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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx仪表控制盘项目立项申请报告年产xxx仪表控制盘项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入12202.51万元,同比增长22.74%(2260.72万元)。其中,主营业业务仪表控制盘生产及销售收入为10982.58万元,占营业总收入的90.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3332.13万元,较去年同期相比增长775.80万元,增长率30.35%;实现净利润2499.10万元,较去年同期相比增长540.60万元,增长率27.60%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx仪表控制盘项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积37745.53平方米(折合约56.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.27%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度164.12万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37745.53平方米,建筑物基底占地面积25768.87平方米,总建筑面积56240.84平方米,其中:规划建设主体工程39561.38平方米,项目规划绿化面积3437.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费4184.35万元。(七)节能分析“年产xxx仪表控制盘项目建设项目”,年用电量588276.18千瓦时,年总用水量10902.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.23吨标准煤/年。达产年综合节能量25.73吨标准煤/年,项目总节能率28.40%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11504.72万元,其中:固定资产投资9287.55万元,占项目总投资的80.73%;流动资金2217.17万元,占项目总投资的19.27%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18345.00万元,总成本费用14209.12万元,税金及附加219.44万元,利润总额4135.88万元,利税总额4925.79万元,税后净利润3101.91万元,达产年纳税总额1823.88万元;达产年投资利润率35.95%,投资利税率42.82%,投资回报率26.96%,全部投资回收期5.21年,提供就业职位292个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地仪表控制盘行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地仪表控制盘产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx仪表控制盘项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位292个,达产年纳税总额1823.88万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.95%,投资利税率42.82%,全部投资回报率26.96%,全部投资回收期5.21年,固定资产投资回收期5.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37745.5356.59亩1.1容积率1.491.2建筑系数68.27%1.3投资强度万元/亩164.121.4基底面积平方米25768.871.5总建筑面积平方米56240.841.6绿化面积平方米3437.31绿化率6.11%2总投资万元11504.722.1固定资产投资万元9287.552.1.1土建工程投资万元4830.872.1.1.1土建工程投资占比万元41.99%2.1.2设备投资万元4184.352.1.2.1设备投资占比36.37%2.1.3其它投资万元272.332.1.3.1其它投资占比2.37%2.1.4固定资产投资占比80.73%2.2流动资金万元2217.172.2.1流动资金占比19.27%3收入万元18345.004总成本万元14209.125利润总额万元4135.886净利润万元3101.917所得税万元1.498增值税万元570.479税金及附加万元219.4410纳税总额万元1823.8811利税总额万元4925.7912投资利润率35.95%13投资利税率42.82%14投资回报率26.96%15回收期年5.2116设备数量台(套)9517年用电量千瓦时588276.1818年用水量立方米10902.3519总能耗吨标准煤73.2320节能率28.40%21节能量吨标准煤25.7322员工数量人292第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过2016年以来近两年的供给侧结构性改革,过剩产能逐步被淘汰出清、僵尸企业逐步被清理、非金融企业高杠杆逐步企稳回落、房地产长效机制正在建立、资金“脱实向虚”向“脱虚向实”转变、新旧动能加快转换,2018年中国经济有望迎来一个难得的战略机遇期。2018年更是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,十九大报告为中国经济未来发展描绘了清晰宏伟的蓝图。一大批省、市、县党政一把手在十九大前后完成换届,在十九大精神指引下,这些经过各级组织部门深入考察的有能力、有实干精神的干部,没有太多思想包袱和负担,可以轻装上阵、撸袖大干,他们的上岗有望推动新一轮招商引资、新一轮地方经济发展的热潮。在此背景下,当前复苏乏力的民间投资及与之密切相关的制造业投资增速有望企稳回升,这将在很大程度上对冲房地产和基建投资增速的下滑。受益于居民可支配收入持续 “跑赢”GDP增速、消费升级等因素,2018年消费有望保持平稳较快增长,继续发挥经济增长“稳定器”和“压舱石”的重要作用。2018年主要经济体经济和贸易回暖趋势有望延续,但考虑到部分国家贸易保护政策及2017年较高对比基数的变化,2018年的出口增速面临小幅下行压力。综合判断,尽管2018年的经济增速与2017年基本持平或略有下滑,但2018年经济增长的质量会更高,这主要体现在消费占比持续提升、三产结构更加优化、内生动力发力更多、动能转换更加凸显等方面。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约,最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础,部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长,核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市,我市近年来两化融合实践颇为抢眼,不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评,其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低,工业应用指数偏差。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址说明一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.27%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度164.