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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx中子水分仪项目立项申请报告年产xx中子水分仪项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入14332.59万元,同比增长28.47%(3176.40万元)。其中,主营业业务中子水分仪生产及销售收入为13344.16万元,占营业总收入的93.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3027.88万元,较去年同期相比增长625.80万元,增长率26.05%;实现净利润2270.91万元,较去年同期相比增长270.41万元,增长率13.52%。二、项目概况(一)项目名称年产xx中子水分仪项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积49571.44平方米(折合约74.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.62%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度167.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49571.44平方米,建筑物基底占地面积25588.78平方米,总建筑面积76340.02平方米,其中:规划建设主体工程51372.91平方米,项目规划绿化面积5441.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费5976.12万元。(七)节能分析“年产xx中子水分仪项目建设项目”,年用电量1372481.69千瓦时,年总用水量18501.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.26吨标准煤/年。达产年综合节能量59.82吨标准煤/年,项目总节能率20.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15009.36万元,其中:固定资产投资12461.23万元,占项目总投资的83.02%;流动资金2548.13万元,占项目总投资的16.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22256.00万元,总成本费用17526.48万元,税金及附加276.57万元,利润总额4729.52万元,利税总额5658.44万元,税后净利润3547.14万元,达产年纳税总额2111.30万元;达产年投资利润率31.51%,投资利税率37.70%,投资回报率23.63%,全部投资回收期5.73年,提供就业职位372个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区中子水分仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区中子水分仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx中子水分仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位372个,达产年纳税总额2111.30万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.51%,投资利税率37.70%,全部投资回报率23.63%,全部投资回收期5.73年,固定资产投资回收期5.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在倡导企业家精神,提升民营企业管理水平和完善人才激励机制上,发展改革委、工业和信息化部、全国工商联、人力资源社会保障部等部委出台了多项措施,取得了良好成绩。大力倡导企业家精神。自2004年以来,中央统战部、工业和信息化部等部门联合表彰了近400名全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者。2016年,中央统战部、工业和信息化部等14部门联合开展了加强和改进非公有制经济代表人士综合评价工作,将其作为非公有制经济人士政治安排和评优表彰的前置程序和必经环节。在政策的制定过程中,注重加强对企业的调研,主动听取企业家的意见和建议。2017年,国家发展和改革委员会研究起草了关于营造企业家健康成长环境弘扬企业家精神更好发挥企业家作用的意见。意见围绕解决当前制约企业家精神方面的突出问题,兼顾管用、有效的治标之策和长期制度建设,提出进一步激发和保护企业家精神的政策措施,从优化环境、服务支持、引导培育等方面提出了“三营造”、“三弘扬”、“三加强”的具体措施。相关单位密切关注非公有制经济发展动态,推动非公有制经济健康发展和非公有制经济人士成长。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49571.4474.32亩1.1容积率1.541.2建筑系数51.62%1.3投资强度万元/亩167.671.4基底面积平方米25588.781.5总建筑面积平方米76340.021.6绿化面积平方米5441.30绿化率7.13%2总投资万元15009.362.1固定资产投资万元12461.232.1.1土建工程投资万元5390.522.1.1.1土建工程投资占比万元35.91%2.1.2设备投资万元5976.122.1.2.1设备投资占比39.82%2.1.3其它投资万元1094.592.1.3.1其它投资占比7.29%2.1.4固定资产投资占比83.02%2.2流动资金万元2548.132.2.1流动资金占比16.98%3收入万元22256.004总成本万元17526.485利润总额万元4729.526净利润万元3547.147所得税万元1.548增值税万元652.359税金及附加万元276.5710纳税总额万元2111.3011利税总额万元5658.4412投资利润率31.51%13投资利税率37.70%14投资回报率23.63%15回收期年5.7316设备数量台(套)12017年用电量千瓦时1372481.6918年用水量立方米18501.3019总能耗吨标准煤170.2620节能率20.04%21节能量吨标准煤59.8222员工数量人372第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.62%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度167.