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文档简介
泓域咨询MACRO/ PCIASI采集卡投资项目立项申请报告PCIASI采集卡投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入11455.64万元,同比增长31.20%(2724.35万元)。其中,主营业业务PCIASI采集卡生产及销售收入为9542.48万元,占营业总收入的83.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2437.37万元,较去年同期相比增长205.71万元,增长率9.22%;实现净利润1828.03万元,较去年同期相比增长365.15万元,增长率24.96%。二、项目概况(一)项目名称PCIASI采集卡投资项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积37952.30平方米(折合约56.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.81%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度173.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37952.30平方米,建筑物基底占地面积21181.18平方米,总建筑面积42886.10平方米,其中:规划建设主体工程28949.33平方米,项目规划绿化面积2724.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费3530.25万元。(七)节能分析“PCIASI采集卡投资项目建设项目”,年用电量924561.86千瓦时,年总用水量14605.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.88吨标准煤/年。达产年综合节能量34.31吨标准煤/年,项目总节能率24.58%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11673.52万元,其中:固定资产投资9851.67万元,占项目总投资的84.39%;流动资金1821.85万元,占项目总投资的15.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17841.00万元,总成本费用13754.27万元,税金及附加219.45万元,利润总额4086.73万元,利税总额4869.87万元,税后净利润3065.05万元,达产年纳税总额1804.82万元;达产年投资利润率35.01%,投资利税率41.72%,投资回报率26.26%,全部投资回收期5.31年,提供就业职位269个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园PCIASI采集卡行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园PCIASI采集卡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“PCIASI采集卡投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位269个,达产年纳税总额1804.82万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.01%,投资利税率41.72%,全部投资回报率26.26%,全部投资回收期5.31年,固定资产投资回收期5.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基是一项长期性、战略性、复杂性的系统工程,决定制造强国战略的成败,必须加强顶层设计,制定推进计划,明确重点任务,完善政策措施,整合各方资源,组织推动全社会齐心协力,抓紧抓实,长期坚持,务求抓出实效。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37952.3056.90亩1.1容积率1.131.2建筑系数55.81%1.3投资强度万元/亩173.141.4基底面积平方米21181.181.5总建筑面积平方米42886.101.6绿化面积平方米2724.33绿化率6.35%2总投资万元11673.522.1固定资产投资万元9851.672.1.1土建工程投资万元3365.042.1.1.1土建工程投资占比万元28.83%2.1.2设备投资万元3530.252.1.2.1设备投资占比30.24%2.1.3其它投资万元2956.382.1.3.1其它投资占比25.33%2.1.4固定资产投资占比84.39%2.2流动资金万元1821.852.2.1流动资金占比15.61%3收入万元17841.004总成本万元13754.275利润总额万元4086.736净利润万元3065.057所得税万元1.138增值税万元563.699税金及附加万元219.4510纳税总额万元1804.8211利税总额万元4869.8712投资利润率35.01%13投资利税率41.72%14投资回报率26.26%15回收期年5.3116设备数量台(套)14117年用电量千瓦时924561.8618年用水量立方米14605.9619总能耗吨标准煤114.8820节能率24.58%21节能量吨标准煤34.3122员工数量人269第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.81%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度173.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14975.0914975.0928949.3328949.332498.651.1主要生产车间8985.058985.0517369.6017369.601549.161.2辅助生产车间4792.034792.039263.799263.79799.571.3其他生产车间1198.011198.011679.061679.06149.922仓储工程3177.183177.189058.909058.90568.642.1成品贮存794.29794.292264.722264.72142.162.2原料仓储1652.131652.134710.634710.63295.692.3辅助材料仓库730.75730.752083.552083.55130.793供配电工程169.45169.45169.45169.4511.973.1供配电室169.45169.45169.45169.4511.974给排水工程194.87194.87194.87194.8710.704.1给排水194.87194.87194.87194.8710.705服务性工程2012.212012.212012.212012.21126.315.1办公用房813.56813.56813.56813.5675.055.2生活服务1198.651198.651198.651198.6573.636消防及环保工程567.66567.66567.66567.6640.096.1消防环保工程567.66567.66567.66567.6640.097项目总图工程84.7284.7284.7284.7246.607.1场地及道路硬化5843.091239.311239.317.2场区围墙1239.315843.095843.097.3安全保卫室84.7284.7284.7284.728绿化工程1773.8562.08合计21181.1842886.1042886.103365.04六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6329.29万元,占计划投资的54.22%。其中:完成固定资产投资4093.33万元,占总投资的64.67%;完成流动资金投资2235.96,占总投资的35.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6329.291.1完成比例54.22%2完成固定资产投资万元4093.332.1完成比例64.67%3完成流动资金投资万元2235.963.1完成比例35.33%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员269人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1831.2人均年工资万元4.911.3年工资额万元766.292工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.542.3年工资额万元252.003企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.793.3年工资额万元77.414品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元117.285其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.035.3年工资额万元76.496职工工资总额万元11311.24五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9851.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3365.043530.25173.149851.671.1工程费用万元3365.043530.2513133.091.1.1建筑工程费用万元3365.043365.0428.83%1.1.2设备购置及安装费万元3530.253530.2530.24%1.2工程建设其他费用万元2956.382956.3825.33%1.2.1无形资产万元1732.981732.981.3预备费万元1223.401223.401.3.1基本预备费万元728.29728.291.3.2涨价预备费万元495.11495.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元9851.679851.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1821.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13133.096141.499117.4313133.0913133.0913133.091.1应收账款万元3939.931772.973151.943939.933939.933939.931.2存货万元5909.892659.454727.915909.895909.895909.891.2.1原辅材料万元1772.97797.841418.371772.971772.971772.971.2.2燃料动力万元88.6539.8970.9288.6588.6588.651.2.3在产品万元2718.551223.352174.842718.552718.552718.551.2.4产成品万元1329.73598.381063.781329.731329.731329.731.3现金万元3283.271477.472626.623283.273283.273283.272流动负债万元11311.245090.069048.9911311.2411311.2411311.242.1应付账款万元11311.245090.069048.9911311.2411311.2411311.243流动资金万元1821.85819.831457.481821.851821.851821.854铺底流动资金万元607.28273.28485.83607.28607.28607.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11673.52万元,其中:固定资产投资9851.67万元,占项目总投资的84.39%;流动资金1821.85万元,占项目总投资的15.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3365.04万元,占项目总投资的28.83%;设备购置费3530.25万元,占项目总投资的30.24%;其它投资2956.38万元,占项目总投资的25.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9851.67+1821.85=11673.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9851.6784.39%1.1项目建设投资万元9851.6784.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1821.8515.61%3总投资万元万元11673.52二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8028.45万元,总成本8512.30万元,利润总额-483.85万元,净利润182.25万元,增值税253.66万元,税金及附加-362.89万元,所得税-120.96万元;第二年收入14272.80万元,总成本13187.40万元,利润总额1085.40万元,净利润814.05万元,增值税450.95万元,税金及附加205.92万元,所得税271.35万元;第三年生产负荷100%,收入17841.00万元,总成本13754.27万元,利润总额4086.73万元,净利润3065.05万元,增值税563.69万元,税金及附加219.45万元,所得税1021.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17841.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=563.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8028.4514272.8017841.0017841.0017841.001.1PCIASI采集卡万元8028.4514272.8017841.0017841.0017841.002现价增加值万元2569.104567.305709.125709.125709.123增值税万
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