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文档简介

泓域咨询MACRO/ 家电连锁业投资项目立项申请报告家电连锁业投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入11900.21万元,同比增长20.29%(2007.39万元)。其中,主营业业务家电连锁业生产及销售收入为10399.64万元,占营业总收入的87.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3036.03万元,较去年同期相比增长563.68万元,增长率22.80%;实现净利润2277.02万元,较去年同期相比增长395.39万元,增长率21.01%。二、项目概况(一)项目名称家电连锁业投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积26579.95平方米(折合约39.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.74%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度173.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26579.95平方米,建筑物基底占地面积18005.26平方米,总建筑面积36148.73平方米,其中:规划建设主体工程23730.45平方米,项目规划绿化面积2008.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2379.75万元。(七)节能分析“家电连锁业投资项目建设项目”,年用电量1155722.66千瓦时,年总用水量11038.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.98吨标准煤/年。达产年综合节能量45.15吨标准煤/年,项目总节能率20.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9168.81万元,其中:固定资产投资6926.73万元,占项目总投资的75.55%;流动资金2242.08万元,占项目总投资的24.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16535.00万元,总成本费用12430.62万元,税金及附加174.25万元,利润总额4104.38万元,利税总额4844.75万元,税后净利润3078.28万元,达产年纳税总额1766.47万元;达产年投资利润率44.76%,投资利税率52.84%,投资回报率33.57%,全部投资回收期4.48年,提供就业职位265个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区家电连锁业行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区家电连锁业产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“家电连锁业投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位265个,达产年纳税总额1766.47万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.76%,投资利税率52.84%,全部投资回报率33.57%,全部投资回收期4.48年,固定资产投资回收期4.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从消费看,“海淘”等现象的火热,凸显出我国质量发展中存在的“短板”和“痛点”。民营企业的质量水平和品牌形象直接关系到中国制造的质量品牌形象。总体来看,民营企业规模小,多数处于创业期、成长期。引导民营企业树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手,也是改善供给结构、满足人民群众消费需求的一个战略举措。通过提升质量品牌,着力打造“中国制造”物美价廉的金字招牌,不仅能满足国内消费需求,而且也能得到更多国外消费者的青睐,更深、更广地融入全球供给体系,从而实现更高质量的供需平衡。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26579.9539.85亩1.1容积率1.361.2建筑系数67.74%1.3投资强度万元/亩173.821.4基底面积平方米18005.261.5总建筑面积平方米36148.731.6绿化面积平方米2008.58绿化率5.56%2总投资万元9168.812.1固定资产投资万元6926.732.1.1土建工程投资万元3204.512.1.1.1土建工程投资占比万元34.95%2.1.2设备投资万元2379.752.1.2.1设备投资占比25.95%2.1.3其它投资万元1342.472.1.3.1其它投资占比14.64%2.1.4固定资产投资占比75.55%2.2流动资金万元2242.082.2.1流动资金占比24.45%3收入万元16535.004总成本万元12430.625利润总额万元4104.386净利润万元3078.287所得税万元1.368增值税万元566.129税金及附加万元174.2510纳税总额万元1766.4711利税总额万元4844.7512投资利润率44.76%13投资利税率52.84%14投资回报率33.57%15回收期年4.4816设备数量台(套)7117年用电量千瓦时1155722.6618年用水量立方米11038.7419总能耗吨标准煤142.9820节能率20.00%21节能量吨标准煤45.1522员工数量人265第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.74%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度173.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12729.7212729.7223730.4523730.452314.021.1主要生产车间7637.837637.8314238.2714238.271434.691.2辅助生产车间4073.514073.517593.747593.74740.491.3其他生产车间1018.381018.381376.371376.37138.842仓储工程2700.792700.798071.888071.88572.442.1成品贮存675.20675.202017.972017.97143.112.2原料仓储1404.411404.414197.384197.38297.672.3辅助材料仓库621.18621.181856.531856.53131.663供配电工程144.04144.04144.04144.0411.493.1供配电室144.04144.04144.04144.0411.494给排水工程165.65165.65165.65165.6510.284.1给排水165.65165.65165.65165.6510.285服务性工程1710.501710.501710.501710.50121.315.1办公用房977.15977.15977.15977.1568.565.2生活服务733.35733.35733.35733.3564.056消防及环保工程482.54482.54482.54482.5438.506.1消防环保工程482.54482.54482.54482.5438.507项目总图工程72.0272.0272.0272.0285.717.1场地及道路硬化4797.711047.391047.397.2场区围墙1047.394797.714797.717.3安全保卫室72.0272.0272.0272.028绿化工程1450.3550.76合计18005.2636148.7336148.733204.51六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6165.64万元,占计划投资的67.25%。