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泓域咨询MACRO/ 固体植酸投资项目立项申请报告固体植酸投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入12081.44万元,同比增长27.64%(2616.16万元)。其中,主营业业务固体植酸生产及销售收入为11180.00万元,占营业总收入的92.54%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2592.06万元,较去年同期相比增长263.54万元,增长率11.32%;实现净利润1944.05万元,较去年同期相比增长232.01万元,增长率13.55%。二、项目概况(一)项目名称固体植酸投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积46203.09平方米(折合约69.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.39%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度164.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46203.09平方米,建筑物基底占地面积26977.98平方米,总建筑面积72538.85平方米,其中:规划建设主体工程55012.19平方米,项目规划绿化面积3734.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费6044.31万元。(七)节能分析“固体植酸投资项目建设项目”,年用电量1128302.32千瓦时,年总用水量13195.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.80吨标准煤/年。达产年综合节能量41.76吨标准煤/年,项目总节能率25.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13129.54万元,其中:固定资产投资11417.08万元,占项目总投资的86.96%;流动资金1712.46万元,占项目总投资的13.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12733.00万元,总成本费用10184.27万元,税金及附加227.00万元,利润总额2548.73万元,利税总额3127.28万元,税后净利润1911.55万元,达产年纳税总额1215.73万元;达产年投资利润率19.41%,投资利税率23.82%,投资回报率14.56%,全部投资回收期8.37年,提供就业职位252个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区固体植酸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区固体植酸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“固体植酸投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位252个,达产年纳税总额1215.73万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率19.41%,投资利税率23.82%,全部投资回报率14.56%,全部投资回收期8.37年,固定资产投资回收期8.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展绿色制造试点示范,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46203.0969.27亩1.1容积率1.571.2建筑系数58.39%1.3投资强度万元/亩164.821.4基底面积平方米26977.981.5总建筑面积平方米72538.851.6绿化面积平方米3734.15绿化率5.15%2总投资万元13129.542.1固定资产投资万元11417.082.1.1土建工程投资万元6172.342.1.1.1土建工程投资占比万元47.01%2.1.2设备投资万元6044.312.1.2.1设备投资占比46.04%2.1.3其它投资万元-799.572.1.3.1其它投资占比-6.09%2.1.4固定资产投资占比86.96%2.2流动资金万元1712.462.2.1流动资金占比13.04%3收入万元12733.004总成本万元10184.275利润总额万元2548.736净利润万元1911.557所得税万元1.578增值税万元351.559税金及附加万元227.0010纳税总额万元1215.7311利税总额万元3127.2812投资利润率19.41%13投资利税率23.82%14投资回报率14.56%15回收期年8.3716设备数量台(套)11617年用电量千瓦时1128302.3218年用水量立方米13195.7819总能耗吨标准煤139.8020节能率25.28%21节能量吨标准煤41.7622员工数量人252第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.39%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度164.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19073.4319073.4355012.1955012.195149.091.1主要生产车间11444.0611444.0633007.3133007.313192.441.2辅助生产车间6103.506103.5017603.9017603.901647.711.3其他生产车间1525.871525.873190.713190.71308.952仓储工程4046.704046.7011392.3311392.33775.502.1成品贮存1011.671011.672848.082848.08193.882.2原料仓储2104.282104.285924.015924.01403.262.3辅助材料仓库930.74930.742620.242620.24178.373供配电工程215.82215.82215.82215.8216.533.1供配电室215.82215.82215.82215.8216.534给排水工程248.20248.20248.20248.2014.784.1给排水248.20248.20248.20248.2014.785服务性工程2562.912562.912562.912562.91174.465.1办公用房1165.381165.381165.381165.3875.145.2生活服务1397.531397.531397.531397.5399.636消防及环保工程723.01723.01723.01723.0155.376.1消防环保工程723.01723.01723.01723.0155.377项目总图工程107.91107.91107.91107.91-121.497.1场地及道路硬化7059.851563.821563.827.2场区围墙1563.827059.857059.857.3安全保卫室107.91107.91107.91107.918绿化工程3088.50108.10合计26977.9872538.8572538.856172.34六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12138.86万元,占计划投资的92.45%。其中:完成固定资产投资7516.98万元,占总投资的61.92%;完成流动资金投资4621.88,占总投资的38.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12138.861.1完成比例92.45%2完成固定资产投资万元7516.982.1完成比例61.92%3完成流动资金投资万元4621.883.1完成比例38.08%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员252人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1711.2人均年工资万元4.761.3年工资额万元884.302工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.652.3年工资额万元259.503企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.853.3年工资额万元60.464品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元118.325其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.775.3年工资额万元58.036职工工资总额万元7799.66五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11417.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6172.346044.31164.8211417.081.1工程费用万元6172.346044.319512.121.1.1建筑工程费用万元6172.346172.3447.01%1.1.2设备购置及安装费万元6044.316044.3146.04%1.2工程建设其他费用万元-799.57-799.57-6.09%1.2.1无形资产万元-407.42-407.421.3预备费万元-392.15-392.151.3.1基本预备费万元-228.46-228.461.3.2涨价预备费万元-163.69-163.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元11417.0811417.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1712.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9512.123873.667901.029512.129512.129512.121.1应收账款万元2853.641284.142282.912853.642853.642853.641.2存货万元4280.451926.203424.364280.454280.454280.451.2.1原辅材料万元1284.13577.861027.311284.131284.131284.131.2.2燃料动力万元64.2128.8951.3764.2164.2164.211.2.3在产品万元1969.01886.051575.211969.011969.011969.011.2.4产成品万元963.10433.40770.48963.10963.10963.101.3现金万元2378.031070.111902.422378.032378.032378.032流动负债万元7799.663509.856239.737799.667799.667799.662.1应付账款万元7799.663509.856239.737799.667799.667799.663流动资金万元1712.46770.611369.971712.461712.461712.464铺底流动资金万元570.81256.87456.66570.81570.81570.81(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13129.54万元,其中:固定资产投资11417.08万元,占项目总投资的86.96%;流动资金1712.46万元,占项目总投资的13.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6172.34万元,占项目总投资的47.01%;设备购置费6044.31万元,占项目总投资的46.04%;其它投资-799.57万元,占项目总投资的-6.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11417.08+1712.46=13129.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11417.0886.96%1.1项目建设投资万元11417.0886.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1712.4613.04%3总投资万元万元13129.54二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5729.85万元,总成本5396.87万元,利润总额332.98万元,净利润203.80万元,增值税158.20万元,税金及附加249.74万元,所得税83.25万元;第二年收入10186.40万元,总成本8479.27万元,利润总额1707.13万元,净利润1280.35万元,增值税281.24万元,税金及附加218.56万元,所得税426.78万元;第三年生产负荷100%,收入12733.00万元,总成本10184.27万元,利润总额2548.73万元,净利润1911.55万元,增值税351.55万元,税金及附加227.00万元,所得税637.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12733.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=351.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5729.8510186.4012733.0012733.0012733.001.1固体植酸万元5729.8510186.4012733.0012733.0012733.002现价增加值万元1833.553259.654074.56407

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