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文档简介
泓域咨询MACRO/ 腈纶纤维投资项目立项申请报告腈纶纤维投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx公司实现营业收入12025.91万元,同比增长8.93%(986.36万元)。其中,主营业业务腈纶纤维生产及销售收入为11086.97万元,占营业总收入的92.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3178.15万元,较去年同期相比增长715.13万元,增长率29.03%;实现净利润2383.61万元,较去年同期相比增长269.93万元,增长率12.77%。二、项目概况(一)项目名称腈纶纤维投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积39506.41平方米(折合约59.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.24%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率8.00%,固定资产投资强度178.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39506.41平方米,建筑物基底占地面积29329.56平方米,总建筑面积45432.37平方米,其中:规划建设主体工程29353.88平方米,项目规划绿化面积3633.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费3450.88万元。(七)节能分析“腈纶纤维投资项目建设项目”,年用电量1052306.48千瓦时,年总用水量15907.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.69吨标准煤/年。达产年综合节能量48.34吨标准煤/年,项目总节能率26.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13050.14万元,其中:固定资产投资10553.01万元,占项目总投资的80.87%;流动资金2497.13万元,占项目总投资的19.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18375.00万元,总成本费用14022.89万元,税金及附加230.06万元,利润总额4352.11万元,利税总额5182.46万元,税后净利润3264.08万元,达产年纳税总额1918.38万元;达产年投资利润率33.35%,投资利税率39.71%,投资回报率25.01%,全部投资回收期5.50年,提供就业职位304个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区腈纶纤维行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区腈纶纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“腈纶纤维投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位304个,达产年纳税总额1918.38万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.35%,投资利税率39.71%,全部投资回报率25.01%,全部投资回收期5.50年,固定资产投资回收期5.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于重点领域技术路线图。中国工程院已完成中国制造2025重点领域技术路线图(2017年版)的修订工作。根据重点领域路线图(2017年版),到2025年中国制造业将步入世界制造强国行列,十个重点领域23个优先发展方向将率先突破。一些领域将整体步入世界领先强国行列,成为引领者之一。如通信设备、轨道交通装备、电力装备、海洋工程装备及高技术船舶。一些领域将整体步入世界强国行列,并开发出一批处于世界领先水平的技术和产品。如航天装备、机器人、操作系统与工业软件、新能源汽车和智能网联汽车、前沿新材料、生物制药、高档数控机床与基础制造装备。一些领域与世界强国仍有一定的差距。如集成电路及其专用设备、民用航空装备。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39506.4159.23亩1.1容积率1.151.2建筑系数74.24%1.3投资强度万元/亩178.171.4基底面积平方米29329.561.5总建筑面积平方米45432.371.6绿化面积平方米3633.18绿化率8.00%2总投资万元13050.142.1固定资产投资万元10553.012.1.1土建工程投资万元4069.742.1.1.1土建工程投资占比万元31.19%2.1.2设备投资万元3450.882.1.2.1设备投资占比26.44%2.1.3其它投资万元3032.392.1.3.1其它投资占比23.24%2.1.4固定资产投资占比80.87%2.2流动资金万元2497.132.2.1流动资金占比19.13%3收入万元18375.004总成本万元14022.895利润总额万元4352.116净利润万元3264.087所得税万元1.158增值税万元600.299税金及附加万元230.0610纳税总额万元1918.3811利税总额万元5182.4612投资利润率33.35%13投资利税率39.71%14投资回报率25.01%15回收期年5.5016设备数量台(套)10417年用电量千瓦时1052306.4818年用水量立方米15907.3219总能耗吨标准煤130.6920节能率26.32%21节能量吨标准煤48.3422员工数量人304第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、传统工业普遍存在运营效率低、市场竞争力不强、产品知名度不高的问题。面对剧烈的市场竞争,许多企业因产品科技含量低,附加值不高,没有科学的管理组织架构,缺乏核心竞争力而面临生存压力。党的十八届五中全会作出的“十三五”规划建议提出,在国际发展竞争日趋激烈和我国发展动力转换的形势下,必须把发展基点放在创新上。要拓展产业发展空间,支持传统产业优化升级。我省正处在改革发展的关键时刻,结构调整的任务十分繁重。在稳增长保态势的攻坚阶段,我省必须进一步加快传统支柱产业转型升级步伐,推进企业解困和产业结构战略性调整,促进发展质量和效益稳步提升。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。“十三五”时期,要紧紧围绕全面建成小康社会,加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展,到2020年,财政收入突破400亿元,固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立,二、三产业所占比重力争达到90%以上,规模以上工业企业力争达到3000家,全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上,力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.24%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率8.00%,固定资产投资强度178.