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文档简介
泓域咨询MACRO/ 落地式光谱仪投资项目立项申请报告落地式光谱仪投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入16122.59万元,同比增长31.85%(3894.18万元)。其中,主营业业务落地式光谱仪生产及销售收入为14871.87万元,占营业总收入的92.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4520.57万元,较去年同期相比增长985.87万元,增长率27.89%;实现净利润3390.43万元,较去年同期相比增长433.15万元,增长率14.65%。二、项目概况(一)项目名称落地式光谱仪投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积47003.49平方米(折合约70.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.82%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度189.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47003.49平方米,建筑物基底占地面积27647.45平方米,总建筑面积48413.59平方米,其中:规划建设主体工程37874.63平方米,项目规划绿化面积3362.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费3569.45万元。(七)节能分析“落地式光谱仪投资项目建设项目”,年用电量1259057.48千瓦时,年总用水量37249.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.92吨标准煤/年。达产年综合节能量44.54吨标准煤/年,项目总节能率22.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17043.95万元,其中:固定资产投资13370.98万元,占项目总投资的78.45%;流动资金3672.97万元,占项目总投资的21.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35055.00万元,总成本费用26835.93万元,税金及附加324.05万元,利润总额8219.07万元,利税总额9676.78万元,税后净利润6164.30万元,达产年纳税总额3512.48万元;达产年投资利润率48.22%,投资利税率56.78%,投资回报率36.17%,全部投资回收期4.26年,提供就业职位698个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区落地式光谱仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区落地式光谱仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“落地式光谱仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位698个,达产年纳税总额3512.48万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.22%,投资利税率56.78%,全部投资回报率36.17%,全部投资回收期4.26年,固定资产投资回收期4.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型。发展服务型制造,就是要以市场需求为中心,以价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,打造竞争新优势。报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出重点发挥民营企业和民间投资的作用,政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47003.4970.47亩1.1容积率1.031.2建筑系数58.82%1.3投资强度万元/亩189.741.4基底面积平方米27647.451.5总建筑面积平方米48413.591.6绿化面积平方米3362.38绿化率6.95%2总投资万元17043.952.1固定资产投资万元13370.982.1.1土建工程投资万元3863.852.1.1.1土建工程投资占比万元22.67%2.1.2设备投资万元3569.452.1.2.1设备投资占比20.94%2.1.3其它投资万元5937.682.1.3.1其它投资占比34.84%2.1.4固定资产投资占比78.45%2.2流动资金万元3672.972.2.1流动资金占比21.55%3收入万元35055.004总成本万元26835.935利润总额万元8219.076净利润万元6164.307所得税万元1.038增值税万元1133.669税金及附加万元324.0510纳税总额万元3512.4811利税总额万元9676.7812投资利润率48.22%13投资利税率56.78%14投资回报率36.17%15回收期年4.2616设备数量台(套)14317年用电量千瓦时1259057.4818年用水量立方米37249.9019总能耗吨标准煤157.9220节能率22.91%21节能量吨标准煤44.5422员工数量人698第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。“十三五”时期,要紧紧围绕全面建成小康社会,加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展,到2020年,财政收入突破400亿元,固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立,二、三产业所占比重力争达到90%以上,规模以上工业企业力争达到3000家,全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上,力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.82%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度189.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19546.7519546.7537874.6337874.633325.021.1主要生产车间11728.0511728.0522724.7822724.782061.511.2辅助生产车间6254.966254.9612119.8812119.881064.011.3其他生产车间1563.741563.742196.732196.73199.502仓储工程4147.124147.126850.326850.32437.372.1成品贮存1036.781036.781712.581712.58109.342.2原料仓储2156.502156.503562.173562.17227.432.3辅助材料仓库953.84953.841575.571575.57100.603供配电工程221.18221.18221.18221.1815.893.1供配电室221.18221.18221.18221.1815.894给排水工程254.36254.36254.36254.3614.214.1给排水254.36254.36254.36254.3614.215服务性工程2626.512626.512626.512626.51167.705.1办公用房1329.541329.541329.541329.5468.185.2生活服务1296.971296.971296.971296.9787.796消防及环保工程740.95740.95740.95740.9553.226.1消防环保工程740.95740.95740.95740.9553.227项目总图工程110.59110.59110.59110.59-228.997.1场地及道路硬化7348.381424.461424.467.2场区围墙1424.467348.387348.387.3安全保卫室110.59110.59110.59110.598绿化工程2269.5779.43合计27647.4548413.5948413.593863.85六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8522.13万元,占计划投资的50.00%。其中:完成固定资产投资6694.17万元,占总投资的78.55%;完成流动资金投资1827.96,占总投资的21.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8522.131.1完成比例50.00%2完成固定资产投资万元6694.172.1完成比例78.55%3完成流动资金投资万元1827.963.1完成比例21.45%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员698人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4751.2人均年工资万元4.931.3年工资额万元2364.042工程技术人员工资2.1平均人数人1052.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元576.223企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元7.253.3年工资额万元217.974品质管理人员工资4.1平均人数人564.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元302.815其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元4.605.3年工资额万元261.076职工工资总额万元23417.46五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13370.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3863.853569.45189.7413370.981.1工程费用万元3863.853569.4527090.431.1.1建筑工程费用万元3863.853863.8522.67%1.1.2设备购置及安装费万元3569.453569.4520.94%1.2工程建设其他费用万元5937.685937.6834.84%1.2.1无形资产万元3155.163155.161.3预备费万元2782.522782.521.3.1基本预备费万元1474.571474.571.3.2涨价预备费万元1307.951307.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元13370.9813370.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3672.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27090.4315129.6919996.9327090.4327090.4327090.431.1应收账款万元8127.134876.286095.358127.138127.138127.131.2存货万元12190.697314.429143.0212190.6912190.6912190.691.2.1原辅材料万元3657.212194.322742.913657.213657.213657.211.2.2燃料动力万元182.86109.72137.15182.86182.86182.861.2.3在产品万元5607.723364.634205.795607.725607.725607.721.2.4产成品万元2742.911645.742057.182742.912742.912742.911.3现金万元6772.614063.565079.466772.616772.616772.612流动负债万元23417.4614050.4817563.1023417.4623417.4623417.462.1应付账款万元23417.4614050.4817563.1023417.4623417.4623417.463流动资金万元3672.972203.782754.733672.973672.973672.974铺底流动资金万元1224.31734.59918.241224.311224.311224.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17043.95万元,其中:固定资产投资13370.98万元,占项目总投资的78.45%;流动资金3672.97万元,占项目总投资的21.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3863.85万元,占项目总投资的22.67%;设备购置费3569.45万元,占项目总投资的20.94%;其它投资5937.68万元,占项目总投资的34.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13370.98+3672.97=17043.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13370.9878.45%1.1项目建设投资万元13370.9878.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3672.9721.55%3总投资万元万元17043.95二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21033.00万元,总成本12591.82万元,利润总额8441.18万元,净利润269.64万元,增值税680.20万元,税金及附加6330.89万元,所得税2110.30万元;第二年收入26291.25万元,总成本15120.15万元,利润总额11171.10万元,净利润8378.32万元,增值税850.25万元,税金及附加290.04万元,所得税2792.78万元;第三年生产负荷100%,收入35055.00万元,总成本26835.93万元,利润总额8219.07万元,净利润6164.30万元,增值税1133.66万元,税金及附加324.05万元,所得税2054.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35055.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1133.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21033.0026291.2535055.0035055.0035055.001.1落地式光谱仪万元21033.0026291.2535055.0035055.0035055.002现价增加值万元6730.568413.2011217.6011
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