




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx板式液位计项目立项申请报告年产xx板式液位计项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx公司实现营业收入28943.92万元,同比增长19.73%(4768.69万元)。其中,主营业业务板式液位计生产及销售收入为25879.53万元,占营业总收入的89.41%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6017.22万元,较去年同期相比增长1051.91万元,增长率21.19%;实现净利润4512.91万元,较去年同期相比增长826.07万元,增长率22.41%。二、项目概况(一)项目名称年产xx板式液位计项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积54387.18平方米(折合约81.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.18%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度192.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54387.18平方米,建筑物基底占地面积41432.15平方米,总建筑面积70159.46平方米,其中:规划建设主体工程54334.61平方米,项目规划绿化面积4825.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计168台(套),设备购置费4899.13万元。(七)节能分析“年产xx板式液位计项目建设项目”,年用电量745882.12千瓦时,年总用水量38903.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.99吨标准煤/年。达产年综合节能量30.00吨标准煤/年,项目总节能率21.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20968.61万元,其中:固定资产投资15667.10万元,占项目总投资的74.72%;流动资金5301.51万元,占项目总投资的25.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入51475.00万元,总成本费用40794.83万元,税金及附加394.32万元,利润总额10680.17万元,利税总额12547.62万元,税后净利润8010.13万元,达产年纳税总额4537.49万元;达产年投资利润率50.93%,投资利税率59.84%,投资回报率38.20%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位794个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区板式液位计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区板式液位计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx板式液位计项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位794个,达产年纳税总额4537.49万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.93%,投资利税率59.84%,全部投资回报率38.20%,全部投资回收期4.12年,固定资产投资回收期4.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎社会经济安全和国防安全,关乎我国工业转型升级。我国目前正处于工业转型升级的关键时期,“四基”能力薄弱,将直接导致一些主机和成套设备、整机产品患上了“软骨病”、陷入“空壳化”,严重影响产品的质量和稳定性,以及品牌形象的提升。同时,先进基础工艺和产业技术基础体系缺失,将会使得工业生产粗放式增长,制约我国工业转型发展方式转变;基础能力不匹配会导致产业发展过度依赖要素成本。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54387.1881.54亩1.1容积率1.291.2建筑系数76.18%1.3投资强度万元/亩192.141.4基底面积平方米41432.151.5总建筑面积平方米70159.461.6绿化面积平方米4825.03绿化率6.88%2总投资万元20968.612.1固定资产投资万元15667.102.1.1土建工程投资万元5302.682.1.1.1土建工程投资占比万元25.29%2.1.2设备投资万元4899.132.1.2.1设备投资占比23.36%2.1.3其它投资万元5465.292.1.3.1其它投资占比26.06%2.1.4固定资产投资占比74.72%2.2流动资金万元5301.512.2.1流动资金占比25.28%3收入万元51475.004总成本万元40794.835利润总额万元10680.176净利润万元8010.137所得税万元1.298增值税万元1473.139税金及附加万元394.3210纳税总额万元4537.4911利税总额万元12547.6212投资利润率50.93%13投资利税率59.84%14投资回报率38.20%15回收期年4.1216设备数量台(套)16817年用电量千瓦时745882.1218年用水量立方米38903.6419总能耗吨标准煤94.9920节能率21.27%21节能量吨标准煤30.0022员工数量人794第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力,着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制,重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育,完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度,完善省市联动服务机制,提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖,在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室,从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸,建设一体化的全产业链体系。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.18%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度192.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29292.5329292.5354334.6154334.614517.291.1主要生产车间17575.5217575.5232600.7732600.772800.721.2辅助生产车间9373.619373.6117387.0817387.081445.531.3其他生产车间2343.402343.403151.413151.41271.042仓储工程6214.826214.8210286.1510286.15621.952.1成品贮存1553.701553.702571.542571.54155.492.2原料仓储3231.713231.715348.805348.80323.412.3辅助材料仓库1429.411429.412365.812365.81143.053供配电工程331.46331.46331.46331.4622.553.1供配电室331.46331.46331.46331.4622.554给排水工程381.18381.18381.18381.1820.174.1给排水381.18381.18381.18381.1820.175服务性工程3936.053936.053936.053936.05237.995.1办公用房1817.911817.911817.911817.91140.485.2生活服务2118.142118.142118.142118.14136.976消防及环保工程1110.381110.381110.381110.3875.536.1消防环保工程1110.381110.381110.381110.3875.537项目总图工程165.73165.73165.73165.73-313.667.1场地及道路硬化10498.261741.341741.347.2场区围墙1741.3410498.2610498.267.3安全保卫室165.73165.73165.73165.738绿化工程3453.05120.86合计41432.1570159.4670159.465302.68六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10739.77万元,占计划投资的51.22%。