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文档简介
泓域咨询MACRO/ 谷维素片投资项目立项申请报告谷维素片投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入3994.28万元,同比增长11.15%(400.71万元)。其中,主营业业务谷维素片生产及销售收入为3342.65万元,占营业总收入的83.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额843.26万元,较去年同期相比增长176.27万元,增长率26.43%;实现净利润632.44万元,较去年同期相比增长115.98万元,增长率22.46%。二、项目概况(一)项目名称谷维素片投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积13206.60平方米(折合约19.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.66%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度169.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13206.60平方米,建筑物基底占地面积8539.39平方米,总建筑面积14791.39平方米,其中:规划建设主体工程11236.76平方米,项目规划绿化面积1115.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费1427.95万元。(七)节能分析“谷维素片投资项目建设项目”,年用电量873626.74千瓦时,年总用水量3952.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.71吨标准煤/年。达产年综合节能量37.84吨标准煤/年,项目总节能率28.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4019.36万元,其中:固定资产投资3356.50万元,占项目总投资的83.51%;流动资金662.86万元,占项目总投资的16.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4533.00万元,总成本费用3527.63万元,税金及附加69.47万元,利润总额1005.37万元,利税总额1213.51万元,税后净利润754.03万元,达产年纳税总额459.48万元;达产年投资利润率25.01%,投资利税率30.19%,投资回报率18.76%,全部投资回收期6.83年,提供就业职位90个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区谷维素片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区谷维素片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“谷维素片投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位90个,达产年纳税总额459.48万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.01%,投资利税率30.19%,全部投资回报率18.76%,全部投资回收期6.83年,固定资产投资回收期6.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13206.6019.80亩1.1容积率1.121.2建筑系数64.66%1.3投资强度万元/亩169.521.4基底面积平方米8539.391.5总建筑面积平方米14791.391.6绿化面积平方米1115.25绿化率7.54%2总投资万元4019.362.1固定资产投资万元3356.502.1.1土建工程投资万元1040.732.1.1.1土建工程投资占比万元25.89%2.1.2设备投资万元1427.952.1.2.1设备投资占比35.53%2.1.3其它投资万元887.822.1.3.1其它投资占比22.09%2.1.4固定资产投资占比83.51%2.2流动资金万元662.862.2.1流动资金占比16.49%3收入万元4533.004总成本万元3527.635利润总额万元1005.376净利润万元754.037所得税万元1.128增值税万元138.679税金及附加万元69.4710纳税总额万元459.4811利税总额万元1213.5112投资利润率25.01%13投资利税率30.19%14投资回报率18.76%15回收期年6.8316设备数量台(套)7317年用电量千瓦时873626.7418年用水量立方米3952.7019总能耗吨标准煤107.7120节能率28.57%21节能量吨标准煤37.8422员工数量人90第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.66%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度169.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6037.356037.3511236.7611236.76869.691.1主要生产车间3622.413622.416742.066742.06539.211.2辅助生产车间1931.951931.953595.763595.76278.301.3其他生产车间482.99482.99651.73651.7352.182仓储工程1280.911280.912310.512310.51130.052.1成品贮存320.23320.23577.63577.6332.512.2原料仓储666.07666.071201.471201.4767.632.3辅助材料仓库294.61294.61531.42531.4229.913供配电工程68.3268.3268.3268.324.333.1供配电室68.3268.3268.3268.324.334给排水工程78.5678.5678.5678.563.874.1给排水78.5678.5678.5678.563.875服务性工程811.24811.24811.24811.2445.665.1办公用房463.50463.50463.50463.5027.375.2生活服务347.74347.74347.74347.7422.546消防及环保工程228.86228.86228.86228.8614.496.1消防环保工程228.86228.86228.86228.8614.497项目总图工程34.1634.1634.1634.16-60.507.1场地及道路硬化2135.80382.52382.527.2场区围墙382.522135.802135.807.3安全保卫室34.1634.1634.1634.168绿化工程946.9433.14合计8539.3914791.3914791.391040.73六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3064.78万元,占计划投资的76.25%。其中:完成固定资产投资1945.63万元,占总投资的63.48%;完成流动资金投资1119.15,占总投资的36.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3064.781.1完成比例76.25%2完成固定资产投资万元1945.632.1完成比例63.48%3完成流动资金投资万元1119.153.1完成比例36.52%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员90人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人611.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元256.862工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元6.452.3年工资额万元77.223企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.003.3年工资额万元30.854品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元37.145其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元6.605.3年工资额万元18.316职工工资总额万元2741.44五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3356.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1040.731427.95169.523356.501.1工程费用万元1040.731427.953404.301.1.1建筑工程费用万元1040.731040.7325.89%1.1.2设备购置及安装费万元1427.951427.9535.53%1.2工程建设其他费用万元887.82887.8222.09%1.2.1无形资产万元475.75475.751.3预备费万元412.07412.071.3.1基本预备费万元196.47196.471.3.2涨价预备费万元215.60215.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元3356.503356.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金662.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3404.301990.612197.593404.303404.303404.301.1应收账款万元1021.29612.77765.971021.291021.291021.291.2存货万元1531.94919.161148.951531.941531.941531.941.2.1原辅材料万元459.58275.75344.69459.58459.58459.581.2.2燃料动力万元22.9813.7917.2322.9822.9822.981.2.3在产品万元704.69422.82528.52704.69704.69704.691.2.4产成品万元344.69206.81258.51344.69344.69344.691.3现金万元851.08510.64638.31851.08851.08851.082流动负债万元2741.441644.862056.082741.442741.442741.442.1应付账款万元2741.441644.862056.082741.442741.442741.443流动资金万元662.86397.72497.14662.86662.86662.864铺底流动资金万元220.95132.57165.71220.95220.95220.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4019.36万元,其中:固定资产投资3356.50万元,占项目总投资的83.51%;流动资金662.86万元,占项目总投资的16.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1040.73万元,占项目总投资的25.89%;设备购置费1427.95万元,占项目总投资的35.53%;其它投资887.82万元,占项目总投资的22.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3356.50+662.86=4019.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3356.5083.51%1.1项目建设投资万元3356.5083.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元662.8616.49%3总投资万元万元4019.36二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2719.80万元,总成本7467.86万元,利润总额-4748.06万元,净利润62.81万元,增值税83.20万元,税金及附加-3561.05万元,所得税-1187.02万元;第二年收入3399.75万元,总成本8900.26万元,利润总额-5500.51万元,净利润-4125.38万元,增值税104.00万元,税金及附加65.31万元,所得税-1375.13万元;第三年生产负荷100%,收入4533.00万元,总成本3527.63万元,利润总额1005.37万元,净利润754.03万元,增值税138.67万元,税金及附加69.47万元,所得税251.34万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4533.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=138.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2719.803399.754533.004533.004533.001.1谷维素片万元2719.803399.754533.004533.004533.002现价增加值万元8
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