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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铝锂电池壳投资项目立项申请报告铝锂电池壳投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入31392.08万元,同比增长23.34%(5940.31万元)。其中,主营业业务铝锂电池壳生产及销售收入为27455.01万元,占营业总收入的87.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8684.52万元,较去年同期相比增长1269.40万元,增长率17.12%;实现净利润6513.39万元,较去年同期相比增长1267.80万元,增长率24.17%。二、项目概况(一)项目名称铝锂电池壳投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积47216.93平方米(折合约70.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.88%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度193.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47216.93平方米,建筑物基底占地面积35828.21平方米,总建筑面积55715.98平方米,其中:规划建设主体工程40601.76平方米,项目规划绿化面积3868.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费5377.82万元。(七)节能分析“铝锂电池壳投资项目建设项目”,年用电量1253036.40千瓦时,年总用水量32822.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.80吨标准煤/年。达产年综合节能量55.09吨标准煤/年,项目总节能率23.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18641.42万元,其中:固定资产投资13694.33万元,占项目总投资的73.46%;流动资金4947.09万元,占项目总投资的26.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入46698.00万元,总成本费用35440.61万元,税金及附加375.20万元,利润总额11257.39万元,利税总额13185.33万元,税后净利润8443.04万元,达产年纳税总额4742.29万元;达产年投资利润率60.39%,投资利税率70.73%,投资回报率45.29%,全部投资回收期3.71年,提供就业职位722个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区铝锂电池壳行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区铝锂电池壳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“铝锂电池壳投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位722个,达产年纳税总额4742.29万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率60.39%,投资利税率70.73%,全部投资回报率45.29%,全部投资回收期3.71年,固定资产投资回收期3.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定规范企业海外投资经营行为的指导性文件,推动加强企业“走出去”信用体系建设。对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给予平等待遇。健全境外投资风险防控体系,完善境外投资风险评估与预警机制、境外突发安全事件应急处理机制。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,财政部、全国工商联等参与)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47216.9370.79亩1.1容积率1.181.2建筑系数75.88%1.3投资强度万元/亩193.451.4基底面积平方米35828.211.5总建筑面积平方米55715.981.6绿化面积平方米3868.16绿化率6.94%2总投资万元18641.422.1固定资产投资万元13694.332.1.1土建工程投资万元4185.322.1.1.1土建工程投资占比万元22.45%2.1.2设备投资万元5377.822.1.2.1设备投资占比28.85%2.1.3其它投资万元4131.192.1.3.1其它投资占比22.16%2.1.4固定资产投资占比73.46%2.2流动资金万元4947.092.2.1流动资金占比26.54%3收入万元46698.004总成本万元35440.615利润总额万元11257.396净利润万元8443.047所得税万元1.188增值税万元1552.749税金及附加万元375.2010纳税总额万元4742.2911利税总额万元13185.3312投资利润率60.39%13投资利税率70.73%14投资回报率45.29%15回收期年3.7116设备数量台(套)10817年用电量千瓦时1253036.4018年用水量立方米32822.6919总能耗吨标准煤156.8020节能率23.60%21节能量吨标准煤55.0922员工数量人722第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、“十三五规划重要的两件事情,一个是保证经济的中高速增长,第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说,这块如果不能快速成长起来,我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍,2016年,战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%,比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%,也好于服务业整体水平。今年1月到5月,战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%,比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.88%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度193.