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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx渔业养殖机械项目立项申请报告年产xxx渔业养殖机械项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx公司实现营业收入12377.55万元,同比增长10.44%(1169.78万元)。其中,主营业业务渔业养殖机械生产及销售收入为10556.33万元,占营业总收入的85.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2864.26万元,较去年同期相比增长553.67万元,增长率23.96%;实现净利润2148.20万元,较去年同期相比增长233.09万元,增长率12.17%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx渔业养殖机械项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积25219.27平方米(折合约37.81亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.23%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度178.27万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25219.27平方米,建筑物基底占地面积15693.95平方米,总建筑面积36063.56平方米,其中:规划建设主体工程26327.68平方米,项目规划绿化面积2541.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费2390.55万元。(七)节能分析“年产xxx渔业养殖机械项目建设项目”,年用电量1302832.39千瓦时,年总用水量14334.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.34吨标准煤/年。达产年综合节能量42.89吨标准煤/年,项目总节能率25.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8497.60万元,其中:固定资产投资6740.39万元,占项目总投资的79.32%;流动资金1757.21万元,占项目总投资的20.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17505.00万元,总成本费用13367.67万元,税金及附加169.36万元,利润总额4137.33万元,利税总额4877.36万元,税后净利润3103.00万元,达产年纳税总额1774.36万元;达产年投资利润率48.69%,投资利税率57.40%,投资回报率36.52%,全部投资回收期4.24年,提供就业职位379个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城渔业养殖机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城渔业养殖机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx渔业养殖机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位379个,达产年纳税总额1774.36万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.69%,投资利税率57.40%,全部投资回报率36.52%,全部投资回收期4.24年,固定资产投资回收期4.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25219.2737.81亩1.1容积率1.431.2建筑系数62.23%1.3投资强度万元/亩178.271.4基底面积平方米15693.951.5总建筑面积平方米36063.561.6绿化面积平方米2541.62绿化率7.05%2总投资万元8497.602.1固定资产投资万元6740.392.1.1土建工程投资万元2791.062.1.1.1土建工程投资占比万元32.85%2.1.2设备投资万元2390.552.1.2.1设备投资占比28.13%2.1.3其它投资万元1558.782.1.3.1其它投资占比18.34%2.1.4固定资产投资占比79.32%2.2流动资金万元1757.212.2.1流动资金占比20.68%3收入万元17505.004总成本万元13367.675利润总额万元4137.336净利润万元3103.007所得税万元1.438增值税万元570.679税金及附加万元169.3610纳税总额万元1774.3611利税总额万元4877.3612投资利润率48.69%13投资利税率57.40%14投资回报率36.52%15回收期年4.2416设备数量台(套)8917年用电量千瓦时1302832.3918年用水量立方米14334.7719总能耗吨标准煤161.3420节能率25.28%21节能量吨标准煤42.8922员工数量人379第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.23%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度178.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11095.6211095.6226327.6826327.682241.331.1主要生产车间6657.376657.3715796.6115796.611389.621.2辅助生产车间3550.603550.608424.868424.86717.231.3其他生产车间887.65887.651527.011527.01134.482仓储工程2354.092354.096328.326328.32391.812.1成品贮存588.52588.521582.081582.0897.952.2原料仓储1224.131224.133290.733290.73203.742.3辅助材料仓库541.44541.441455.511455.5190.123供配电工程125.55125.55125.55125.558.743.1供配电室125.55125.55125.55125.558.744给排水工程144.38144.38144.38144.387.824.1给排水144.38144.38144.38144.387.825服务性工程1490.931490.931490.931490.9392.315.1办公用房601.32601.32601.32601.3249.495.2生活服务889.61889.61889.61889.6137.356消防及环保工程420.60420.60420.60420.6029.306.1消防环保工程420.60420.60420.60420.6029.307项目总图工程62.7862.7862.7862.78-43.137.1场地及道路硬化4184.93647.86647.867.2场区围墙647.864184.934184.937.3安全保卫室62.7862.7862.7862.788绿化工程1796.6962.88合计15693.9536063.5636063.562791.06六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5348.05万元,占计划投资的62.94%。其中:完成固定资产投资3646.81万元,占总投资的68.19%;完成流动资金投资1701.24,占总投资的31.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5348.051.1完成比例62.94%2完成固定资产投资万元3646.812.1完成比例68.19%3完成流动资金投资万元1701.243.1完成比例31.81%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员379人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2581.2人均年工资万元4.051.3年工资额万元1489.062工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元6.532.3年工资额万元322.113企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.753.3年工资额万元91.164品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元155.765其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.575.3年工资额万元131.126职工工资总额万元10156.31五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6740.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2791.062390.55178.276740.391.1工程费用万元2791.062390.5511913.521.1.1建筑工程费用万元2791.062791.0632.85%1.1.2设备购置及安装费万元2390.552390.5528.13%1.2工程建设其他费用万元1558.781558.7818.34%1.2.1无形资产万元854.88854.881.3预备费万元703.90703.901.3.1基本预备费万元341.34341.341.3.2涨价预备费万元362.56362.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元6740.396740.39(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1757.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11913.525203.878516.1511913.5211913.5211913.521.1应收账款万元3574.061429.622680.543574.063574.063574.061.2存货万元5361.082144.434020.815361.085361.085361.081.2.1原辅材料万元1608.32643.331206.241608.321608.321608.321.2.2燃料动力万元80.4232.1760.3180.4280.4280.421.2.3在产品万元2466.10986.441849.572466.102466.102466.101.2.4产成品万元1206.24482.50904.681206.241206.241206.241.3现金万元2978.381191.352233.782978.382978.382978.382流动负债万元10156.314062.527617.2310156.3110156.3110156.312.1应付账款万元10156.314062.527617.2310156.3110156.3110156.313流动资金万元1757.21702.881317.911757.211757.211757.214铺底流动资金万元585.73234.29439.30585.73585.73585.73(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8497.60万元,其中:固定资产投资6740.39万元,占项目总投资的79.32%;流动资金1757.21万元,占项目总投资的20.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2791.06万元,占项目总投资的32.85%;设备购置费2390.55万元,占项目总投资的28.13%;其它投资1558.78万元,占项目总投资的18.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6740.39+1757.21=8497.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6740.3979.32%1.1项目建设投资万元6740.3979.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1757.2120.68%3总投资万元万元8497.60二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7002.00万元,总成本12978.51万元,利润总额-5976.51万元,净利润128.27万元,增值税228.27万元,税金及附加-4482.38万元,所得税-1494.13万元;第二年收入13128.75万元,总成本21075.76万元,利润总额-7947.01万元,净利润-5960.26万元,增值税428.00万元,税金及附加152.24万元,所得税-1986.75万元;第三年生产负荷100%,收入17505.00万元,总成本13367.67万元,利润总额4137.33万元,净利润3103.00万元,增值税570.67万元,税金及附加169.36万元,所得税1034.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17505.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=570.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7002.0013128.7517505.0017505.0017505.001.1渔业养殖机械万元7002.0013128.7517505.0017505.0017505.002现价增加值万元2240.644201.205601.605601.605601.603增值税
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