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泓域咨询MACRO/ 汽车滤清器投资项目立项申请报告汽车滤清器投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx投资公司实现营业收入17008.27万元,同比增长10.06%(1554.59万元)。其中,主营业业务汽车滤清器生产及销售收入为13659.10万元,占营业总收入的80.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4624.97万元,较去年同期相比增长1083.75万元,增长率30.60%;实现净利润3468.73万元,较去年同期相比增长680.32万元,增长率24.40%。二、项目概况(一)项目名称汽车滤清器投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积35017.50平方米(折合约52.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.92%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度168.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35017.50平方米,建筑物基底占地面积21682.84平方米,总建筑面积37818.90平方米,其中:规划建设主体工程27257.86平方米,项目规划绿化面积2435.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费3259.85万元。(七)节能分析“汽车滤清器投资项目建设项目”,年用电量1287698.32千瓦时,年总用水量21775.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.12吨标准煤/年。达产年综合节能量47.83吨标准煤/年,项目总节能率23.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11657.65万元,其中:固定资产投资8864.63万元,占项目总投资的76.04%;流动资金2793.02万元,占项目总投资的23.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23356.00万元,总成本费用17640.88万元,税金及附加234.66万元,利润总额5715.12万元,利税总额6738.07万元,税后净利润4286.34万元,达产年纳税总额2451.73万元;达产年投资利润率49.02%,投资利税率57.80%,投资回报率36.77%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位470个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地汽车滤清器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地汽车滤清器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“汽车滤清器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位470个,达产年纳税总额2451.73万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.02%,投资利税率57.80%,全部投资回报率36.77%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。质检总局印发质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划,积极开展质量提升行动,推动消费品和装备制造业转型升级。完善企业质量信用档案,归集27万余家企业的121万条质量信用记录。开展消费品打假“质检利剑”行动,严厉查处一批制售假冒伪劣大案要案,集中公布一批质量违法典型案件。开展质量促进立法缺陷消费品召回管理条例等研究,推动健全产品质量法律法规体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35017.5052.50亩1.1容积率1.081.2建筑系数61.92%1.3投资强度万元/亩168.851.4基底面积平方米21682.841.5总建筑面积平方米37818.901.6绿化面积平方米2435.88绿化率6.44%2总投资万元11657.652.1固定资产投资万元8864.632.1.1土建工程投资万元2673.182.1.1.1土建工程投资占比万元22.93%2.1.2设备投资万元3259.852.1.2.1设备投资占比27.96%2.1.3其它投资万元2931.602.1.3.1其它投资占比25.15%2.1.4固定资产投资占比76.04%2.2流动资金万元2793.022.2.1流动资金占比23.96%3收入万元23356.004总成本万元17640.885利润总额万元5715.126净利润万元4286.347所得税万元1.088增值税万元788.299税金及附加万元234.6610纳税总额万元2451.7311利税总额万元6738.0712投资利润率49.02%13投资利税率57.80%14投资回报率36.77%15回收期年4.2216设备数量台(套)13017年用电量千瓦时1287698.3218年用水量立方米21775.5719总能耗吨标准煤160.1220节能率23.17%21节能量吨标准煤47.8322员工数量人470第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、“十三五”是我省产业结构调整的关键时期,优势传统产业转型升级发展面临新的机遇和挑战,既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响,也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求,只有加快转型升级,才能实现优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起,新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技术在三维(3D)打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革,推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快,转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速,优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.92%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度168.