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文档简介

泓域咨询MACRO/ 磁性探测器投资项目立项申请报告磁性探测器投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入16375.91万元,同比增长19.72%(2697.20万元)。其中,主营业业务磁性探测器生产及销售收入为14534.99万元,占营业总收入的88.76%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3210.14万元,较去年同期相比增长794.07万元,增长率32.87%;实现净利润2407.61万元,较去年同期相比增长459.88万元,增长率23.61%。二、项目概况(一)项目名称磁性探测器投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积29134.56平方米(折合约43.68亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.59%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度168.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29134.56平方米,建筑物基底占地面积15030.52平方米,总建筑面积34961.47平方米,其中:规划建设主体工程22622.11平方米,项目规划绿化面积2390.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费3526.80万元。(七)节能分析“磁性探测器投资项目建设项目”,年用电量923015.90千瓦时,年总用水量13590.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.60吨标准煤/年。达产年综合节能量30.46吨标准煤/年,项目总节能率20.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10062.35万元,其中:固定资产投资7365.32万元,占项目总投资的73.20%;流动资金2697.03万元,占项目总投资的26.80%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25495.00万元,总成本费用20379.76万元,税金及附加201.20万元,利润总额5115.24万元,利税总额6021.99万元,税后净利润3836.43万元,达产年纳税总额2185.56万元;达产年投资利润率50.84%,投资利税率59.85%,投资回报率38.13%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位470个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城磁性探测器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城磁性探测器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“磁性探测器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位470个,达产年纳税总额2185.56万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.84%,投资利税率59.85%,全部投资回报率38.13%,全部投资回收期4.12年,固定资产投资回收期4.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,我国民营企业抓住有利时机,积极稳妥开展国际化经营,取得了明显成效。但同时,我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力,促进民营企业转型升级,打造实施制造强国战略外部支撑,报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29134.5643.68亩1.1容积率1.201.2建筑系数51.59%1.3投资强度万元/亩168.621.4基底面积平方米15030.521.5总建筑面积平方米34961.471.6绿化面积平方米2390.99绿化率6.84%2总投资万元10062.352.1固定资产投资万元7365.322.1.1土建工程投资万元2505.762.1.1.1土建工程投资占比万元24.90%2.1.2设备投资万元3526.802.1.2.1设备投资占比35.05%2.1.3其它投资万元1332.762.1.3.1其它投资占比13.25%2.1.4固定资产投资占比73.20%2.2流动资金万元2697.032.2.1流动资金占比26.80%3收入万元25495.004总成本万元20379.765利润总额万元5115.246净利润万元3836.437所得税万元1.208增值税万元705.559税金及附加万元201.2010纳税总额万元2185.5611利税总额万元6021.9912投资利润率50.84%13投资利税率59.85%14投资回报率38.13%15回收期年4.1216设备数量台(套)7017年用电量千瓦时923015.9018年用水量立方米13590.8919总能耗吨标准煤114.6020节能率20.49%21节能量吨标准煤30.4622员工数量人470第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.59%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度168.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10626.5810626.5822622.1122622.111783.511.1主要生产车间6375.956375.9513573.2713573.271105.781.2辅助生产车间3400.513400.517239.087239.08570.721.3其他生产车间850.13850.131312.081312.08107.012仓储工程2254.582254.588020.588020.58459.882.1成品贮存563.64563.642005.142005.14114.972.2原料仓储1172.381172.384170.704170.70239.142.3辅助材料仓库518.55518.551844.731844.73105.773供配电工程120.24120.24120.24120.247.763.1供配电室120.24120.24120.24120.247.764给排水工程138.28138.28138.28138.286.944.1给排水138.28138.28138.28138.286.945服务性工程1427.901427.901427.901427.9081.875.1办公用房622.29622.29622.29622.2943.405.2生活服务805.61805.61805.61805.6148.396消防及环保工程402.82402.82402.82402.8225.986.1消防环保工程402.82402.82402.82402.8225.987项目总图工程60.1260.1260.1260.1282.267.1场地及道路硬化4005.09711.31711.317.2场区围墙711.314005.094005.097.3安全保卫室60.1260.1260.1260.128绿化工程1644.6057.56合计15030.5234961.4734961.472505.76六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5740.70万元,占计划投资的57.05%。其中:完成固定资产投资4201.55万元,占总投资的73.19%;完成流动资金投资1539.15,占总投资的26.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5740.701.1完成比例57.05%2完成固定资产投资万元4201.552.1完成比例73.19%3完成流动资金投资万元1539.153.1完成比例26.81%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员470人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3201.2人均年工资万元5.041.3年工资额万元1324.392工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元5.212.3年工资额万元489.023企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.833.3年工资额万元141.334品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元192.665其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.075.3年工资额万元108.216职工工资总额万元14653.70五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7365.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2505.763526.80168.627365.321.1工程费用万元2505.763526.8017350.731.1.1建筑工程费用万元2505.762505.7624.90%1.1.2设备购置及安装费万元3526.803526.8035.05%1.2工程建设其他费用万元1332.761332.7613.25%1.2.1无形资产万元657.18657.181.3预备费万元675.58675.581.3.1基本预备费万元273.93273.931.3.2涨价预备费万元401.65401.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元7365.327365.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2697.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17350.7311277.8212717.8017350.7317350.7317350.731.1应收账款万元5205.223383.393903.915205.225205.225205.221.2存货万元7807.835075.095855.877807.837807.837807.831.2.1原辅材料万元2342.351522.531756.762342.352342.352342.351.2.2燃料动力万元117.1276.1387.84117.12117.12117.121.2.3在产品万元3591.602334.542693.703591.603591.603591.601.2.4产成品万元1756.761141.901317.571756.761756.761756.761.3现金万元4337.682819.493253.264337.684337.684337.682流动负债万元14653.709524.9110990.2814653.7014653.7014653.702.1应付账款万元14653.709524.9110990.2814653.7014653.7014653.703流动资金万元2697.031753.072022.772697.032697.032697.034铺底流动资金万元899.00584.36674.26899.00899.00899.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10062.35万元,其中:固定资产投资7365.32万元,占项目总投资的73.20%;流动资金2697.03万元,占项目总投资的26.80%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2505.76万元,占项目总投资的24.90%;设备购置费3526.80万元,占项目总投资的35.05%;其它投资1332.76万元,占项目总投资的13.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7365.32+2697.03=10062.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7365.3273.20%1.1项目建设投资万元7365.3273.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2697.0326.80%3总投资万元万元10062.35二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16571.75万元,总成本23310.28万元,利润总额-6738.53万元,净利润171.57万元,增值税458.61万元,税金及附加-5053.90万元,所得税-1684.63万元;第二年收入19121.25万元,总成本26153.54万元,利润总额-7032.29万元,净利润-5274.22万元,增值税529.16万元,税金及附加180.04万元,所得税-1758.07万元;第三年生产负荷100%,收入25495.00万元,总成本20379.76万元,利润总额5115.24万元,净利润3836.43万元,增值税705.55万元,税金及附加201.20万元,所得税1278.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25495.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=705.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16571.7519121.2525495.0025495.0025495.001.1磁性探测器万元16571.7519121.2525495.0025495.0025495.002现价增加值万元5302.966118.808158.408158.408158.403增值税万元4

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