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文档简介
泓域咨询MACRO/ 口袋秤投资项目立项申请报告口袋秤投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx集团实现营业收入29109.60万元,同比增长22.25%(5298.22万元)。其中,主营业业务口袋秤生产及销售收入为25889.15万元,占营业总收入的88.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7607.38万元,较去年同期相比增长735.19万元,增长率10.70%;实现净利润5705.53万元,较去年同期相比增长535.66万元,增长率10.36%。二、项目概况(一)项目名称口袋秤投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积33690.17平方米(折合约50.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.60%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度177.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33690.17平方米,建筑物基底占地面积18394.83平方米,总建筑面积40765.11平方米,其中:规划建设主体工程26138.79平方米,项目规划绿化面积3069.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费3845.93万元。(七)节能分析“口袋秤投资项目建设项目”,年用电量798607.29千瓦时,年总用水量13195.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.28吨标准煤/年。达产年综合节能量33.09吨标准煤/年,项目总节能率27.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12670.57万元,其中:固定资产投资8964.01万元,占项目总投资的70.75%;流动资金3706.56万元,占项目总投资的29.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30033.00万元,总成本费用22815.73万元,税金及附加254.22万元,利润总额7217.27万元,利税总额8466.98万元,税后净利润5412.95万元,达产年纳税总额3054.03万元;达产年投资利润率56.96%,投资利税率66.82%,投资回报率42.72%,全部投资回收期3.84年,提供就业职位439个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区口袋秤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区口袋秤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“口袋秤投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位439个,达产年纳税总额3054.03万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.96%,投资利税率66.82%,全部投资回报率42.72%,全部投资回收期3.84年,固定资产投资回收期3.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率,支持商业银行发行小微企业金融债,加强小微企业增信合作。(银监会、人民银行)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33690.1750.51亩1.1容积率1.211.2建筑系数54.60%1.3投资强度万元/亩177.471.4基底面积平方米18394.831.5总建筑面积平方米40765.111.6绿化面积平方米3069.09绿化率7.53%2总投资万元12670.572.1固定资产投资万元8964.012.1.1土建工程投资万元2940.522.1.1.1土建工程投资占比万元23.21%2.1.2设备投资万元3845.932.1.2.1设备投资占比30.35%2.1.3其它投资万元2177.562.1.3.1其它投资占比17.19%2.1.4固定资产投资占比70.75%2.2流动资金万元3706.562.2.1流动资金占比29.25%3收入万元30033.004总成本万元22815.735利润总额万元7217.276净利润万元5412.957所得税万元1.218增值税万元995.499税金及附加万元254.2210纳税总额万元3054.0311利税总额万元8466.9812投资利润率56.96%13投资利税率66.82%14投资回报率42.72%15回收期年3.8416设备数量台(套)8017年用电量千瓦时798607.2918年用水量立方米13195.5719总能耗吨标准煤99.2820节能率27.31%21节能量吨标准煤33.0922员工数量人439第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.60%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度177.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13005.1413005.1426138.7926138.792074.021.1主要生产车间7803.087803.0815683.2715683.271285.891.2辅助生产车间4161.644161.648364.418364.41663.691.3其他生产车间1040.411040.411516.051516.05124.442仓储工程2759.222759.229507.119507.11548.622.1成品贮存689.80689.802376.782376.78137.162.2原料仓储1434.791434.794943.704943.70285.282.3辅助材料仓库634.62634.622186.642186.64126.183供配电工程147.16147.16147.16147.169.553.1供配电室147.16147.16147.16147.169.554给排水工程169.23169.23169.23169.238.544.1给排水169.23169.23169.23169.238.545服务性工程1747.511747.511747.511747.51100.845.1办公用房751.01751.01751.01751.0160.465.2生活服务996.50996.50996.50996.5052.846消防及环保工程492.98492.98492.98492.9832.006.1消防环保工程492.98492.98492.98492.9832.007项目总图工程73.5873.5873.5873.58104.827.1场地及道路硬化4760.74749.05749.057.2场区围墙749.054760.744760.747.3安全保卫室73.5873.5873.5873.588绿化工程1775.1162.13合计18394.8340765.1140765.112940.52六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12141.32万元,占计划投资的95.82%。其中:完成固定资产投资8099.18万元,占总投资的66.71%;完成流动资金投资4042.14,占总投资的33.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12141.321.1完成比例95.82%2完成固定资产投资万元8099.182.1完成比例66.71%3完成流动资金投资万元4042.143.1完成比例33.29%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员439人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2991.2人均年工资万元4.311.3年工资额万元1506.262工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元6.322.3年工资额万元441.933企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.113.3年工资额万元141.534品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元196.465其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.045.3年工资额万元91.196职工工资总额万元16479.54五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8964.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2940.523845.93177.478964.011.1工程费用万元2940.523845.9320186.101.1.1建筑工程费用万元2940.522940.5223.21%1.1.2设备购置及安装费万元3845.933845.9330.35%1.2工程建设其他费用万元2177.562177.5617.19%1.2.1无形资产万元1093.241093.241.3预备费万元1084.321084.321.3.1基本预备费万元439.55439.551.3.2涨价预备费万元644.77644.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元8964.018964.01(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3706.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20186.1013735.1113523.5720186.1020186.1020186.101.1应收账款万元6055.833936.294239.086055.836055.836055.831.2存货万元9083.745904.436358.629083.749083.749083.741.2.1原辅材料万元2725.121771.331907.592725.122725.122725.121.2.2燃料动力万元136.2688.5795.38136.26136.26136.261.2.3在产品万元4178.522716.042924.964178.524178.524178.521.2.4产成品万元2043.841328.501430.692043.842043.842043.841.3现金万元5046.523280.243532.575046.525046.525046.522流动负债万元16479.5410711.7011535.6816479.5416479.5416479.542.1应付账款万元16479.5410711.7011535.6816479.5416479.5416479.543流动资金万元3706.562409.262594.593706.563706.563706.564铺底流动资金万元1235.51803.09864.861235.511235.511235.51(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12670.57万元,其中:固定资产投资8964.01万元,占项目总投资的70.75%;流动资金3706.56万元,占项目总投资的29.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2940.52万元,占项目总投资的23.21%;设备购置费3845.93万元,占项目总投资的30.35%;其它投资2177.56万元,占项目总投资的17.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8964.01+3706.56=12670.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8964.0170.75%1.1项目建设投资万元8964.0170.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3706.5629.25%3总投资万元万元12670.57二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19521.45万元,总成本3936.87万元,利润总额15584.58万元,净利润212.41万元,增值税647.07万元,税金及附加11688.43万元,所得税3896.14万元;第二年收入21023.10万元,总成本4177.24万元,利润总额16845.86万元,净利润12634.39万元,增值税696.84万元,税金及附加218.38万元,所得税4211.47万元;第三年生产负荷100%,收入30033.00万元,总成本22815.73万元,利润总额7217.27万元,净利润5412.95万元,增值税995.49万元,税金及附加254.22万元,所得税1804.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30033.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=995.49万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19521.4521023.1030033.0030033.0030033.001.1口袋秤万元19521.4521023.1030033.0030033.0030033.002现价增加值万元6246.866727.399610.569
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