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文档简介
泓域咨询MACRO/ 深豆绿金属漆投资项目立项申请报告深豆绿金属漆投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入17533.02万元,同比增长12.11%(1893.60万元)。其中,主营业业务深豆绿金属漆生产及销售收入为16129.19万元,占营业总收入的91.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4527.62万元,较去年同期相比增长995.73万元,增长率28.19%;实现净利润3395.72万元,较去年同期相比增长334.01万元,增长率10.91%。二、项目概况(一)项目名称深豆绿金属漆投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积36564.94平方米(折合约54.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.61%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度165.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36564.94平方米,建筑物基底占地面积21796.36平方米,总建筑面积60332.15平方米,其中:规划建设主体工程46515.26平方米,项目规划绿化面积4105.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费3950.80万元。(七)节能分析“深豆绿金属漆投资项目建设项目”,年用电量821715.23千瓦时,年总用水量16876.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.43吨标准煤/年。达产年综合节能量30.60吨标准煤/年,项目总节能率24.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12575.95万元,其中:固定资产投资9052.97万元,占项目总投资的71.99%;流动资金3522.98万元,占项目总投资的28.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26437.00万元,总成本费用20734.76万元,税金及附加240.64万元,利润总额5702.24万元,利税总额6729.40万元,税后净利润4276.68万元,达产年纳税总额2452.72万元;达产年投资利润率45.34%,投资利税率53.51%,投资回报率34.01%,全部投资回收期4.44年,提供就业职位529个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区深豆绿金属漆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区深豆绿金属漆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“深豆绿金属漆投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位529个,达产年纳税总额2452.72万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.34%,投资利税率53.51%,全部投资回报率34.01%,全部投资回收期4.44年,固定资产投资回收期4.44年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于推动产业转移促进区域协调发展。报告提出,制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。目前,工业和信息化部正在对产业转移指导目录(2012年本)进行修订,预计2018年底前完成修订工作。同时,进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”,为地方政府、产业园区、企业等主体提供转出项目和转入项目信息对接功能。2016年7月,工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、商务部联合发布关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见,2017年按照规模效益突出的优势产业示范基地和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地两个系列组织申报。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36564.9454.82亩1.1容积率1.651.2建筑系数59.61%1.3投资强度万元/亩165.141.4基底面积平方米21796.361.5总建筑面积平方米60332.151.6绿化面积平方米4105.90绿化率6.81%2总投资万元12575.952.1固定资产投资万元9052.972.1.1土建工程投资万元5065.882.1.1.1土建工程投资占比万元40.28%2.1.2设备投资万元3950.802.1.2.1设备投资占比31.42%2.1.3其它投资万元36.292.1.3.1其它投资占比0.29%2.1.4固定资产投资占比71.99%2.2流动资金万元3522.982.2.1流动资金占比28.01%3收入万元26437.004总成本万元20734.765利润总额万元5702.246净利润万元4276.687所得税万元1.658增值税万元786.529税金及附加万元240.6410纳税总额万元2452.7211利税总额万元6729.4012投资利润率45.34%13投资利税率53.51%14投资回报率34.01%15回收期年4.4416设备数量台(套)11217年用电量千瓦时821715.2318年用水量立方米16876.8619总能耗吨标准煤102.4320节能率24.08%21节能量吨标准煤30.6022员工数量人529第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则,加快实施一批高新技术产业项目,培育一批高新技术企业,发展一批高新技术产业群。力争到2020年,形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势产业,高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.61%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度165.