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18218.5918218.5939561.3839561.383737.991.1主要生产车间10931.1510931.1523736.8323736.832317.551.2辅助生产车间5829.955829.9512659.6412659.641196.161.3其他生产车间1457.491457.492294.562294.56224.282仓储工程3865.333865.3310841.6510841.65745.002.1成品贮存966.33966.332710.412710.41186.252.2原料仓储2009.972009.975637.665637.66387.402.3辅助材料仓库889.03889.032493.582493.58171.353供配电工程206.15206.15206.15206.1515.943.1供配电室206.15206.15206.15206.1515.944给排水工程237.07237.07237.07237.0714.254.1给排水237.07237.07237.07237.0714.255服务性工程2448.042448.042448.042448.04168.225.1办公用房1394.371394.371394.371394.3790.525.2生活服务1053.671053.671053.671053.6769.416消防及环保工程690.61690.61690.61690.6153.396.1消防环保工程690.61690.61690.61690.6153.397项目总图工程103.08103.08103.08103.082.587.1场地及道路硬化6770.471072.591072.597.2场区围墙1072.596770.476770.477.3安全保卫室103.08103.08103.08103.088绿化工程2671.4793.50合计25768.8756240.8456240.844830.87六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8426.32万元,占计划投资的73.24%。其中:完成固定资产投资5617.21万元,占总投资的66.66%;完成流动资金投资2809.11,占总投资的33.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8426.321.1完成比例73.24%2完成固定资产投资万元5617.212.1完成比例66.66%3完成流动资金投资万元2809.113.1完成比例33.34%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员292人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1991.2人均年工资万元4.351.3年工资额万元1124.342工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元5.512.3年工资额万元228.523企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.403.3年工资额万元75.424品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元119.805其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.575.3年工资额万元84.766职工工资总额万元10951.02五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9287.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4830.874184.35164.129287.551.1工程费用万元4830.874184.3513168.191.1.1建筑工程费用万元4830.874830.8741.99%1.1.2设备购置及安装费万元4184.354184.3536.37%1.2工程建设其他费用万元272.33272.332.37%1.2.1无形资产万元161.69161.691.3预备费万元110.64110.641.3.1基本预备费万元48.0448.041.3.2涨价预备费万元62.6062.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元9287.559287.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2217.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13168.197763.469328.5413168.1913168.1913168.191.1应收账款万元3950.462370.272962.843950.463950.463950.461.2存货万元5925.693555.414444.265925.695925.695925.691.2.1原辅材料万元1777.711066.621333.281777.711777.711777.711.2.2燃料动力万元88.8953.3366.6688.8988.8988.891.2.3在产品万元2725.821635.492044.362725.822725.822725.821.2.4产成品万元1333.28799.97999.961333.281333.281333.281.3现金万元3292.051975.232469.043292.053292.053292.052流动负债万元10951.026570.618213.2610951.0210951.0210951.022.1应付账款万元10951.026570.618213.2610951.0210951.0210951.023流动资金万元2217.171330.301662.882217.172217.172217.174铺底流动资金万元739.05443.43554.29739.05739.05739.05(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11504.72万元,其中:固定资产投资9287.55万元,占项目总投资的80.73%;流动资金2217.17万元,占项目总投资的19.27%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4830.87万元,占项目总投资的41.99%;设备购置费4184.35万元,占项目总投资的36.37%;其它投资272.33万元,占项目总投资的2.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9287.55+2217.17=11504.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9287.5580.73%1.1项目建设投资万元9287.5580.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2217.1719.27%3总投资万元万元11504.72二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11007.00万元,总成本4985.90万元,利润总额6021.10万元,净利润192.06万元,增值税342.28万元,税金及附加4515.83万元,所得税1505.28万元;第二年收入13758.75万元,总成本5931.25万元,利润总额7827.50万元,净利润5870.62万元,增值税427.85万元,税金及附加202.32万元,所得税1956.88万元;第三年生产负荷100%,收入18345.00万元,总成本14209.12万元,利润总额4135.88万元,净利润3101.91万元,增值税570.47万元,税金及附加219.44万元,所得税1033.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18345.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=570.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11007.0013758.7518345.0018345.0018345.001.1仪表控制盘万元11007.0013758.7518345.0018345.0018345.002现价增加值万元3522.244402.805870.4058
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