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泓域咨询MACRO/ 年产xx弯曲机项目立项申请报告年产xx弯曲机项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技公司实现营业收入22403.19万元,同比增长29.83%(5146.88万元)。其中,主营业业务弯曲机生产及销售收入为18086.32万元,占营业总收入的80.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4358.47万元,较去年同期相比增长938.21万元,增长率27.43%;实现净利润3268.85万元,较去年同期相比增长626.66万元,增长率23.72%。二、项目概况(一)项目名称年产xx弯曲机项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积59136.22平方米(折合约88.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.60%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度162.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59136.22平方米,建筑物基底占地面积45298.34平方米,总建筑面积66823.93平方米,其中:规划建设主体工程49081.87平方米,项目规划绿化面积3954.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费7491.53万元。(七)节能分析“年产xx弯曲机项目建设项目”,年用电量745312.56千瓦时,年总用水量26314.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.85吨标准煤/年。达产年综合节能量23.46吨标准煤/年,项目总节能率20.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17865.96万元,其中:固定资产投资14442.71万元,占项目总投资的80.84%;流动资金3423.25万元,占项目总投资的19.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27704.00万元,总成本费用22049.96万元,税金及附加330.13万元,利润总额5654.04万元,利税总额6764.04万元,税后净利润4240.53万元,达产年纳税总额2523.51万元;达产年投资利润率31.65%,投资利税率37.86%,投资回报率23.74%,全部投资回收期5.71年,提供就业职位498个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区弯曲机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区弯曲机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx弯曲机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位498个,达产年纳税总额2523.51万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.65%,投资利税率37.86%,全部投资回报率23.74%,全部投资回收期5.71年,固定资产投资回收期5.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是促进关键共性技术突破的基础。基础研究、关键共性技术研究、产品开发、产业化构成了工业技术创新体系的主要环节,关键共性技术是工业技术创新发展中最富创新性的一个极为重要的层面和关键环节,是产业赖以生存和发展的技术基础,是国家经济发展的重要支撑。而公共服务平台就是通过整合人力、技术、资金等各类创新资源,集中力量开展产业所需的关键、共性、基础技术的研究开发,解决工业发展中的技术瓶颈,促进工业做大做强、实现转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59136.2288.66亩1.1容积率1.131.2建筑系数76.60%1.3投资强度万元/亩162.901.4基底面积平方米45298.341.5总建筑面积平方米66823.931.6绿化面积平方米3954.65绿化率5.92%2总投资万元17865.962.1固定资产投资万元14442.712.1.1土建工程投资万元5716.672.1.1.1土建工程投资占比万元32.00%2.1.2设备投资万元7491.532.1.2.1设备投资占比41.93%2.1.3其它投资万元1234.512.1.3.1其它投资占比6.91%2.1.4固定资产投资占比80.84%2.2流动资金万元3423.252.2.1流动资金占比19.16%3收入万元27704.004总成本万元22049.965利润总额万元5654.046净利润万元4240.537所得税万元1.138增值税万元779.879税金及附加万元330.1310纳税总额万元2523.5111利税总额万元6764.0412投资利润率31.65%13投资利税率37.86%14投资回报率23.74%15回收期年5.7116设备数量台(套)14217年用电量千瓦时745312.5618年用水量立方米26314.3619总能耗吨标准煤93.8520节能率20.51%21节能量吨标准煤23.4622员工数量人498第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。对于2018年中国经济,国际组织和市场机构主流的观点是,中国经济增速会回落至6.5%左右甚至更低的水平,判断的一个重要依据是靠信贷高增长驱动的经济增长不可持续。原因有三个方面:第一,中国的高信贷、高杠杆与中国的高储蓄率及金融结构等因素有较大关系,信贷余额较高、增速较快并不必然意味着高风险。事实上,供给侧结构性改革五大任务中,“去杠杆”效果已经显现,最新数据显示,我国总杠杆率上升速度明显放缓,正趋于稳定,尤其是非金融企业杠杆率已经开始下降,潜在债务压力正趋于减轻。第二,中国经济结构持续优化,新旧动能加快转换。高信贷驱动的高投资对经济增长的贡献在逐步下降,消费已经成为经济增长的最主要驱动力。2017年前三季度,消费和投资对经济增长的贡献分别为64.5%、32.8%,前者已接近后者的两倍,预计随着劳动收入、可支配收入占GDP的比重进一步上升,消费对经济增长的贡献会进一步扩大。新经济和新动能高速成长,创新驱动蔚然成风,新旧动能转换在加快,而新经济和新动能对传统信贷融资的依赖明显低很多。第三,中国经济的融资结构在持续优化,2016年直接融资占社会融资总量的比重已超过23%。十九大报告和金融工作会议均提出大力发展直接融资,随着多层次资本市场的不断完善和服务实体经济能力的提升,直接融资占比会进一步扩大。尤其值得注意的是,民间投资占整个投资的比重超过60%,民营企业的投资相当一部分来自于自由资金而非银行信贷。民营上市公司经营性现金流占总资产的比重近年来呈现上升趋势,这意味着如果政府能够有效调动民间投资的积极性,即使社融或信贷增速放缓,民营企业的投资仍然会出现恢复性上升,这将带动整个投资稳中有升。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位,科学划定产业园区功能边界和拓展空间,按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则,合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例,科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用,按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发,合理调整用地结构和布局,努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.60%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度162.