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18091.2718091.2751372.9151372.913990.301.1主要生产车间10854.7610854.7630823.7530823.752473.991.2辅助生产车间5789.215789.2116439.3316439.331276.901.3其他生产车间1447.301447.302979.632979.63239.422仓储工程3838.323838.3216228.6216228.62916.752.1成品贮存959.58959.584057.164057.16229.192.2原料仓储1995.931995.938438.888438.88476.712.3辅助材料仓库882.81882.813732.583732.58210.853供配电工程204.71204.71204.71204.7113.013.1供配电室204.71204.71204.71204.7113.014给排水工程235.42235.42235.42235.4211.644.1给排水235.42235.42235.42235.4211.645服务性工程2430.932430.932430.932430.93137.325.1办公用房1445.271445.271445.271445.2776.035.2生活服务985.66985.66985.66985.6672.246消防及环保工程685.78685.78685.78685.7843.586.1消防环保工程685.78685.78685.78685.7843.587项目总图工程102.36102.36102.36102.36184.137.1场地及道路硬化6642.811350.791350.797.2场区围墙1350.796642.816642.817.3安全保卫室102.36102.36102.36102.368绿化工程2679.6793.79合计25588.7876340.0276340.025390.52六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8735.58万元,占计划投资的58.20%。其中:完成固定资产投资5615.61万元,占总投资的64.28%;完成流动资金投资3119.97,占总投资的35.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8735.581.1完成比例58.20%2完成固定资产投资万元5615.612.1完成比例64.28%3完成流动资金投资万元3119.973.1完成比例35.72%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员372人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2531.2人均年工资万元5.011.3年工资额万元1506.432工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元303.913企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.563.3年工资额万元112.854品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元164.355其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元6.945.3年工资额万元85.976职工工资总额万元11356.70五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12461.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5390.525976.12167.6712461.231.1工程费用万元5390.525976.1213904.831.1.1建筑工程费用万元5390.525390.5235.91%1.1.2设备购置及安装费万元5976.125976.1239.82%1.2工程建设其他费用万元1094.591094.597.29%1.2.1无形资产万元446.55446.551.3预备费万元648.04648.041.3.1基本预备费万元326.33326.331.3.2涨价预备费万元321.71321.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元12461.2312461.23(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2548.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13904.837960.1013995.1513904.8313904.8313904.831.1应收账款万元4171.451877.153337.164171.454171.454171.451.2存货万元6257.172815.735005.746257.176257.176257.171.2.1原辅材料万元1877.15844.721501.721877.151877.151877.151.2.2燃料动力万元93.8642.2475.0993.8693.8693.861.2.3在产品万元2878.301295.232302.642878.302878.302878.301.2.4产成品万元1407.86633.541126.291407.861407.861407.861.3现金万元3476.211564.292780.973476.213476.213476.212流动负债万元11356.705110.519085.3611356.7011356.7011356.702.1应付账款万元11356.705110.519085.3611356.7011356.7011356.703流动资金万元2548.131146.662038.502548.132548.132548.134铺底流动资金万元849.37382.22679.50849.37849.37849.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15009.36万元,其中:固定资产投资12461.23万元,占项目总投资的83.02%;流动资金2548.13万元,占项目总投资的16.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5390.52万元,占项目总投资的35.91%;设备购置费5976.12万元,占项目总投资的39.82%;其它投资1094.59万元,占项目总投资的7.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12461.23+2548.13=15009.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12461.2383.02%1.1项目建设投资万元12461.2383.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2548.1316.98%3总投资万元万元15009.36二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10015.20万元,总成本10983.25万元,利润总额-968.05万元,净利润233.51万元,增值税293.56万元,税金及附加-726.04万元,所得税-242.01万元;第二年收入17804.80万元,总成本17428.37万元,利润总额376.43万元,净利润282.32万元,增值税521.88万元,税金及附加260.91万元,所得税94.11万元;第三年生产负荷100%,收入22256.00万元,总成本17526.48万元,利润总额4729.52万元,净利润3547.14万元,增值税652.35万元,税金及附加276.57万元,所得税1182.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22256.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=652.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10015.2017804.8022256.0022256.0022256.001.1中子水分仪万元10015.2017804.8022256.0022256.0022256.002现价增加值万元3204.865697.547121.927121.927
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