537.25%1.1.2设备购置及安装费万元2790.682790.6837.29%1.2工程建设其他费用万元314.94314.944.21%1.2.1无形资产万元180.87180.871.3预备费万元134.07134.071.3.1基本预备费万元71.3971.391.3.2涨价预备费万元62.6862.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元5893.475893.47(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1590.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6628.964414.425392.436628.966628.966628.961.1应收账款万元1988.691093.781392.081988.691988.691988.691.2存货万元2983.031640.672088.122983.032983.032983.031.2.1原辅材料万元894.91492.20626.44894.91894.91894.911.2.2燃料动力万元44.7524.6131.3244.7544.7544.751.2.3在产品万元1372.19754.71960.541372.191372.191372.191.2.4产成品万元671.18369.15469.83671.18671.18671.181.3现金万元1657.24911.481160.071657.241657.241657.242流动负债万元5038.222771.023526.755038.225038.225038.222.1应付账款万元5038.222771.023526.755038.225038.225038.223流动资金万元1590.74874.911113.521590.741590.741590.744铺底流动资金万元530.24291.64371.17530.24530.24530.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7484.21万元,其中:固定资产投资5893.47万元,占项目总投资的78.75%;流动资金1590.74万元,占项目总投资的21.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2787.85万元,占项目总投资的37.25%;设备购置费2790.68万元,占项目总投资的37.29%;其它投资314.94万元,占项目总投资的4.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5893.47+1590.74=7484.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5893.4778.75%1.1项目建设投资万元5893.4778.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1590.7421.25%3总投资万元万元7484.21二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5997.75万元,总成本13600.28万元,利润总额-7602.53万元,净利润113.49万元,增值税172.49万元,税金及附加-5701.90万元,所得税-1900.63万元;第二年收入7633.50万元,总成本16271.52万元,利润总额-8638.02万元,净利润-6478.51万元,增值税219.53万元,税金及附加119.14万元,所得税-2159.51万元;第三年生产负荷100%,收入10905.00万元,总成本8631.29万元,利润总额2273.71万元,净利润1705.28万元,增值税313.62万元,税金及附加130.43万元,所得税568.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10905.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=313.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5997.757633.5010905.0010905.0010905.001.1大理石浮雕万元5997.757633.5010905.0010905.0010905.002现价增加值万元1919.282442.723489.6034

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