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20736.0020736.0029353.8829353.882892.411.1主要生产车间12441.6012441.6017612.3317612.331793.291.2辅助生产车间6635.526635.529393.249393.24925.571.3其他生产车间1658.881658.881702.531702.53173.542仓储工程4399.434399.4310451.0210451.02748.952.1成品贮存1099.861099.862612.762612.76187.242.2原料仓储2287.702287.705434.535434.53389.452.3辅助材料仓库1011.871011.872403.732403.73172.263供配电工程234.64234.64234.64234.6418.923.1供配电室234.64234.64234.64234.6418.924给排水工程269.83269.83269.83269.8316.924.1给排水269.83269.83269.83269.8316.925服务性工程2786.312786.312786.312786.31199.675.1办公用房1634.101634.101634.101634.10112.065.2生活服务1152.211152.211152.211152.2190.436消防及环保工程786.03786.03786.03786.0363.376.1消防环保工程786.03786.03786.03786.0363.377项目总图工程117.32117.32117.32117.3222.147.1场地及道路硬化7707.181495.261495.267.2场区围墙1495.267707.187707.187.3安全保卫室117.32117.32117.32117.328绿化工程3067.52107.36合计29329.5645432.3745432.374069.74六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8663.58万元,占计划投资的66.39%。其中:完成固定资产投资5459.83万元,占总投资的63.02%;完成流动资金投资3203.75,占总投资的36.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8663.581.1完成比例66.39%2完成固定资产投资万元5459.832.1完成比例63.02%3完成流动资金投资万元3203.753.1完成比例36.98%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员304人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2071.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元1221.802工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.212.3年工资额万元233.893企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.133.3年工资额万元83.604品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元122.825其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.825.3年工资额万元76.256职工工资总额万元9627.82五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10553.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4069.743450.88178.1710553.011.1工程费用万元4069.743450.8812124.951.1.1建筑工程费用万元4069.744069.7431.19%1.1.2设备购置及安装费万元3450.883450.8826.44%1.2工程建设其他费用万元3032.393032.3923.24%1.2.1无形资产万元1748.691748.691.3预备费万元1283.701283.701.3.1基本预备费万元692.52692.521.3.2涨价预备费万元591.18591.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元10553.0110553.01(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2497.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12124.957864.649029.1112124.9512124.9512124.951.1应收账款万元3637.492182.492909.993637.493637.493637.491.2存货万元5456.233273.744364.985456.235456.235456.231.2.1原辅材料万元1636.87982.121309.501636.871636.871636.871.2.2燃料动力万元81.8449.1165.4781.8481.8481.841.2.3在产品万元2509.871505.922007.892509.872509.872509.871.2.4产成品万元1227.65736.59982.121227.651227.651227.651.3现金万元3031.241818.742424.993031.243031.243031.242流动负债万元9627.825776.697702.269627.829627.829627.822.1应付账款万元9627.825776.697702.269627.829627.829627.823流动资金万元2497.131498.281997.702497.132497.132497.134铺底流动资金万元832.37499.43665.90832.37832.37832.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13050.14万元,其中:固定资产投资10553.01万元,占项目总投资的80.87%;流动资金2497.13万元,占项目总投资的19.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4069.74万元,占项目总投资的31.19%;设备购置费3450.88万元,占项目总投资的26.44%;其它投资3032.39万元,占项目总投资的23.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10553.01+2497.13=13050.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10553.0180.87%1.1项目建设投资万元10553.0180.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2497.1319.13%3总投资万元万元13050.14二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11025.00万元,总成本7069.41万元,利润总额3955.59万元,净利润201.25万元,增值税360.17万元,税金及附加2966.69万元,所得税988.90万元;第二年收入14700.00万元,总成本8908.07万元,利润总额5791.93万元,净利润4343.95万元,增值税480.23万元,税金及附加215.65万元,所得税1447.98万元;第三年生产负荷100%,收入18375.00万元,总成本14022.89万元,利润总额4352.11万元,净利润3264.08万元,增值税600.29万元,税金及附加230.06万元,所得税1088.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18375.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=600.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11025.0014700.0018375.0018375.0018375.001.1腈纶纤维万元11025.0014700.0018375.0018375.0018375.002现价增加值万元3528.004704.005880.
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