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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建液压起重车项目立项申请报告新建液压起重车项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入27019.64万元,同比增长28.93%(6062.81万元)。其中,主营业业务液压起重车生产及销售收入为23214.95万元,占营业总收入的85.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5289.76万元,较去年同期相比增长720.90万元,增长率15.78%;实现净利润3967.32万元,较去年同期相比增长754.87万元,增长率23.50%。二、项目概况(一)项目名称新建液压起重车项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积43915.28平方米(折合约65.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.27%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度178.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43915.28平方米,建筑物基底占地面积25150.28平方米,总建筑面积66312.07平方米,其中:规划建设主体工程48978.64平方米,项目规划绿化面积3735.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费3844.07万元。(七)节能分析“新建液压起重车项目建设项目”,年用电量1109913.61千瓦时,年总用水量31321.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.09吨标准煤/年。达产年综合节能量56.81吨标准煤/年,项目总节能率20.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16648.65万元,其中:固定资产投资11737.96万元,占项目总投资的70.50%;流动资金4910.69万元,占项目总投资的29.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34804.00万元,总成本费用27392.70万元,税金及附加298.33万元,利润总额7411.30万元,利税总额8731.88万元,税后净利润5558.48万元,达产年纳税总额3173.41万元;达产年投资利润率44.52%,投资利税率52.45%,投资回报率33.39%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位728个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园液压起重车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园液压起重车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建液压起重车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位728个,达产年纳税总额3173.41万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.52%,投资利税率52.45%,全部投资回报率33.39%,全部投资回收期4.50年,固定资产投资回收期4.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于以城市为载体,探索催生产融合作新模式。城市是产业资源、政策资源、金融资源等各类资源的重要载体,以城市为载体开展产融合作试点工作,有利于发挥城市的优势,在一些领域结合城市自身实际,可以先行先试,有利于调动城市的积极性,发挥城市的主动性,优化配置政策资源、金融资源、产业资源,探索创新金融服务实体经济发展的有效模式,切实提高金融服务实体经济的有效性,为深入推进产融合作形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43915.2865.84亩1.1容积率1.511.2建筑系数57.27%1.3投资强度万元/亩178.281.4基底面积平方米25150.281.5总建筑面积平方米66312.071.6绿化面积平方米3735.29绿化率5.63%2总投资万元16648.652.1固定资产投资万元11737.962.1.1土建工程投资万元4717.002.1.1.1土建工程投资占比万元28.33%2.1.2设备投资万元3844.072.1.2.1设备投资占比23.09%2.1.3其它投资万元3176.892.1.3.1其它投资占比19.08%2.1.4固定资产投资占比70.50%2.2流动资金万元4910.692.2.1流动资金占比29.50%3收入万元34804.004总成本万元27392.705利润总额万元7411.306净利润万元5558.487所得税万元1.518增值税万元1022.259税金及附加万元298.3310纳税总额万元3173.4111利税总额万元8731.8812投资利润率44.52%13投资利税率52.45%14投资回报率33.39%15回收期年4.5016设备数量台(套)16117年用电量千瓦时1109913.6118年用水量立方米31321.2719总能耗吨标准煤139.0920节能率20.19%21节能量吨标准煤56.8122员工数量人728第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.27%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度178.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17781.2517781.2548978.6448978.643832.421.1主要生产车间10668.7510668.7529387.1829387.182376.101.2辅助生产车间5690.005690.0015673.1615673.161226.371.3其他生产车间1422.501422.502840.762840.76229.952仓储工程3772.543772.5411266.7311266.73641.152.1成品贮存943.13943.132816.682816.68160.292.2原料仓储1961.721961.725858.705858.70333.402.3辅助材料仓库867.68867.682591.352591.35147.463供配电工程201.20201.20201.20201.2012.883.1供配电室201.20201.20201.20201.2012.884给排水工程231.38231.38231.38231.3811.524.1给排水231.38231.38231.38231.3811.525服务性工程2389.282389.282389.282389.28135.975.1办公用房1269.381269.381269.381269.3860.505.2生活服务1119.901119.901119.901119.9055.286消防及环保工程674.03674.03674.03674.0343.156.1消防环保工程674.03674.03674.03674.0343.157项目总图工程100.60100.60100.60100.60-53.527.1场地及道路硬化6310.491479.651479.657.2场区围墙1479.656310.496310.497.3安全保卫室100.60100.60100.60100.608绿化工程2669.4993.43合计25150.2866312.0766312.074717.00六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10802.60万元,占计划投资的64.89%。其中:完成固定资产投资7907.52万元,占总投资的73.20%;完成流动资金投资2895.08,占总投资的26.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10802.601.1完成比例64.89%2完成固定资产投资万元7907.522.1完成比例73.20%3完成流动资金投资万元2895.083.1完成比例26.80%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员728人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4951.2人均年工资万元5.611.3年工资额万元2550.202工程技术人员工资2.1平均人数人1092.2人均年工资万元6.102.3年工资额万元741.753企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元7.683.3年工资额万元231.764品质管理人员工资4.1平均人数人584.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元340.945其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元7.955.3年工资额万元161.436职工工资总额万元19275.16五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11737.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4717.003844.07178.2811737.961.1工程费用万元4717.003844.0724185.851.1.1建筑工程费用万元4717.004717.0028.33%1.1.2设备购置及安装费万元3844.073844.0723.09%1.2工程建设其他费用万元3176.893176.8919.08%1.2.1无形资产万元1291.711291.711.3预备费万元1885.181885.181.3.1基本预备费万元1029.241029.241.3.2涨价预备费万元855.94855.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元11737.9611737.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4910.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24185.8516114.7617738.4424185.8524185.8524185.851.1应收账款万元7255.754353.455441.827255.757255.757255.751.2存货万元10883.636530.188162.7210883.6310883.6310883.631.2.1原辅材料万元3265.091959.052448.823265.093265.093265.091.2.2燃料动力万元163.2597.95122.44163.25163.25163.251.2.3在产品万元5006.473003.883754.855006.475006.475006.471.2.4产成品万元2448.821469.291836.612448.822448.822448.821.3现金万元6046.463627.884534.856046.466046.466046.462流动负债万元19275.1611565.1014456.3719275.1619275.1619275.162.1应付账款万元19275.1611565.1014456.3719275.1619275.1619275.163流动资金万元4910.692946.413683.024910.694910.694910.694铺底流动资金万元1636.88982.141227.671636.881636.881636.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16648.65万元,其中:固定资产投资11737.96万元,占项目总投资的70.50%;流动资金4910.69万元,占项目总投资的29.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4717.00万元,占项目总投资的28.33%;设备购置费3844.07万元,占项目总投资的23.09%;其它投资3176.89万元,占项目总投资的19.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11737.96+4910.69=16648.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11737.9670.50%1.1项目建设投资万元11737.9670.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4910.6929.50%3总投资万元万元16648.65二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20882.40万元,总成本9012.03万元,利润总额11870.37万元,净利润249.26万元,增值税613.35万元,税金及附加8902.78万元,所得税2967.59万元;第二年收入26103.00万元,总成本10730.08万元,利润总额15372.92万元,净利润11529.69万元,增值税766.69万元,税金及附加267.66万元,所得税3843.23万元;第三年生产负荷100%,收入34804.00万元,总成本27392.70万元,利润总额7411.30万元,净利润5558.48万元,增值税1022.25万元,税金及附加298.33万元,所得税1852.83万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34804.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1022.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20882.4026103.0034804.0034804.0034804.001.1液压起重车万元20882.4026103.0034804.0034804.0034804.002现价增加值万元6682.378352.9611137.2811137.
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