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泓域咨询MACRO/ 年产xxx女表项目立项申请报告年产xxx女表项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入13427.02万元,同比增长33.00%(3331.22万元)。其中,主营业业务女表生产及销售收入为11477.71万元,占营业总收入的85.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3168.61万元,较去年同期相比增长586.64万元,增长率22.72%;实现净利润2376.46万元,较去年同期相比增长427.46万元,增长率21.93%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx女表项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积35244.28平方米(折合约52.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.93%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投资强度184.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35244.28平方米,建筑物基底占地面积18302.35平方米,总建筑面积50399.32平方米,其中:规划建设主体工程32245.59平方米,项目规划绿化面积3287.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费4415.92万元。(七)节能分析“年产xxx女表项目建设项目”,年用电量1057676.63千瓦时,年总用水量19466.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.65吨标准煤/年。达产年综合节能量53.77吨标准煤/年,项目总节能率23.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12045.16万元,其中:固定资产投资9773.29万元,占项目总投资的81.14%;流动资金2271.87万元,占项目总投资的18.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19208.00万元,总成本费用14598.66万元,税金及附加217.27万元,利润总额4609.34万元,利税总额5462.38万元,税后净利润3457.01万元,达产年纳税总额2005.38万元;达产年投资利润率38.27%,投资利税率45.35%,投资回报率28.70%,全部投资回收期4.98年,提供就业职位379个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城女表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城女表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx女表项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位379个,达产年纳税总额2005.38万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.27%,投资利税率45.35%,全部投资回报率28.70%,全部投资回收期4.98年,固定资产投资回收期4.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,“国家科技成果信息系统”已基本开发建设完成,即将上线服务。系统将发布财政资金支持产生的科技成果约2万项,内容包括成果介绍、应用场景、成果状态、转化方式、资金需求、成果联系信息等,并面向社会公众、高等院校和科研院所、公司企业、成果转移转化服务机构、投融资机构等用户提供成果检索、浏览、导航等服务。下一步,将加强财政资金支持产生的可转移转化科技成果信息汇交制度的建设,加大科技成果采集工作力度,持续扩大国家科技成果信息系统科技成果数量。加强科技成果数据资源开发利用,支持第三方机构运用国家科技成果信息系统成果信息开展科技成果信息增值服务和科技成果转移转化服务,提高面向国家技术交易网络平台、区域性技术转移服务机构、众创空间、科技型创新创业等各类用户的服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35244.2852.84亩1.1容积率1.431.2建筑系数51.93%1.3投资强度万元/亩184.961.4基底面积平方米18302.351.5总建筑面积平方米50399.321.6绿化面积平方米3287.73绿化率6.52%2总投资万元12045.162.1固定资产投资万元9773.292.1.1土建工程投资万元3668.592.1.1.1土建工程投资占比万元30.46%2.1.2设备投资万元4415.922.1.2.1设备投资占比36.66%2.1.3其它投资万元1688.782.1.3.1其它投资占比14.02%2.1.4固定资产投资占比81.14%2.2流动资金万元2271.872.2.1流动资金占比18.86%3收入万元19208.004总成本万元14598.665利润总额万元4609.346净利润万元3457.017所得税万元1.438增值税万元635.779税金及附加万元217.2710纳税总额万元2005.3811利税总额万元5462.3812投资利润率38.27%13投资利税率45.35%14投资回报率28.70%15回收期年4.9816设备数量台(套)8717年用电量千瓦时1057676.6318年用水量立方米19466.7519总能耗吨标准煤131.6520节能率23.20%21节能量吨标准煤53.7722员工数量人379第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、发达国家纷纷实施“再工业化”战略,制造业重新成为各国竞争的主战场。进入21世纪,发达国家相继出台扶持制造业发展的政策。如美国发布先进制造业国家战略计划,提出重点发展航空航天、医疗设备、卫星通信、科技咨询等50个能够维持美国当前发展和持久繁荣的关键产业。德国提出工业4.0,日本启动再兴战略,法国颁布新工业法,韩国发布未来增长动力计划等。同时,新兴国家纷纷把发展制造业上升为国家战略。各国都力图抢占高端制造市场并不断扩大竞争优势。全球贸易和投资规则深刻改变,制造业发展的国际环境更趋复杂。发达国家正在制定制造业国际投资、贸易和服务新规则,如美国积极主导的跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判达成协议,意图通过贸易和服务自由、货币自由兑换、税制公平、国企私有化、保护劳工权益、保护知识产权、保护环境资源、信息自由等,促进亚太地区的贸易自由。这在一定程度上弱化了我国加入世界贸易组织后的贸易优势,对我国制造业拓展国际市场,提高在全球价值链分工中的地位形成新挑战。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.93%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投资强度184.