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25330.5425330.5440601.7640601.763354.951.1主要生产车间15198.3215198.3224361.0624361.062080.071.2辅助生产车间8105.778105.7712992.5612992.561073.581.3其他生产车间2026.442026.442354.902354.90201.302仓储工程5374.235374.239824.249824.24590.392.1成品贮存1343.561343.562456.062456.06147.602.2原料仓储2794.602794.605108.605108.60307.002.3辅助材料仓库1236.071236.072259.582259.58135.793供配电工程286.63286.63286.63286.6319.383.1供配电室286.63286.63286.63286.6319.384给排水工程329.62329.62329.62329.6217.334.1给排水329.62329.62329.62329.6217.335服务性工程3403.683403.683403.683403.68204.545.1办公用房1524.931524.931524.931524.93116.865.2生活服务1878.751878.751878.751878.7583.696消防及环保工程960.20960.20960.20960.2064.926.1消防环保工程960.20960.20960.20960.2064.927项目总图工程143.31143.31143.31143.31-204.917.1场地及道路硬化9656.781725.871725.877.2场区围墙1725.879656.789656.787.3安全保卫室143.31143.31143.31143.318绿化工程3963.44138.72合计35828.2155715.9855715.984185.32六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13073.57万元,占计划投资的70.13%。其中:完成固定资产投资10153.65万元,占总投资的77.67%;完成流动资金投资2919.92,占总投资的22.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13073.571.1完成比例70.13%2完成固定资产投资万元10153.652.1完成比例77.67%3完成流动资金投资万元2919.923.1完成比例22.33%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员722人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4911.2人均年工资万元5.651.3年工资额万元2071.862工程技术人员工资2.1平均人数人1082.2人均年工资万元6.662.3年工资额万元593.323企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元6.463.3年工资额万元225.514品质管理人员工资4.1平均人数人584.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元291.885其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元5.645.3年工资额万元159.986职工工资总额万元25911.66五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13694.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4185.325377.82193.4513694.331.1工程费用万元4185.325377.8230858.751.1.1建筑工程费用万元4185.324185.3222.45%1.1.2设备购置及安装费万元5377.825377.8228.85%1.2工程建设其他费用万元4131.194131.1922.16%1.2.1无形资产万元2358.482358.481.3预备费万元1772.711772.711.3.1基本预备费万元1017.781017.781.3.2涨价预备费万元754.93754.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元13694.3313694.33(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4947.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30858.7519353.2825353.5630858.7530858.7530858.751.1应收账款万元9257.635091.696480.349257.639257.639257.631.2存货万元13886.447637.549720.5113886.4413886.4413886.441.2.1原辅材料万元4165.932291.262916.154165.934165.934165.931.2.2燃料动力万元208.30114.56145.81208.30208.30208.301.2.3在产品万元6387.763513.274471.436387.766387.766387.761.2.4产成品万元3124.451718.452187.113124.453124.453124.451.3现金万元7714.694243.085400.287714.697714.697714.692流动负债万元25911.6614251.4118138.1625911.6625911.6625911.662.1应付账款万元25911.6614251.4118138.1625911.6625911.6625911.663流动资金万元4947.092720.903462.964947.094947.094947.094铺底流动资金万元1649.01906.971154.321649.011649.011649.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18641.42万元,其中:固定资产投资13694.33万元,占项目总投资的73.46%;流动资金4947.09万元,占项目总投资的26.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4185.32万元,占项目总投资的22.45%;设备购置费5377.82万元,占项目总投资的28.85%;其它投资4131.19万元,占项目总投资的22.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13694.33+4947.09=18641.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13694.3373.46%1.1项目建设投资万元13694.3373.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4947.0926.54%3总投资万元万元18641.42二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入25683.90万元,总成本2786.08万元,利润总额22897.82万元,净利润291.35万元,增值税854.01万元,税金及附加17173.36万元,所得税5724.45万元;第二年收入32688.60万元,总成本3359.68万元,利润总额29328.92万元,净利润21996.69万元,增值税1086.92万元,税金及附加319.30万元,所得税7332.23万元;第三年生产负荷100%,收入46698.00万元,总成本35440.61万元,利润总额11257.39万元,净利润8443.04万元,增值税1552.74万元,税金及附加375.20万元,所得税2814.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入46698.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1552.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元25683.9032688.6046698.0046698.0046698.001.1铝锂电池壳万元25683.9032688.6046698.0046698.0046698.002现价增加值万元8218.8510460.3514943.3614943.3614943.
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