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程32025.9332025.9349081.8749081.874618.751.1主要生产车间19215.5619215.5629449.1229449.122863.631.2辅助生产车间10248.3010248.3015706.2015706.201478.001.3其他生产车间2562.072562.072846.752846.75277.132仓储工程6794.756794.7511532.3411532.34789.262.1成品贮存1698.691698.692883.092883.09197.312.2原料仓储3533.273533.275996.825996.82410.422.3辅助材料仓库1562.791562.792652.442652.44181.533供配电工程362.39362.39362.39362.3927.903.1供配电室362.39362.39362.39362.3927.904给排水工程416.74416.74416.74416.7424.964.1给排水416.74416.74416.74416.7424.965服务性工程4303.344303.344303.344303.34294.515.1办公用房1825.231825.231825.231825.23158.915.2生活服务2478.112478.112478.112478.11160.256消防及环保工程1214.001214.001214.001214.0093.476.1消防环保工程1214.001214.001214.001214.0093.477项目总图工程181.19181.19181.19181.19-293.057.1场地及道路硬化12675.932010.822010.827.2场区围墙2010.8212675.9312675.937.3安全保卫室181.19181.19181.19181.198绿化工程4596.20160.87合计45298.3466823.9366823.935716.67六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12520.12万元,占计划投资的70.08%。其中:完成固定资产投资8254.98万元,占总投资的65.93%;完成流动资金投资4265.14,占总投资的34.07%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12520.121.1完成比例70.08%2完成固定资产投资万元8254.982.1完成比例65.93%3完成流动资金投资万元4265.143.1完成比例34.07%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员498人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3391.2人均年工资万元5.221.3年工资额万元1777.672工程技术人员工资2.1平均人数人752.2人均年工资万元5.262.3年工资额万元417.073企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.993.3年工资额万元138.264品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元200.755其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.185.3年工资额万元171.356职工工资总额万元16687.14五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14442.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5716.677491.53162.9014442.711.1工程费用万元5716.677491.5320110.391.1.1建筑工程费用万元5716.675716.6732.00%1.1.2设备购置及安装费万元7491.537491.5341.93%1.2工程建设其他费用万元1234.511234.516.91%1.2.1无形资产万元497.67497.671.3预备费万元736.84736.841.3.1基本预备费万元345.65345.651.3.2涨价预备费万元391.19391.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元14442.7114442.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3423.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20110.398233.7314896.9220110.3920110.3920110.391.1应收账款万元6033.122413.254524.846033.126033.126033.121.2存货万元9049.683619.876787.269049.689049.689049.681.2.1原辅材料万元2714.901085.962036.182714.902714.902714.901.2.2燃料动力万元135.7554.30101.81135.75135.75135.751.2.3在产品万元4162.851665.143122.144162.854162.854162.851.2.4产成品万元2036.18814.471527.132036.182036.182036.181.3现金万元5027.602011.043770.705027.605027.605027.602流动负债万元16687.146674.8612515.3516687.1416687.1416687.142.1应付账款万元16687.146674.8612515.3516687.1416687.1416687.143流动资金万元3423.251369.302567.443423.253423.253423.254铺底流动资金万元1141.07456.43855.811141.071141.071141.07(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17865.96万元,其中:固定资产投资14442.71万元,占项目总投资的80.84%;流动资金3423.25万元,占项目总投资的19.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5716.67万元,占项目总投资的32.00%;设备购置费7491.53万元,占项目总投资的41.93%;其它投资1234.51万元,占项目总投资的6.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14442.71+3423.25=17865.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14442.7180.84%1.1项目建设投资万元14442.7180.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3423.2519.16%3总投资万元万元17865.96二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11081.60万元,总成本5594.19万元,利润总额5487.41万元,净利润273.98万元,增值税311.95万元,税金及附加4115.56万元,所得税1371.85万元;第二年收入20778.00万元,总成本9054.99万元,利润总额11723.01万元,净利润8792.26万元,增值税584.90万元,税金及附加306.73万元,所得税2930.75万元;第三年生产负荷100%,收入27704.00万元,总成本22049.96万元,利润总额5654.04万元,净利润4240.53万元,增值税779.87万元,税金及附加330.13万元,所得税1413.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27704.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=779.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11081.6020778.0027704.0027704.0027704.001.1弯曲机万元11081.6020778.0027704.0027704.0027704.002现价增加值万元3546.116648.968865.288865.288
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