其中:完成固定资产投资8464.65万元,占总投资的78.82%;完成流动资金投资2275.12,占总投资的21.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10739.771.1完成比例51.22%2完成固定资产投资万元8464.652.1完成比例78.82%3完成流动资金投资万元2275.123.1完成比例21.18%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员794人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5401.2人均年工资万元5.221.3年工资额万元2587.552工程技术人员工资2.1平均人数人1192.2人均年工资万元6.782.3年工资额万元692.393企业管理人员工资3.1平均人数人323.2人均年工资万元6.143.3年工资额万元216.104品质管理人员工资4.1平均人数人644.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元348.325其他人员工资5.1平均人数人395.2人均年工资万元7.535.3年工资额万元224.556职工工资总额万元26545.38五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15667.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5302.684899.13192.1415667.101.1工程费用万元5302.684899.1331846.891.1.1建筑工程费用万元5302.685302.6825.29%1.1.2设备购置及安装费万元4899.134899.1323.36%1.2工程建设其他费用万元5465.295465.2926.06%1.2.1无形资产万元3164.963164.961.3预备费万元2300.332300.331.3.1基本预备费万元1181.331181.331.3.2涨价预备费万元1119.001119.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元15667.1015667.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5301.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31846.8922064.8823879.8231846.8931846.8931846.891.1应收账款万元9554.075254.746687.859554.079554.079554.071.2存货万元14331.107882.1110031.7714331.1014331.1014331.101.2.1原辅材料万元4299.332364.633009.534299.334299.334299.331.2.2燃料动力万元214.97118.23150.48214.97214.97214.971.2.3在产品万元6592.313625.774614.616592.316592.316592.311.2.4产成品万元3224.501773.472257.153224.503224.503224.501.3现金万元7961.724378.955573.217961.727961.727961.722流动负债万元26545.3814599.9618581.7726545.3826545.3826545.382.1应付账款万元26545.3814599.9618581.7726545.3826545.3826545.383流动资金万元5301.512915.833711.065301.515301.515301.514铺底流动资金万元1767.15971.941237.021767.151767.151767.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20968.61万元,其中:固定资产投资15667.10万元,占项目总投资的74.72%;流动资金5301.51万元,占项目总投资的25.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5302.68万元,占项目总投资的25.29%;设备购置费4899.13万元,占项目总投资的23.36%;其它投资5465.29万元,占项目总投资的26.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15667.10+5301.51=20968.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15667.1074.72%1.1项目建设投资万元15667.1074.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5301.5125.28%3总投资万元万元20968.61二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入28311.25万元,总成本7723.02万元,利润总额20588.23万元,净利润314.78万元,增值税810.22万元,税金及附加15441.17万元,所得税5147.06万元;第二年收入36032.50万元,总成本9393.95万元,利润总额26638.55万元,净利润19978.91万元,增值税1031.19万元,税金及附加341.29万元,所得税6659.64万元;第三年生产负荷100%,收入51475.00万元,总成本40794.83万元,利润总额10680.17万元,净利润8010.13万元,增值税1473.13万元,税金及附加394.32万元,所得税2670.04万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入51475.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1473.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元28311.2536032.5051475.0051475.0051475.001.1板式液位计万元28311.2536032.5051475.0051475.0051475.002现价增加值万元9059.6011530.4016472.0016472.0016472.003增值税万元8
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 少儿绘画入门指导与作品展评
- 带钢缺陷识别及质量控制手册
- 企业人力资源规划与岗位设置方案
- 小学生硬笔书法练习指导字帖
- 抗裂砂浆技术交底
- 二年级语文古诗识记及测试题库
- 费用报销与预算管理标准化模板
- 影视剧制片人聘用协议电视剧新
- 如何应对学习中的挫折与挑战话题作文5篇
- 时尚行业服装分类统计表
- (完整文本版)无人机航拍理论试题库完整
- 厂房降租减租申请书
- 植入式静脉给药装置(输液港)-中华护理学会团体标准2023
- 小学数学集体备课活动记录表范文12篇
- 铝合金门窗安装监理交底
- 胸腹水常规检测标准操作规程
- 基本公卫生服务的项目组织管理灵石武佳波课件
- 电工职业技能竞赛技术规程
- 机电设备调试协议书
- 芪参益气滴丸课件
- 短视频编辑与制作(第2版)PPT完整全套教学课件
评论
0/150
提交评论