其中:完成固定资产投资4675.35万元,占总投资的75.83%;完成流动资金投资1490.29,占总投资的24.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6165.641.1完成比例67.25%2完成固定资产投资万元4675.352.1完成比例75.83%3完成流动资金投资万元1490.293.1完成比例24.17%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员265人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1801.2人均年工资万元4.751.3年工资额万元976.272工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.132.3年工资额万元245.403企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.483.3年工资额万元86.844品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元124.955其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.345.3年工资额万元70.136职工工资总额万元10739.55五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6926.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3204.512379.75173.826926.731.1工程费用万元3204.512379.7512981.631.1.1建筑工程费用万元3204.513204.5134.95%1.1.2设备购置及安装费万元2379.752379.7525.95%1.2工程建设其他费用万元1342.471342.4714.64%1.2.1无形资产万元539.12539.121.3预备费万元803.35803.351.3.1基本预备费万元373.43373.431.3.2涨价预备费万元429.92429.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元6926.736926.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2242.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12981.636662.397799.4212981.6312981.6312981.631.1应收账款万元3894.492141.972920.873894.493894.493894.491.2存货万元5841.733212.954381.305841.735841.735841.731.2.1原辅材料万元1752.52963.891314.391752.521752.521752.521.2.2燃料动力万元87.6348.1965.7287.6387.6387.631.2.3在产品万元2687.201477.962015.402687.202687.202687.201.2.4产成品万元1314.39722.91985.791314.391314.391314.391.3现金万元3245.411784.972434.063245.413245.413245.412流动负债万元10739.555906.758054.6610739.5510739.5510739.552.1应付账款万元10739.555906.758054.6610739.5510739.5510739.553流动资金万元2242.081233.141681.562242.082242.082242.084铺底流动资金万元747.35411.05560.52747.35747.35747.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9168.81万元,其中:固定资产投资6926.73万元,占项目总投资的75.55%;流动资金2242.08万元,占项目总投资的24.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3204.51万元,占项目总投资的34.95%;设备购置费2379.75万元,占项目总投资的25.95%;其它投资1342.47万元,占项目总投资的14.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6926.73+2242.08=9168.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6926.7375.55%1.1项目建设投资万元6926.7375.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2242.0824.45%3总投资万元万元9168.81二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9094.25万元,总成本7086.87万元,利润总额2007.38万元,净利润143.68万元,增值税311.37万元,税金及附加1505.54万元,所得税501.85万元;第二年收入12401.25万元,总成本9097.01万元,利润总额3304.24万元,净利润2478.18万元,增值税424.59万元,税金及附加157.27万元,所得税826.06万元;第三年生产负荷100%,收入16535.00万元,总成本12430.62万元,利润总额4104.38万元,净利润3078.28万元,增值税566.12万元,税金及附加174.25万元,所得税1026.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16535.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=566.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9094.2512401.2516535.0016535.0016535.001.1家电连锁业万元9094.2512401.2516535.0016535.0016535.002现价增加值万元2910.163968.405291.205291.205291.203增值税万元31

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