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文档简介
泓域咨询MACRO/ 轮胎平衡仪投资项目立项申请报告轮胎平衡仪投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限公司实现营业收入24814.14万元,同比增长22.06%(4484.47万元)。其中,主营业业务轮胎平衡仪生产及销售收入为21837.36万元,占营业总收入的88.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6028.33万元,较去年同期相比增长954.35万元,增长率18.81%;实现净利润4521.25万元,较去年同期相比增长599.57万元,增长率15.29%。二、项目概况(一)项目名称轮胎平衡仪投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积50705.34平方米(折合约76.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.63%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度161.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50705.34平方米,建筑物基底占地面积36320.24平方米,总建筑面积53240.61平方米,其中:规划建设主体工程35876.42平方米,项目规划绿化面积3641.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计166台(套),设备购置费5178.97万元。(七)节能分析“轮胎平衡仪投资项目建设项目”,年用电量1145226.45千瓦时,年总用水量24296.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.83吨标准煤/年。达产年综合节能量52.83吨标准煤/年,项目总节能率24.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15843.93万元,其中:固定资产投资12275.71万元,占项目总投资的77.48%;流动资金3568.22万元,占项目总投资的22.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28449.00万元,总成本费用22436.87万元,税金及附加302.33万元,利润总额6012.13万元,利税总额7143.72万元,税后净利润4509.10万元,达产年纳税总额2634.62万元;达产年投资利润率37.95%,投资利税率45.09%,投资回报率28.46%,全部投资回收期5.01年,提供就业职位495个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园轮胎平衡仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园轮胎平衡仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“轮胎平衡仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位495个,达产年纳税总额2634.62万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.95%,投资利税率45.09%,全部投资回报率28.46%,全部投资回收期5.01年,固定资产投资回收期5.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励银行等金融机构开展供应链融资,为制造业民营企业产业链上下游提供金融服务,促进产业链相关企业协调发展。(银监会、人民银行、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50705.3476.02亩1.1容积率1.051.2建筑系数71.63%1.3投资强度万元/亩161.481.4基底面积平方米36320.241.5总建筑面积平方米53240.611.6绿化面积平方米3641.71绿化率6.84%2总投资万元15843.932.1固定资产投资万元12275.712.1.1土建工程投资万元4738.452.1.1.1土建工程投资占比万元29.91%2.1.2设备投资万元5178.972.1.2.1设备投资占比32.69%2.1.3其它投资万元2358.292.1.3.1其它投资占比14.88%2.1.4固定资产投资占比77.48%2.2流动资金万元3568.222.2.1流动资金占比22.52%3收入万元28449.004总成本万元22436.875利润总额万元6012.136净利润万元4509.107所得税万元1.058增值税万元829.269税金及附加万元302.3310纳税总额万元2634.6211利税总额万元7143.7212投资利润率37.95%13投资利税率45.09%14投资回报率28.46%15回收期年5.0116设备数量台(套)16617年用电量千瓦时1145226.4518年用水量立方米24296.0419总能耗吨标准煤142.8320节能率24.94%21节能量吨标准煤52.8322员工数量人495第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心,培育一批创新型领军企业等。其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面,不仅要强化金融监管治理、促其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.63%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度161.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25678.4125678.4135876.4235876.423512.331.1主要生产车间15407.0515407.0521525.8521525.852177.641.2辅助生产车间8217.098217.0911480.4511480.451123.951.3其他生产车间2054.272054.272080.832080.83210.742仓储工程5448.045448.0411286.7211286.72803.622.1成品贮存1362.011362.012821.682821.68200.912.2原料仓储2832.982832.985869.095869.09417.882.3辅助材料仓库1253.051253.052595.952595.95184.833供配电工程290.56290.56290.56290.5623.273.1供配电室290.56290.56290.56290.5623.274给排水工程334.15334.15334.15334.1520.824.1给排水334.15334.15334.15334.1520.825服务性工程3450.423450.423450.423450.42245.675.1办公用房1758.241758.241758.241758.24113.745.2生活服务1692.181692.181692.181692.18139.506消防及环保工程973.38973.38973.38973.3877.976.1消防环保工程973.38973.38973.38973.3877.977项目总图工程145.28145.28145.28145.28-91.677.1场地及道路硬化9149.621877.861877.867.2场区围墙1877.869149.629149.627.3安全保卫室145.28145.28145.28145.288绿化工程4184.04146.44合计36320.2453240.6153240.614738.45六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14442.39万元,占计划投资的91.15%。其中:完成固定资产投资9529.40万元,占总投资的65.98%;完成流动资金投资4912.99,占总投资的34.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14442.391.1完成比例91.15%2完成固定资产投资万元9529.402.1完成比例65.98%3完成流动资金投资万元4912.993.1完成比例34.02%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员495人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3371.2人均年工资万元4.991.3年工资额万元1938.612工程技术人员工资2.1平均人数人742.2人均年工资万元6.252.3年工资额万元503.673企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.583.3年工资额万元128.724品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元202.355其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元6.005.3年工资额万元172.716职工工资总额万元16866.55五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12275.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4738.455178.97161.4812275.711.1工程费用万元4738.455178.9720434.771.1.1建筑工程费用万元4738.454738.4529.91%1.1.2设备购置及安装费万元5178.975178.9732.69%1.2工程建设其他费用万元2358.292358.2914.88%1.2.1无形资产万元1331.161331.161.3预备费万元1027.131027.131.3.1基本预备费万元510.81510.811.3.2涨价预备费万元516.32516.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元12275.7112275.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3568.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20434.778684.3014257.5220434.7720434.7720434.771.1应收账款万元6130.432452.174291.306130.436130.436130.431.2存货万元9195.653678.266436.959195.659195.659195.651.2.1原辅材料万元2758.691103.481931.092758.692758.692758.691.2.2燃料动力万元137.9355.1796.55137.93137.93137.931.2.3在产品万元4230.001692.002961.004230.004230.004230.001.2.4产成品万元2069.02827.611448.312069.022069.022069.021.3现金万元5108.692043.483576.085108.695108.695108.692流动负债万元16866.556746.6211806.5816866.5516866.5516866.552.1应付账款万元16866.556746.6211806.5816866.5516866.5516866.553流动资金万元3568.221427.292497.753568.223568.223568.224铺底流动资金万元1189.39475.76832.581189.391189.391189.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15843.93万元,其中:固定资产投资12275.71万元,占项目总投资的77.48%;流动资金3568.22万元,占项目总投资的22.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4738.45万元,占项目总投资的29.91%;设备购置费5178.97万元,占项目总投资的32.69%;其它投资2358.29万元,占项目总投资的14.88%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12275.71+3568.22=15843.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12275.7177.48%1.1项目建设投资万元12275.7177.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3568.2222.52%3总投资万元万元15843.93二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11379.60万元,总成本10900.57万元,利润总额479.03万元,净利润242.63万元,增值税331.70万元,税金及附加359.27万元,所得税119.76万元;第二年收入19914.30万元,总成本16673.47万元,利润总额3240.83万元,净利润2430.62万元,增值税580.48万元,税金及附加272.48万元,所得税810.21万元;第三年生产负荷100%,收入28449.00万元,总成本22436.87万元,利润总额6012.13万元,净利润4509.10万元,增值税829.26万元,税金及附加302.33万元,所得税1503.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28449.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=829.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11379.6019914.3028449.0028449.0028449.001.1轮胎平衡仪万元11379.6019914.3028449.0028449.0028449.002现价增加值万元3641.476372.589103.
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