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泓域咨询MACRO/ 木纹地板投资项目立项申请报告木纹地板投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入18153.78万元,同比增长10.37%(1706.00万元)。其中,主营业业务木纹地板生产及销售收入为15915.89万元,占营业总收入的87.67%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5129.20万元,较去年同期相比增长1226.50万元,增长率31.43%;实现净利润3846.90万元,较去年同期相比增长790.21万元,增长率25.85%。二、项目概况(一)项目名称木纹地板投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积30762.04平方米(折合约46.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.59%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度169.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30762.04平方米,建筑物基底占地面积16485.38平方米,总建筑面积43682.10平方米,其中:规划建设主体工程31374.53平方米,项目规划绿化面积2954.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费2744.45万元。(七)节能分析“木纹地板投资项目建设项目”,年用电量1079808.19千瓦时,年总用水量24527.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.80吨标准煤/年。达产年综合节能量42.57吨标准煤/年,项目总节能率24.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11617.16万元,其中:固定资产投资7809.96万元,占项目总投资的67.23%;流动资金3807.20万元,占项目总投资的32.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26161.00万元,总成本费用19976.07万元,税金及附加225.42万元,利润总额6184.93万元,利税总额7263.44万元,税后净利润4638.70万元,达产年纳税总额2624.74万元;达产年投资利润率53.24%,投资利税率62.52%,投资回报率39.93%,全部投资回收期4.00年,提供就业职位505个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区木纹地板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区木纹地板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“木纹地板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位505个,达产年纳税总额2624.74万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.24%,投资利税率62.52%,全部投资回报率39.93%,全部投资回收期4.00年,固定资产投资回收期4.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30762.0446.12亩1.1容积率1.421.2建筑系数53.59%1.3投资强度万元/亩169.341.4基底面积平方米16485.381.5总建筑面积平方米43682.101.6绿化面积平方米2954.85绿化率6.76%2总投资万元11617.162.1固定资产投资万元7809.962.1.1土建工程投资万元3413.012.1.1.1土建工程投资占比万元29.38%2.1.2设备投资万元2744.452.1.2.1设备投资占比23.62%2.1.3其它投资万元1652.502.1.3.1其它投资占比14.22%2.1.4固定资产投资占比67.23%2.2流动资金万元3807.202.2.1流动资金占比32.77%3收入万元26161.004总成本万元19976.075利润总额万元6184.936净利润万元4638.707所得税万元1.428增值税万元853.099税金及附加万元225.4210纳税总额万元2624.7411利税总额万元7263.4412投资利润率53.24%13投资利税率62.52%14投资回报率39.93%15回收期年4.0016设备数量台(套)8617年用电量千瓦时1079808.1918年用水量立方米24527.8819总能耗吨标准煤134.8020节能率24.32%21节能量吨标准煤42.5722员工数量人505第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、促进制造业绿色化升级,启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义,也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起,财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作,支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造,解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年,支持83个项目,总投资205亿元。目前,各项目正在有序推进,一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制,在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型,联合体的带动效应初步显现。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.59%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度169.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11655.1611655.1631374.5331374.532696.521.1主要生产车间6993.106993.1018824.7218824.721671.841.2辅助生产车间3729.653729.6510039.8510039.85862.891.3其他生产车间932.41932.411819.721819.72161.792仓储工程2472.812472.817999.927999.92500.052.1成品贮存618.20618.201999.981999.98125.012.2原料仓储1285.861285.864159.964159.96260.032.3辅助材料仓库568.75568.751839.981839.98115.013供配电工程131.88131.88131.88131.889.273.1供配电室131.88131.88131.88131.889.274给排水工程151.67151.67151.67151.678.304.1给排水151.67151.67151.67151.678.305服务性工程1566.111566.111566.111566.1197.895.1办公用房939.31939.31939.31939.3155.905.2生活服务626.80626.80626.80626.8052.656消防及环保工程441.81441.81441.81441.8131.076.1消防环保工程441.81441.81441.81441.8131.077项目总图工程65.9465.9465.9465.944.647.1场地及道路硬化4445.74950.28950.287.2场区围墙950.284445.744445.747.3安全保卫室65.9465.9465.9465.948绿化工程1864.7865.27合计16485.3843682.1043682.103413.01六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8758.34万元,占计划投资的75.39%。其中:完成固定资产投资6484.15万元,占总投资的74.03%;完成流动资金投资2274.19,占总投资的25.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8758.341.1完成比例75.39%2完成固定资产投资万元6484.152.1完成比例74.03%3完成流动资金投资万元2274.193.1完成比例25.97%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员505人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3431.2人均年工资万元4.311.3年工资额万元1577.992工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元6.232.3年工资额万元385.823企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.343.3年工资额万元128.834品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元222.895其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元4.895.3年工资额万元153.236职工工资总额万元14436.49五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7809.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3413.012744.45169.347809.961.1工程费用万元3413.012744.4518243.691.1.1建筑工程费用万元3413.013413.0129.38%1.1.2设备购置及安装费万元2744.452744.4523.62%1.2工程建设其他费用万元1652.501652.5014.22%1.2.1无形资产万元882.77882.771.3预备费万元769.73769.731.3.1基本预备费万元332.83332.831.3.2涨价预备费万元436.90436.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元7809.967809.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3807.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18243.6911178.9515934.5618243.6918243.6918243.691.1应收账款万元5473.113283.864378.495473.115473.115473.111.2存货万元8209.664925.806567.738209.668209.668209.661.2.1原辅材料万元2462.901477.741970.322462.902462.902462.901.2.2燃料动力万元123.1473.8998.52123.14123.14123.141.2.3在产品万元3776.442265.873021.153776.443776.443776.441.2.4产成品万元1847.171108.301477.741847.171847.171847.171.3现金万元4560.922736.553648.744560.924560.924560.922流动负债万元14436.498661.8911549.1914436.4914436.4914436.492.1应付账款万元14436.498661.8911549.1914436.4914436.4914436.493流动资金万元3807.202284.323045.763807.203807.203807.204铺底流动资金万元1269.05761.441015.251269.051269.051269.05(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11617.16万元,其中:固定资产投资7809.96万元,占项目总投资的67.23%;流动资金3807.20万元,占项目总投资的32.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3413.01万元,占项目总投资的29.38%;设备购置费2744.45万元,占项目总投资的23.62%;其它投资1652.50万元,占项目总投资的14.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7809.96+3807.20=11617.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7809.9667.23%1.1项目建设投资万元7809.9667.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3807.2032.77%3总投资万元万元11617.16二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15696.60万元,总成本20594.22万元,利润总额-4897.62万元,净利润184.47万元,增值税511.85万元,税金及附加-3673.22万元,所得税-1224.40万元;第二年收入20928.80万元,总成本26196.32万元,利润总额-5267.52万元,净利润-3950.64万元,增值税682.47万元,税金及附加204.94万元,所得税-1316.88万元;第三年生产负荷100%,收入26161.00万元,总成本19976.07万元,利润总额6184.93万元,净利润4638.70万元,增值税853.09万元,税金及附加225.42万元,所得税1546.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26161.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=853.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15696.6020928.8026161.0026161.0026161.001.1木纹地板万元15696.6020928.8026161.0026161.0026161.002现价增加值万元5022.916697.228371.528371.528371.523增值税万元511.85
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