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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铜铝修配投资项目立项申请报告铜铝修配投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入10137.97万元,同比增长20.68%(1737.58万元)。其中,主营业业务铜铝修配生产及销售收入为8985.49万元,占营业总收入的88.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2073.96万元,较去年同期相比增长197.40万元,增长率10.52%;实现净利润1555.47万元,较去年同期相比增长314.91万元,增长率25.38%。二、项目概况(一)项目名称铜铝修配投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积51759.20平方米(折合约77.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.90%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度168.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51759.20平方米,建筑物基底占地面积35144.50平方米,总建筑面积77121.21平方米,其中:规划建设主体工程54511.21平方米,项目规划绿化面积4618.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费4168.80万元。(七)节能分析“铜铝修配投资项目建设项目”,年用电量1067359.19千瓦时,年总用水量11515.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.16吨标准煤/年。达产年综合节能量48.88吨标准煤/年,项目总节能率23.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14946.46万元,其中:固定资产投资13071.72万元,占项目总投资的87.46%;流动资金1874.74万元,占项目总投资的12.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17962.00万元,总成本费用14318.85万元,税金及附加267.34万元,利润总额3643.15万元,利税总额4412.99万元,税后净利润2732.36万元,达产年纳税总额1680.63万元;达产年投资利润率24.37%,投资利税率29.53%,投资回报率18.28%,全部投资回收期6.97年,提供就业职位373个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城铜铝修配行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城铜铝修配产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“铜铝修配投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位373个,达产年纳税总额1680.63万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.37%,投资利税率29.53%,全部投资回报率18.28%,全部投资回收期6.97年,固定资产投资回收期6.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见(以下简称报告),围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51759.2077.60亩1.1容积率1.491.2建筑系数67.90%1.3投资强度万元/亩168.451.4基底面积平方米35144.501.5总建筑面积平方米77121.211.6绿化面积平方米4618.52绿化率5.99%2总投资万元14946.462.1固定资产投资万元13071.722.1.1土建工程投资万元6307.232.1.1.1土建工程投资占比万元42.20%2.1.2设备投资万元4168.802.1.2.1设备投资占比27.89%2.1.3其它投资万元2595.692.1.3.1其它投资占比17.37%2.1.4固定资产投资占比87.46%2.2流动资金万元1874.742.2.1流动资金占比12.54%3收入万元17962.004总成本万元14318.855利润总额万元3643.156净利润万元2732.367所得税万元1.498增值税万元502.509税金及附加万元267.3410纳税总额万元1680.6311利税总额万元4412.9912投资利润率24.37%13投资利税率29.53%14投资回报率18.28%15回收期年6.9716设备数量台(套)14117年用电量千瓦时1067359.1918年用水量立方米11515.4119总能耗吨标准煤132.1620节能率23.21%21节能量吨标准煤48.8822员工数量人373第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.90%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度168.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24847.1624847.1654511.2154511.214903.921.1主要生产车间14908.3014908.3032706.7332706.733040.431.2辅助生产车间7951.097951.0917443.5917443.591569.251.3其他生产车间1987.771987.773161.653161.65294.242仓储工程5271.685271.6814696.5014696.50961.542.1成品贮存1317.921317.923674.133674.13240.382.2原料仓储2741.272741.277642.187642.18500.002.3辅助材料仓库1212.491212.493380.203380.20221.153供配电工程281.16281.16281.16281.1620.693.1供配电室281.16281.16281.16281.1620.694给排水工程323.33323.33323.33323.3318.514.1给排水323.33323.33323.33323.3318.515服务性工程3338.733338.733338.733338.73218.445.1办公用房1727.211727.211727.211727.21128.305.2生活服务1611.521611.521611.521611.52124.796消防及环保工程941.87941.87941.87941.8769.336.1消防环保工程941.87941.87941.87941.8769.337项目总图工程140.58140.58140.58140.5815.717.1场地及道路硬化8865.581688.231688.237.2场区围墙1688.238865.588865.587.3安全保卫室140.58140.58140.58140.588绿化工程2831.0299.09合计35144.5077121.2177121.216307.23六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7735.16万元,占计划投资的51.75%。其中:完成固定资产投资4964.29万元,占总投资的64.18%;完成流动资金投资2770.87,占总投资的35.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7735.161.1完成比例51.75%2完成固定资产投资万元4964.292.1完成比例64.18%3完成流动资金投资万元2770.873.1完成比例35.82%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员373人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2541.2人均年工资万元5.821.3年工资额万元1159.302工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元5.962.3年工资额万元390.503企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.653.3年工资额万元98.754品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元167.435其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元4.605.3年工资额万元89.916职工工资总额万元11084.72五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13071.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6307.234168.80168.4513071.721.1工程费用万元6307.234168.8012959.461.1.1建筑工程费用万元6307.236307.2342.20%1.1.2设备购置及安装费万元4168.804168.8027.89%1.2工程建设其他费用万元2595.692595.6917.37%1.2.1无形资产万元1264.871264.871.3预备费万元1330.821330.821.3.1基本预备费万元552.95552.951.3.2涨价预备费万元777.87777.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元13071.7213071.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1874.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12959.468577.7410396.2612959.4612959.4612959.461.1应收账款万元3887.842332.702915.883887.843887.843887.841.2存货万元5831.763499.054373.825831.765831.765831.761.2.1原辅材料万元1749.531049.721312.151749.531749.531749.531.2.2燃料动力万元87.4852.4965.6187.4887.4887.481.2.3在产品万元2682.611609.572011.962682.612682.612682.611.2.4产成品万元1312.15787.29984.111312.151312.151312.151.3现金万元3239.861943.922429.903239.863239.863239.862流动负债万元11084.726650.838313.5411084.7211084.7211084.722.1应付账款万元11084.726650.838313.5411084.7211084.7211084.723流动资金万元1874.741124.841406.061874.741874.741874.744铺底流动资金万元624.91374.95468.68624.91624.91624.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14946.46万元,其中:固定资产投资13071.72万元,占项目总投资的87.46%;流动资金1874.74万元,占项目总投资的12.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6307.23万元,占项目总投资的42.20%;设备购置费4168.80万元,占项目总投资的27.89%;其它投资2595.69万元,占项目总投资的17.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13071.72+1874.74=14946.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13071.7287.46%1.1项目建设投资万元13071.7287.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1874.7412.54%3总投资万元万元14946.46二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10777.20万元,总成本21569.29万元,利润总额-10792.09万元,净利润243.22万元,增值税301.50万元,税金及附加-8094.07万元,所得税-2698.02万元;第二年收入13471.50万元,总成本25809.97万元,利润总额-12338.47万元,净利润-9253.85万元,增值税376.88万元,税金及附加252.26万元,所得税-3084.62万元;第三年生产负荷100%,收入17962.00万元,总成本14318.85万元,利润总额3643.15万元,净利润2732.36万元,增值税502.50万元,税金及附加267.34万元,所得税910.79万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17962.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=502.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10777.2013471.5017962.0017962.0017962.001.1铜铝修配万元10777.2013471.5017962.0017962.0017962.002现价增加值万元3448.7043
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