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文档简介

泓域咨询MACRO/ 新建组合式裁床项目立项申请报告新建组合式裁床项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入15682.05万元,同比增长9.95%(1419.35万元)。其中,主营业业务组合式裁床生产及销售收入为12586.74万元,占营业总收入的80.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3324.49万元,较去年同期相比增长245.48万元,增长率7.97%;实现净利润2493.37万元,较去年同期相比增长462.79万元,增长率22.79%。二、项目概况(一)项目名称新建组合式裁床项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积20957.14平方米(折合约31.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.94%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度193.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20957.14平方米,建筑物基底占地面积15495.71平方米,总建筑面积25358.14平方米,其中:规划建设主体工程16889.96平方米,项目规划绿化面积1461.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费2578.47万元。(七)节能分析“新建组合式裁床项目建设项目”,年用电量1005602.39千瓦时,年总用水量15061.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.88吨标准煤/年。达产年综合节能量39.44吨标准煤/年,项目总节能率23.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7919.95万元,其中:固定资产投资6078.20万元,占项目总投资的76.75%;流动资金1841.75万元,占项目总投资的23.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16248.00万元,总成本费用12805.62万元,税金及附加140.81万元,利润总额3442.38万元,利税总额4058.00万元,税后净利润2581.78万元,达产年纳税总额1476.22万元;达产年投资利润率43.46%,投资利税率51.24%,投资回报率32.60%,全部投资回收期4.57年,提供就业职位341个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地组合式裁床行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地组合式裁床产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建组合式裁床项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位341个,达产年纳税总额1476.22万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.46%,投资利税率51.24%,全部投资回报率32.60%,全部投资回收期4.57年,固定资产投资回收期4.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动制造业企业与互联网企业共同建设优势互补、合作共赢的开放型产业生产体系,鼓励民营企业和社会资本参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设。引导民营企业发展基于互联网的个性化定制、网络协同制造、服务型制造等制造业新模式和基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20957.1431.42亩1.1容积率1.211.2建筑系数73.94%1.3投资强度万元/亩193.451.4基底面积平方米15495.711.5总建筑面积平方米25358.141.6绿化面积平方米1461.27绿化率5.76%2总投资万元7919.952.1固定资产投资万元6078.202.1.1土建工程投资万元2164.782.1.1.1土建工程投资占比万元27.33%2.1.2设备投资万元2578.472.1.2.1设备投资占比32.56%2.1.3其它投资万元1334.952.1.3.1其它投资占比16.86%2.1.4固定资产投资占比76.75%2.2流动资金万元1841.752.2.1流动资金占比23.25%3收入万元16248.004总成本万元12805.625利润总额万元3442.386净利润万元2581.787所得税万元1.218增值税万元474.819税金及附加万元140.8110纳税总额万元1476.2211利税总额万元4058.0012投资利润率43.46%13投资利税率51.24%14投资回报率32.60%15回收期年4.5716设备数量台(套)8717年用电量千瓦时1005602.3918年用水量立方米15061.4519总能耗吨标准煤124.8820节能率23.96%21节能量吨标准煤39.4422员工数量人341第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.94%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度193.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10955.4710955.4716889.9616889.961586.051.1主要生产车间6573.286573.2810133.9810133.98983.351.2辅助生产车间3505.753505.755404.795404.79507.541.3其他生产车间876.44876.44979.62979.6295.162仓储工程2324.362324.365504.325504.32375.922.1成品贮存581.09581.091376.081376.0893.982.2原料仓储1208.671208.672862.252862.25195.482.3辅助材料仓库534.60534.601265.991265.9986.463供配电工程123.97123.97123.97123.979.523.1供配电室123.97123.97123.97123.979.524给排水工程142.56142.56142.56142.568.524.1给排水142.56142.56142.56142.568.525服务性工程1472.091472.091472.091472.09100.545.1办公用房632.49632.49632.49632.4941.345.2生活服务839.60839.60839.60839.6048.836消防及环保工程415.29415.29415.29415.2931.916.1消防环保工程415.29415.29415.29415.2931.917项目总图工程61.9861.9861.9861.987.857.1场地及道路硬化4135.00687.74687.747.2场区围墙687.744135.004135.007.3安全保卫室61.9861.9861.9861.988绿化工程1270.6644.47合计15495.7125358.1425358.142164.78六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6953.37万元,占计划投资的87.80%。其中:完成固定资产投资5343.00万元,占总投资的76.84%;完成流动资金投资1610.37,占总投资的23.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6953.371.1完成比例87.80%2完成固定资产投资万元5343.002.1完成比例76.84%3完成流动资金投资万元1610.373.1完成比例23.16%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员341人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2321.2人均年工资万元4.931.3年工资额万元1192.742工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元6.032.3年工资额万元330.303企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.853.3年工资额万元84.014品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元139.195其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.105.3年工资额万元80.326职工工资总额万元9737.39五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6078.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2164.782578.47193.456078.201.1工程费用万元2164.782578.4711579.141.1.1建筑工程费用万元2164.782164.7827.33%1.1.2设备购置及安装费万元2578.472578.4732.56%1.2工程建设其他费用万元1334.951334.9516.86%1.2.1无形资产万元640.25640.251.3预备费万元694.70694.701.3.1基本预备费万元284.43284.431.3.2涨价预备费万元410.27410.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元6078.206078.20(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1841.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11579.146548.109674.7611579.1411579.1411579.141.1应收账款万元3473.741910.562778.993473.743473.743473.741.2存货万元5210.612865.844168.495210.615210.615210.611.2.1原辅材料万元1563.18859.751250.551563.181563.181563.181.2.2燃料动力万元78.1642.9962.5378.1678.1678.161.2.3在产品万元2396.881318.281917.502396.882396.882396.881.2.4产成品万元1172.39644.81937.911172.391172.391172.391.3现金万元2894.781592.132315.832894.782894.782894.782流动负债万元9737.395355.567789.919737.399737.399737.392.1应付账款万元9737.395355.567789.919737.399737.399737.393流动资金万元1841.751012.961473.401841.751841.751841.754铺底流动资金万元613.91337.65491.13613.91613.91613.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7919.95万元,其中:固定资产投资6078.20万元,占项目总投资的76.75%;流动资金1841.75万元,占项目总投资的23.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2164.78万元,占项目总投资的27.33%;设备购置费2578.47万元,占项目总投资的32.56%;其它投资1334.95万元,占项目总投资的16.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6078.20+1841.75=7919.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6078.2076.75%1.1项目建设投资万元6078.2076.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1841.7523.25%3总投资万元万元7919.95二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8936.40万元,总成本15756.51万元,利润总额-6820.11万元,净利润115.17万元,增值税261.15万元,税金及附加-5115.08万元,所得税-1705.03万元;第二年收入12998.40万元,总成本21009.33万元,利润总额-8010.93万元,净利润-6008.20万元,增值税379.85万元,税金及附加129.41万元,所得税-2002.73万元;第三年生产负荷100%,收入16248.00万元,总成本12805.62万元,利润总额3442.38万元,净利润2581.78万元,增值税474.81万元,税金及附加140.81万元,所得税860.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16248.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=474.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8936.4012998.4016248.0016248.0016248.001.1组合式裁床万元8936.4012998.4016248.0016248.0016248.002现价增加值万元2859.654159.495199.365199.

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