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15329.7715329.7727257.8627257.862119.361.1主要生产车间9197.869197.8616354.7216354.721314.001.2辅助生产车间4905.534905.538722.528722.52678.201.3其他生产车间1226.381226.381580.961580.96127.162仓储工程3252.433252.436864.686864.68388.182.1成品贮存813.11813.111716.171716.1797.052.2原料仓储1691.261691.263569.633569.63201.852.3辅助材料仓库748.06748.061578.881578.8889.283供配电工程173.46173.46173.46173.4611.033.1供配电室173.46173.46173.46173.4611.034给排水工程199.48199.48199.48199.489.874.1给排水199.48199.48199.48199.489.875服务性工程2059.872059.872059.872059.87116.485.1办公用房870.85870.85870.85870.8559.645.2生活服务1189.021189.021189.021189.0256.836消防及环保工程581.10581.10581.10581.1036.976.1消防环保工程581.10581.10581.10581.1036.977项目总图工程86.7386.7386.7386.73-80.867.1场地及道路硬化5803.261269.951269.957.2场区围墙1269.955803.265803.267.3安全保卫室86.7386.7386.7386.738绿化工程2061.5472.15合计21682.8437818.9037818.902673.18六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8576.34万元,占计划投资的73.57%。其中:完成固定资产投资6696.15万元,占总投资的78.08%;完成流动资金投资1880.19,占总投资的21.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8576.341.1完成比例73.57%2完成固定资产投资万元6696.152.1完成比例78.08%3完成流动资金投资万元1880.193.1完成比例21.92%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员470人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3201.2人均年工资万元4.971.3年工资额万元1842.432工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元5.382.3年工资额万元466.183企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.563.3年工资额万元150.524品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元199.065其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元7.355.3年工资额万元113.206职工工资总额万元11756.66五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8864.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2673.183259.85168.858864.631.1工程费用万元2673.183259.8514549.681.1.1建筑工程费用万元2673.182673.1822.93%1.1.2设备购置及安装费万元3259.853259.8527.96%1.2工程建设其他费用万元2931.602931.6025.15%1.2.1无形资产万元1302.231302.231.3预备费万元1629.371629.371.3.1基本预备费万元880.18880.181.3.2涨价预备费万元749.19749.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元8864.638864.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2793.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14549.6810621.1114658.9414549.6814549.6814549.681.1应收账款万元4364.902837.193491.924364.904364.904364.901.2存货万元6547.364255.785237.886547.366547.366547.361.2.1原辅材料万元1964.211276.741571.371964.211964.211964.211.2.2燃料动力万元98.2163.8478.5798.2198.2198.211.2.3在产品万元3011.791957.662409.433011.793011.793011.791.2.4产成品万元1473.16957.551178.521473.161473.161473.161.3现金万元3637.422364.322909.943637.423637.423637.422流动负债万元11756.667641.839405.3311756.6611756.6611756.662.1应付账款万元11756.667641.839405.3311756.6611756.6611756.663流动资金万元2793.021815.462234.422793.022793.022793.024铺底流动资金万元931.00605.15744.80931.00931.00931.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11657.65万元,其中:固定资产投资8864.63万元,占项目总投资的76.04%;流动资金2793.02万元,占项目总投资的23.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2673.18万元,占项目总投资的22.93%;设备购置费3259.85万元,占项目总投资的27.96%;其它投资2931.60万元,占项目总投资的25.15%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8864.63+2793.02=11657.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8864.6376.04%1.1项目建设投资万元8864.6376.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2793.0223.96%3总投资万元万元11657.65二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15181.40万元,总成本4590.71万元,利润总额10590.69万元,净利润201.56万元,增值税512.39万元,税金及附加7943.02万元,所得税2647.67万元;第二年收入18684.80万元,总成本5396.23万元,利润总额13288.57万元,净利润9966.43万元,增值税630.63万元,税金及附加215.75万元,所得税3322.14万元;第三年生产负荷100%,收入23356.00万元,总成本17640.88万元,利润总额5715.12万元,净利润4286.34万元,增值税788.29万元,税金及附加234.66万元,所得税1428.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23356.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=788.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15181.4018684.8023356.0023356.0023356.001.1汽车滤清器万元15181.4018684.8023356.0023356.0023356.002现价增加值万元4858.055979.147473.927473.927473.923增值税万元512.

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