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泓域咨询MACRO/ 钢帘线投资项目立项申请报告钢帘线投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入6164.86万元,同比增长24.34%(1206.71万元)。其中,主营业业务钢帘线生产及销售收入为5006.32万元,占营业总收入的81.21%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1495.77万元,较去年同期相比增长198.30万元,增长率15.28%;实现净利润1121.83万元,较去年同期相比增长129.69万元,增长率13.07%。二、项目概况(一)项目名称钢帘线投资项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积10491.91平方米(折合约15.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.17%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度173.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10491.91平方米,建筑物基底占地面积7047.42平方米,总建筑面积17416.57平方米,其中:规划建设主体工程13784.23平方米,项目规划绿化面积960.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费1383.12万元。(七)节能分析“钢帘线投资项目建设项目”,年用电量518626.88千瓦时,年总用水量7213.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.36吨标准煤/年。达产年综合节能量22.61吨标准煤/年,项目总节能率28.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3721.77万元,其中:固定资产投资2731.04万元,占项目总投资的73.38%;流动资金990.73万元,占项目总投资的26.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7503.00万元,总成本费用5858.35万元,税金及附加69.19万元,利润总额1644.65万元,利税总额1940.69万元,税后净利润1233.49万元,达产年纳税总额707.20万元;达产年投资利润率44.19%,投资利税率52.14%,投资回报率33.14%,全部投资回收期4.52年,提供就业职位153个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园钢帘线行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园钢帘线产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“钢帘线投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位153个,达产年纳税总额707.20万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.19%,投资利税率52.14%,全部投资回报率33.14%,全部投资回收期4.52年,固定资产投资回收期4.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10491.9115.73亩1.1容积率1.661.2建筑系数67.17%1.3投资强度万元/亩173.621.4基底面积平方米7047.421.5总建筑面积平方米17416.571.6绿化面积平方米960.78绿化率5.52%2总投资万元3721.772.1固定资产投资万元2731.042.1.1土建工程投资万元1302.492.1.1.1土建工程投资占比万元35.00%2.1.2设备投资万元1383.122.1.2.1设备投资占比37.16%2.1.3其它投资万元45.432.1.3.1其它投资占比1.22%2.1.4固定资产投资占比73.38%2.2流动资金万元990.732.2.1流动资金占比26.62%3收入万元7503.004总成本万元5858.355利润总额万元1644.656净利润万元1233.497所得税万元1.668增值税万元226.859税金及附加万元69.1910纳税总额万元707.2011利税总额万元1940.6912投资利润率44.19%13投资利税率52.14%14投资回报率33.14%15回收期年4.5216设备数量台(套)10317年用电量千瓦时518626.8818年用水量立方米7213.7219总能耗吨标准煤64.3620节能率28.87%21节能量吨标准煤22.6122员工数量人153第二章 建设背景一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.17%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度173.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4982.534982.5313784.2313784.231133.931.1主要生产车间2989.522989.528270.548270.54703.041.2辅助生产车间1594.411594.414410.954410.95362.861.3其他生产车间398.60398.60799.49799.4968.042仓储工程1057.111057.112361.022361.02141.252.1成品贮存264.28264.28590.25590.2535.312.2原料仓储549.70549.701227.731227.7373.452.3辅助材料仓库243.14243.14543.03543.0332.493供配电工程56.3856.3856.3856.383.793.1供配电室56.3856.3856.3856.383.794给排水工程64.8464.8464.8464.843.394.1给排水64.8464.8464.8464.843.395服务性工程669.50669.50669.50669.5040.055.1办公用房373.83373.83373.83373.8319.415.2生活服务295.67295.67295.67295.6720.986消防及环保工程188.87188.87188.87188.8712.716.1消防环保工程188.87188.87188.87188.8712.717项目总图工程28.1928.1928.1928.19-60.907.1场地及道路硬化1873.90403.92403.927.2场区围墙403.921873.901873.907.3安全保卫室28.1928.1928.1928.198绿化工程807.7128.27合计7047.4217416.5717416.571302.49六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3077.14万元,占计划投资的82.68%。其中:完成固定资产投资2204.42万元,占总投资的71.64%;完成流动资金投资872.72,占总投资的28.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3077.141.1完成比例82.68%2完成固定资产投资万元2204.422.1完成比例71.64%3完成流动资金投资万元872.723.1完成比例28.36%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员153人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1041.2人均年工资万元4.021.3年工资额万元504.392工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元5.242.3年工资额万元152.043企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.743.3年工资额万元45.464品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元64.515其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.385.3年工资额万元47.586职工工资总额万元4404.73五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2731.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1302.491383.12173.622731.041.1工程费用万元1302.491383.125395.461.1.1建筑工程费用万元1302.491302.4935.00%1.1.2设备购置及安装费万元1383.121383.1237.16%1.2工程建设其他费用万元45.4345.431.22%1.2.1无形资产万元27.0627.061.3预备费万元18.3718.371.3.1基本预备费万元8.998.991.3.2涨价预备费万元9.389.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元2731.042731.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金990.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5395.462323.824606.045395.465395.465395.461.1应收账款万元1618.64647.461294.911618.641618.641618.641.2存货万元2427.96971.181942.372427.962427.962427.961.2.1原辅材料万元728.39291.36582.71728.39728.39728.391.2.2燃料动力万元36.4214.5729.1436.4236.4236.421.2.3在产品万元1116.86446.74893.491116.861116.861116.861.2.4产成品万元546.29218.52437.03546.29546.29546.291.3现金万元1348.87539.551079.091348.871348.871348.872流动负债万元4404.731761.893523.784404.734404.734404.732.1应付账款万元4404.731761.893523.784404.734404.734404.733流动资金万元990.73396.29792.58990.73990.73990.734铺底流动资金万元330.24132.10264.19330.24330.24330.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3721.77万元,其中:固定资产投资2731.04万元,占项目总投资的73.38%;流动资金990.73万元,占项目总投资的26.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1302.49万元,占项目总投资的35.00%;设备购置费1383.12万元,占项目总投资的37.16%;其它投资45.43万元,占项目总投资的1.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2731.04+990.73=3721.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2731.0473.38%1.1项目建设投资万元2731.0473.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元990.7326.62%3总投资万元万元3721.77二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3001.20万元,总成本4158.43万元,利润总额-1157.23万元,净利润52.86万元,增值税90.74万元,税金及附加-867.92万元,所得税-289.31万元;第二年收入6002.40万元,总成本7005.28万元,利润总额-1002.88万元,净利润-752.16万元,增值税181.48万元,税金及附加63.75万元,所得税-250.72万元;第三年生产负荷100%,收入7503.00万元,总成本5858.35万元,利润总额1644.65万元,净利润1233.49万元,增值税226.85万元,税金及附加69.19万元,所得税411.16万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7503.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=226.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3001.206002.407503.007503.007503.001.1钢帘线万元3001.206002.407503.007503.007503.002现价增加值万元960.381920.772400

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