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泓域咨询MACRO/ 半挂车车轴总成投资项目立项申请报告半挂车车轴总成投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx科技公司实现营业收入18881.84万元,同比增长21.78%(3376.90万元)。其中,主营业业务半挂车车轴总成生产及销售收入为17035.77万元,占营业总收入的90.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4263.69万元,较去年同期相比增长866.94万元,增长率25.52%;实现净利润3197.77万元,较去年同期相比增长446.71万元,增长率16.24%。二、项目概况(一)项目名称半挂车车轴总成投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积49317.98平方米(折合约73.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.43%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度197.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49317.98平方米,建筑物基底占地面积34241.47平方米,总建筑面积71017.89平方米,其中:规划建设主体工程50579.89平方米,项目规划绿化面积4796.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费4497.17万元。(七)节能分析“半挂车车轴总成投资项目建设项目”,年用电量1185502.62千瓦时,年总用水量12768.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.79吨标准煤/年。达产年综合节能量41.40吨标准煤/年,项目总节能率20.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16802.29万元,其中:固定资产投资14636.42万元,占项目总投资的87.11%;流动资金2165.87万元,占项目总投资的12.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20064.00万元,总成本费用15706.51万元,税金及附加269.40万元,利润总额4357.49万元,利税总额5227.92万元,税后净利润3268.12万元,达产年纳税总额1959.80万元;达产年投资利润率25.93%,投资利税率31.11%,投资回报率19.45%,全部投资回收期6.64年,提供就业职位429个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区半挂车车轴总成行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区半挂车车轴总成产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“半挂车车轴总成投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位429个,达产年纳税总额1959.80万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.93%,投资利税率31.11%,全部投资回报率19.45%,全部投资回收期6.64年,固定资产投资回收期6.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设,面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务,健全数据共享和协同制造机制,建立技术标准和服务规范。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49317.9873.94亩1.1容积率1.441.2建筑系数69.43%1.3投资强度万元/亩197.951.4基底面积平方米34241.471.5总建筑面积平方米71017.891.6绿化面积平方米4796.42绿化率6.75%2总投资万元16802.292.1固定资产投资万元14636.422.1.1土建工程投资万元5730.422.1.1.1土建工程投资占比万元34.10%2.1.2设备投资万元4497.172.1.2.1设备投资占比26.77%2.1.3其它投资万元4408.832.1.3.1其它投资占比26.24%2.1.4固定资产投资占比87.11%2.2流动资金万元2165.872.2.1流动资金占比12.89%3收入万元20064.004总成本万元15706.515利润总额万元4357.496净利润万元3268.127所得税万元1.448增值税万元601.039税金及附加万元269.4010纳税总额万元1959.8011利税总额万元5227.9212投资利润率25.93%13投资利税率31.11%14投资回报率19.45%15回收期年6.6416设备数量台(套)9417年用电量千瓦时1185502.6218年用水量立方米12768.3319总能耗吨标准煤146.7920节能率20.06%21节能量吨标准煤41.4022员工数量人429第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.43%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度197.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24208.7224208.7250579.8950579.894489.411.1主要生产车间14525.2314525.2330347.9330347.932783.431.2辅助生产车间7746.797746.7916185.5616185.561436.611.3其他生产车间1936.701936.702933.632933.63269.362仓储工程5136.225136.2213284.7013284.70857.552.1成品贮存1284.061284.063321.183321.18214.392.2原料仓储2670.832670.836908.046908.04445.932.3辅助材料仓库1181.331181.333055.483055.48197.243供配电工程273.93273.93273.93273.9319.893.1供配电室273.93273.93273.93273.9319.894给排水工程315.02315.02315.02315.0217.794.1给排水315.02315.02315.02315.0217.795服务性工程3252.943252.943252.943252.94209.985.1办公用房1653.631653.631653.631653.63122.315.2生活服务1599.311599.311599.311599.31121.986消防及环保工程917.67917.67917.67917.6766.646.1消防环保工程917.67917.67917.67917.6766.647项目总图工程136.97136.97136.97136.97-45.337.1场地及道路硬化8840.441781.031781.037.2场区围墙1781.038840.448840.447.3安全保卫室136.97136.97136.97136.978绿化工程3271.11114.49合计34241.4771017.8971017.895730.42六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14945.99万元,占计划投资的88.95%。其中:完成固定资产投资9738.23万元,占总投资的65.16%;完成流动资金投资5207.76,占总投资的34.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14945.991.1完成比例88.95%2完成固定资产投资万元9738.232.1完成比例65.16%3完成流动资金投资万元5207.763.1完成比例34.84%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员429人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2921.2人均年工资万元5.041.3年工资额万元1339.612工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元6.222.3年工资额万元333.723企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.823.3年工资额万元119.724品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元191.865其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元7.665.3年工资额万元147.506职工工资总额万元13368.79五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14636.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5730.424497.17197.9514636.421.1工程费用万元5730.424497.1715534.661.1.1建筑工程费用万元5730.425730.4234.10%1.1.2设备购置及安装费万元4497.174497.1726.77%1.2工程建设其他费用万元4408.834408.8326.24%1.2.1无形资产万元1932.291932.291.3预备费万元2476.542476.541.3.1基本预备费万元1241.301241.301.3.2涨价预备费万元1235.241235.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元14636.4214636.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2165.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15534.668323.709588.9815534.6615534.6615534.661.1应收账款万元4660.403029.263495.304660.404660.404660.401.2存货万元6990.604543.895242.956990.606990.606990.601.2.1原辅材料万元2097.181363.171572.882097.182097.182097.181.2.2燃料动力万元104.8668.1678.64104.86104.86104.861.2.3在产品万元3215.682090.192411.763215.683215.683215.681.2.4产成品万元1572.891022.381179.661572.891572.891572.891.3现金万元3883.662524.382912.753883.663883.663883.662流动负债万元13368.798689.7110026.5913368.7913368.7913368.792.1应付账款万元13368.798689.7110026.5913368.7913368.7913368.793流动资金万元2165.871407.821624.402165.872165.872165.874铺底流动资金万元721.95469.27541.47721.95721.95721.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16802.29万元,其中:固定资产投资14636.42万元,占项目总投资的87.11%;流动资金2165.87万元,占项目总投资的12.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5730.42万元,占项目总投资的34.10%;设备购置费4497.17万元,占项目总投资的26.77%;其它投资4408.83万元,占项目总投资的26.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14636.42+2165.87=16802.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14636.4287.11%1.1项目建设投资万元14636.4287.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2165.8712.89%3总投资万元万元16802.29二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13041.60万元,总成本9446.70万元,利润总额3594.90万元,净利润244.15万元,增值税390.67万元,税金及附加2696.18万元,所得税898.73万元;第二年收入15048.00万元,总成本10502.66万元,利润总额4545.34万元,净利润3409.00万元,增值税450.77万元,税金及附加251.36万元,所得税1136.34万元;第三年生产负荷100%,收入20064.00万元,总成本15706.51万元,利润总额4357.49万元,净利润3268.12万元,增值税601.03万元,税金及附加269.40万元,所得税1089.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20064.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=601.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13041.6015048.0020064.0020064.0020064.001.1半挂车车轴总成万元13041.6015048.0020064.0020064.0020064.002现价增加值万元4173.314815.366420
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