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15410.0315410.0346515.2646515.264296.301.1主要生产车间9246.029246.0227909.1627909.162663.711.2辅助生产车间4931.214931.2114884.8814884.881374.821.3其他生产车间1232.801232.802697.892697.89257.782仓储工程3269.453269.458980.988980.98603.282.1成品贮存817.36817.362245.242245.24150.822.2原料仓储1700.111700.114670.114670.11313.712.3辅助材料仓库751.97751.972065.632065.63138.753供配电工程174.37174.37174.37174.3713.183.1供配电室174.37174.37174.37174.3713.184给排水工程200.53200.53200.53200.5311.794.1给排水200.53200.53200.53200.5311.795服务性工程2070.652070.652070.652070.65139.095.1办公用房864.38864.38864.38864.3873.425.2生活服务1206.271206.271206.271206.2763.326消防及环保工程584.14584.14584.14584.1444.146.1消防环保工程584.14584.14584.14584.1444.147项目总图工程87.1987.1987.1987.19-131.717.1场地及道路硬化5882.26887.16887.167.2场区围墙887.165882.265882.267.3安全保卫室87.1987.1987.1987.198绿化工程2565.9789.81合计21796.3660332.1560332.155065.88六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9077.64万元,占计划投资的72.18%。其中:完成固定资产投资5778.25万元,占总投资的63.65%;完成流动资金投资3299.39,占总投资的36.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9077.641.1完成比例72.18%2完成固定资产投资万元5778.252.1完成比例63.65%3完成流动资金投资万元3299.393.1完成比例36.35%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员529人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3601.2人均年工资万元4.861.3年工资额万元2084.452工程技术人员工资2.1平均人数人792.2人均年工资万元5.082.3年工资额万元418.423企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.853.3年工资额万元128.024品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元244.415其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元5.305.3年工资额万元119.896职工工资总额万元15846.06五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9052.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5065.883950.80165.149052.971.1工程费用万元5065.883950.8019369.041.1.1建筑工程费用万元5065.885065.8840.28%1.1.2设备购置及安装费万元3950.803950.8031.42%1.2工程建设其他费用万元36.2936.290.29%1.2.1无形资产万元14.9614.961.3预备费万元21.3321.331.3.1基本预备费万元10.3410.341.3.2涨价预备费万元10.9910.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元9052.979052.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3522.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19369.0410594.7011937.9519369.0419369.0419369.041.1应收账款万元5810.713486.434358.035810.715810.715810.711.2存货万元8716.075229.646537.058716.078716.078716.071.2.1原辅材料万元2614.821568.891961.122614.822614.822614.821.2.2燃料动力万元130.7478.4498.06130.74130.74130.741.2.3在产品万元4009.392405.643007.044009.394009.394009.391.2.4产成品万元1961.121176.671470.841961.121961.121961.121.3现金万元4842.262905.363631.704842.264842.264842.262流动负债万元15846.069507.6411884.5515846.0615846.0615846.062.1应付账款万元15846.069507.6411884.5515846.0615846.0615846.063流动资金万元3522.982113.792642.243522.983522.983522.984铺底流动资金万元1174.31704.60880.741174.311174.311174.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12575.95万元,其中:固定资产投资9052.97万元,占项目总投资的71.99%;流动资金3522.98万元,占项目总投资的28.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5065.88万元,占项目总投资的40.28%;设备购置费3950.80万元,占项目总投资的31.42%;其它投资36.29万元,占项目总投资的0.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9052.97+3522.98=12575.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9052.9771.99%1.1项目建设投资万元9052.9771.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3522.9828.01%3总投资万元万元12575.95二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15862.20万元,总成本12326.58万元,利润总额3535.62万元,净利润202.89万元,增值税471.91万元,税金及附加2651.72万元,所得税883.90万元;第二年收入19827.75万元,总成本14914.23万元,利润总额4913.52万元,净利润3685.14万元,增值税589.89万元,税金及附加217.05万元,所得税1228.38万元;第三年生产负荷100%,收入26437.00万元,总成本20734.76万元,利润总额5702.24万元,净利润4276.68万元,增值税786.52万元,税金及附加240.64万元,所得税1425.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26437.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=786.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15862.2019827.7526437.0026437.0026437.001.1深豆绿金属漆万元15862.2019827.7526437.0026437.0026437.002现价增加值万元5075.906344.888459.8484
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