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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电子应用仪器投资项目立项申请报告电子应用仪器投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技公司实现营业收入35735.16万元,同比增长33.01%(8868.82万元)。其中,主营业业务电子应用仪器生产及销售收入为30138.62万元,占营业总收入的84.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8008.62万元,较去年同期相比增长1645.23万元,增长率25.85%;实现净利润6006.47万元,较去年同期相比增长839.66万元,增长率16.25%。二、项目概况(一)项目名称电子应用仪器投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积58495.90平方米(折合约87.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.80%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度184.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58495.90平方米,建筑物基底占地面积46094.77平方米,总建筑面积94763.36平方米,其中:规划建设主体工程74854.27平方米,项目规划绿化面积4854.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费7776.85万元。(七)节能分析“电子应用仪器投资项目建设项目”,年用电量982901.28千瓦时,年总用水量25837.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.01吨标准煤/年。达产年综合节能量38.85吨标准煤/年,项目总节能率27.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20504.24万元,其中:固定资产投资16213.10万元,占项目总投资的79.07%;流动资金4291.14万元,占项目总投资的20.93%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32945.00万元,总成本费用25268.13万元,税金及附加361.05万元,利润总额7676.87万元,利税总额9096.80万元,税后净利润5757.65万元,达产年纳税总额3339.15万元;达产年投资利润率37.44%,投资利税率44.37%,投资回报率28.08%,全部投资回收期5.06年,提供就业职位607个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区电子应用仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区电子应用仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“电子应用仪器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位607个,达产年纳税总额3339.15万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.44%,投资利税率44.37%,全部投资回报率28.08%,全部投资回收期5.06年,固定资产投资回收期5.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58495.9087.70亩1.1容积率1.621.2建筑系数78.80%1.3投资强度万元/亩184.871.4基底面积平方米46094.771.5总建筑面积平方米94763.361.6绿化面积平方米4854.04绿化率5.12%2总投资万元20504.242.1固定资产投资万元16213.102.1.1土建工程投资万元8441.772.1.1.1土建工程投资占比万元41.17%2.1.2设备投资万元7776.852.1.2.1设备投资占比37.93%2.1.3其它投资万元-5.522.1.3.1其它投资占比-0.03%2.1.4固定资产投资占比79.07%2.2流动资金万元4291.142.2.1流动资金占比20.93%3收入万元32945.004总成本万元25268.135利润总额万元7676.876净利润万元5757.657所得税万元1.628增值税万元1058.889税金及附加万元361.0510纳税总额万元3339.1511利税总额万元9096.8012投资利润率37.44%13投资利税率44.37%14投资回报率28.08%15回收期年5.0616设备数量台(套)13217年用电量千瓦时982901.2818年用水量立方米25837.5919总能耗吨标准煤123.0120节能率27.07%21节能量吨标准煤38.8522员工数量人607第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、当前,我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足,又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此,我市必须抢抓机遇、趋利避害,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造新形势下的产业竞争新优势。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.80%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度184.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程32589.0032589.0074854.2774854.277335.041.1主要生产车间19553.4019553.4044912.5644912.564547.721.2辅助生产车间10428.4810428.4823953.3723953.372347.211.3其他生产车间2607.122607.124341.554341.55440.102仓储工程6914.226914.2212940.9112940.91922.252.1成品贮存1728.561728.563235.233235.23230.562.2原料仓储3595.393595.396729.276729.27479.572.3辅助材料仓库1590.271590.272976.412976.41212.123供配电工程368.76368.76368.76368.7629.573.1供配电室368.76368.76368.76368.7629.574给排水工程424.07424.07424.07424.0726.444.1给排水424.07424.07424.07424.0726.445服务性工程4379.004379.004379.004379.00312.075.1办公用房2451.722451.722451.722451.72166.345.2生活服务1927.281927.281927.281927.28180.096消防及环保工程1235.341235.341235.341235.3499.046.1消防环保工程1235.341235.341235.341235.3499.047项目总图工程184.38184.38184.38184.38-426.477.1场地及道路硬化12323.642178.352178.357.2场区围墙2178.3512323.6412323.647.3安全保卫室184.38184.38184.38184.388绿化工程4109.56143.83合计46094.7794763.3694763.368441.77六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资19445.73万元,占计划投资的94.84%。其中:完成固定资产投资14571.31万元,占总投资的74.93%;完成流动资金投资4874.42,占总投资的25.07%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元19445.731.1完成比例94.84%2完成固定资产投资万元14571.312.1完成比例74.93%3完成流动资金投资万元4874.423.1完成比例25.07%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员607人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4131.2人均年工资万元5.691.3年工资额万元1843.592工程技术人员工资2.1平均人数人912.2人均年工资万元5.622.3年工资额万元500.373企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.413.3年工资额万元186.984品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元245.335其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元7.515.3年工资额万元130.696职工工资总额万元19638.62五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16213.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元8441.777776.85184.8716213.101.1工程费用万元8441.777776.8523929.761.1.1建筑工程费用万元8441.778441.7741.17%1.1.2设备购置及安装费万元7776.857776.8537.93%1.2工程建设其他费用万元-5.52-5.52-0.03%1.2.1无形资产万元-3.28-3.281.3预备费万元-2.24-2.241.3.1基本预备费万元-1.02-1.021.3.2涨价预备费万元-1.22-1.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元16213.1016213.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4291.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23929.768431.1116595.1223929.7623929.7623929.761.1应收账款万元7178.932871.575384.207178.937178.937178.931.2存货万元10768.394307.368076.2910768.3910768.3910768.391.2.1原辅材料万元3230.521292.212422.893230.523230.523230.521.2.2燃料动力万元161.5364.61121.14161.53161.53161.531.2.3在产品万元4953.461981.383715.094953.464953.464953.461.2.4产成品万元2422.89969.161817.172422.892422.892422.891.3现金万元5982.442392.984486.835982.445982.445982.442流动负债万元19638.627855.4514728.9719638.6219638.6219638.622.1应付账款万元19638.627855.4514728.9719638.6219638.6219638.623流动资金万元4291.141716.463218.364291.144291.144291.144铺底流动资金万元1430.37572.151072.781430.371430.371430.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20504.24万元,其中:固定资产投资16213.10万元,占项目总投资的79.07%;流动资金4291.14万元,占项目总投资的20.93%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资8441.77万元,占项目总投资的41.17%;设备购置费7776.85万元,占项目总投资的37.93%;其它投资-5.52万元,占项目总投资的-0.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16213.10+4291.14=20504.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16213.1079.07%1.1项目建设投资万元16213.1079.07%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4291.1420.93%3总投资万元万元20504.24二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13178.00万元,总成本12395.09万元,利润总额782.91万元,净利润284.81万元,增值税423.55万元,税金及附加587.18万元,所得税195.73万元;第二年收入24708.75万元,总成本20224.84万元,利润总额4483.91万元,净利润3362.93万元,增值税794.16万元,税金及附加329.28万元,所得税1120.98万元;第三年生产负荷100%,收入32945.00万元,总成本25268.13万元,利润总额7676.87万元,净利润5757.65万元,增值税1058.88万元,税金及附加361.05万元,所得税1919.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32945.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1058.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13178.0024708.7532945.0032945.0032945.001.1电子应用仪器万元13178.0024708.7532945.0032945.0032945.002现价增加值万元4216.967906.8010542.4010542.4010542.4
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