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12939.7612939.7632245.5932245.592581.891.1主要生产车间7763.867763.8619347.3519347.351600.771.2辅助生产车间4140.724140.7210318.5910318.59826.201.3其他生产车间1035.181035.181870.241870.24154.912仓储工程2745.352745.3511799.9211799.92687.142.1成品贮存686.34686.342949.982949.98171.782.2原料仓储1427.581427.586135.966135.96357.312.3辅助材料仓库631.43631.432713.982713.98158.043供配电工程146.42146.42146.42146.429.593.1供配电室146.42146.42146.42146.429.594给排水工程168.38168.38168.38168.388.584.1给排水168.38168.38168.38168.388.585服务性工程1738.721738.721738.721738.72101.255.1办公用房718.98718.98718.98718.9850.865.2生活服务1019.741019.741019.741019.7449.276消防及环保工程490.50490.50490.50490.5032.136.1消防环保工程490.50490.50490.50490.5032.137项目总图工程73.2173.2173.2173.21190.947.1场地及道路硬化4922.781040.041040.047.2场区围墙1040.044922.784922.787.3安全保卫室73.2173.2173.2173.218绿化工程1630.6957.07合计18302.3550399.3250399.323668.59六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7527.48万元,占计划投资的62.49%。其中:完成固定资产投资5571.73万元,占总投资的74.02%;完成流动资金投资1955.75,占总投资的25.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7527.481.1完成比例62.49%2完成固定资产投资万元5571.732.1完成比例74.02%3完成流动资金投资万元1955.753.1完成比例25.98%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员379人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2581.2人均年工资万元4.071.3年工资额万元1464.752工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元5.492.3年工资额万元331.393企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.603.3年工资额万元117.424品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元167.155其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.095.3年工资额万元107.746职工工资总额万元12061.54五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9773.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3668.594415.92184.969773.291.1工程费用万元3668.594415.9214333.411.1.1建筑工程费用万元3668.593668.5930.46%1.1.2设备购置及安装费万元4415.924415.9236.66%1.2工程建设其他费用万元1688.781688.7814.02%1.2.1无形资产万元866.75866.751.3预备费万元822.03822.031.3.1基本预备费万元389.22389.221.3.2涨价预备费万元432.81432.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元9773.299773.29(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2271.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14333.418208.079729.4714333.4114333.4114333.411.1应收账款万元4300.022795.013225.024300.024300.024300.021.2存货万元6450.034192.524837.536450.036450.036450.031.2.1原辅材料万元1935.011257.761451.261935.011935.011935.011.2.2燃料动力万元96.7562.8972.5696.7596.7596.751.2.3在产品万元2967.011928.562225.262967.012967.012967.011.2.4产成品万元1451.26943.321088.441451.261451.261451.261.3现金万元3583.352329.182687.513583.353583.353583.352流动负债万元12061.547840.009046.1512061.5412061.5412061.542.1应付账款万元12061.547840.009046.1512061.5412061.5412061.543流动资金万元2271.871476.721703.902271.872271.872271.874铺底流动资金万元757.28492.24567.97757.28757.28757.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12045.16万元,其中:固定资产投资9773.29万元,占项目总投资的81.14%;流动资金2271.87万元,占项目总投资的18.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3668.59万元,占项目总投资的30.46%;设备购置费4415.92万元,占项目总投资的36.66%;其它投资1688.78万元,占项目总投资的14.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9773.29+2271.87=12045.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9773.2981.14%1.1项目建设投资万元9773.2981.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2271.8718.86%3总投资万元万元12045.16二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12485.20万元,总成本13613.32万元,利润总额-1128.12万元,净利润190.57万元,增值税413.25万元,税金及附加-846.09万元,所得税-282.03万元;第二年收入14406.00万元,总成本15391.83万元,利润总额-985.83万元,净利润-739.37万元,增值税476.83万元,税金及附加198.20万元,所得税-246.46万元;第三年生产负荷100%,收入19208.00万元,总成本14598.66万元,利润总额4609.34万元,净利润3457.01万元,增值税635.77万元,税金及附加217.27万元,所得税1152.34万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19208.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=635.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12485.2014406.0019208.0019208.0019208.001.1女表万元12485.2014406.0019208.0019208.0019208.002现价增加值万元3995.264609.926146.566146.566146.563增值税万元413.25476.8363

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