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泓域咨询MACRO/ 光学镜片投资项目立项申请报告光学镜片投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx集团实现营业收入9766.88万元,同比增长15.41%(1304.06万元)。其中,主营业业务光学镜片生产及销售收入为9198.60万元,占营业总收入的94.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1981.62万元,较去年同期相比增长187.47万元,增长率10.45%;实现净利润1486.21万元,较去年同期相比增长297.74万元,增长率25.05%。二、项目概况(一)项目名称光学镜片投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积16514.92平方米(折合约24.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.31%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度181.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16514.92平方米,建筑物基底占地面积9134.40平方米,总建筑面积21304.25平方米,其中:规划建设主体工程13260.64平方米,项目规划绿化面积1564.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计50台(套),设备购置费1388.76万元。(七)节能分析“光学镜片投资项目建设项目”,年用电量1145389.18千瓦时,年总用水量6070.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.29吨标准煤/年。达产年综合节能量52.26吨标准煤/年,项目总节能率28.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6284.69万元,其中:固定资产投资4500.87万元,占项目总投资的71.62%;流动资金1783.82万元,占项目总投资的28.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12094.00万元,总成本费用9446.00万元,税金及附加109.89万元,利润总额2648.00万元,利税总额3123.13万元,税后净利润1986.00万元,达产年纳税总额1137.13万元;达产年投资利润率42.13%,投资利税率49.69%,投资回报率31.60%,全部投资回收期4.66年,提供就业职位190个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区光学镜片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区光学镜片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“光学镜片投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位190个,达产年纳税总额1137.13万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.13%,投资利税率49.69%,全部投资回报率31.60%,全部投资回收期4.66年,固定资产投资回收期4.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“十三五”以来,党中央、国务院就加快质量品牌建设提出一系列明确要求。2016年,国务院部署了“三品”专项行动,出台了关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见,把“增品种、提品质、创品牌”作为从供给侧和需求侧两端发力,提高有效供给质量,满足人民群众消费升级需要的战略抓手。2016年底中央经济工作会提出“要坚持以提高质量和核心竞争力为中心”“加强品牌建设,培育更多百年老店,增强产品竞争力”来振兴实体经济。2017年的政府工作报告将“全面提升质量水平”作为实体经济转型升级的五项任务之一,国务院将每年的5月10日设为“中国品牌日”。质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划消费品标准和质量提升规划(2016-2020年)相继发布实施。这些举措彰显了质量品牌建设在促进我国实体经济、建设制造强国中的作用,引导民间投资打造中国质量、中国品牌。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16514.9224.76亩1.1容积率1.291.2建筑系数55.31%1.3投资强度万元/亩181.781.4基底面积平方米9134.401.5总建筑面积平方米21304.251.6绿化面积平方米1564.28绿化率7.34%2总投资万元6284.692.1固定资产投资万元4500.872.1.1土建工程投资万元1500.942.1.1.1土建工程投资占比万元23.88%2.1.2设备投资万元1388.762.1.2.1设备投资占比22.10%2.1.3其它投资万元1611.172.1.3.1其它投资占比25.64%2.1.4固定资产投资占比71.62%2.2流动资金万元1783.822.2.1流动资金占比28.38%3收入万元12094.004总成本万元9446.005利润总额万元2648.006净利润万元1986.007所得税万元1.298增值税万元365.249税金及附加万元109.8910纳税总额万元1137.1311利税总额万元3123.1312投资利润率42.13%13投资利税率49.69%14投资回报率31.60%15回收期年4.6616设备数量台(套)5017年用电量千瓦时1145389.1818年用水量立方米6070.2419总能耗吨标准煤141.2920节能率28.09%21节能量吨标准煤52.2622员工数量人190第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力,着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制,重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育,完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度,完善省市联动服务机制,提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖,在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室,从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸,建设一体化的全产业链体系。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设用地指标,对产业园区项目建设用地给予优先安排,各级产业园区的土地收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展产业且用地集约的工业项目,在确定出让底价时,可按不低于土地所在地等别相对应全国工业用地出让最低价格标准的70确定,但不得低于成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时,要统筹合理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产,提高现有土地资源利用率的有效方法,鼓励和引导产业园区建设向山地、坡地发展,进行梯田式开发,对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的,免缴地方相关规费。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.31%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度181.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6458.026458.0213260.6413260.641027.671.1主要生产车间3874.813874.817956.387956.38637.161.2辅助生产车间2066.572066.574243.404243.40328.851.3其他生产车间516.64516.64769.12769.1261.662仓储工程1370.161370.165228.355228.35294.682.1成品贮存342.54342.541307.091307.0973.672.2原料仓储712.48712.482718.742718.74153.232.3辅助材料仓库315.14315.141202.521202.5267.783供配电工程73.0873.0873.0873.084.633.1供配电室73.0873.0873.0873.084.634给排水工程84.0484.0484.0484.044.144.1给排水84.0484.0484.0484.044.145服务性工程867.77867.77867.77867.7748.915.1办公用房391.00391.00391.00391.0025.035.2生活服务476.77476.77476.77476.7720.286消防及环保工程244.80244.80244.80244.8015.526.1消防环保工程244.80244.80244.80244.8015.527项目总图工程36.5436.5436.5436.5478.087.1场地及道路硬化2549.71507.31507.317.2场区围墙507.312549.712549.717.3安全保卫室36.5436.5436.5436.548绿化工程780.2927.31合计9134.4021304.2521304.251500.94六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4275.56万元,占计划投资的68.03%。其中:完成固定资产投资2986.00万元,占总投资的69.84%;完成流动资金投资1289.56,占总投资的30.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4275.561.1完成比例68.03%2完成固定资产投资万元2986.002.1完成比例69.84%3完成流动资金投资万元1289.563.1完成比例30.16%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员190人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1291.2人均年工资万元5.061.3年工资额万元566.092工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.872.3年工资额万元159.383企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.323.3年工资额万元53.914品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元84.035其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.385.3年工资额万元61.256职工工资总额万元7152.96五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4500.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1500.941388.76181.784500.871.1工程费用万元1500.941388.768936.781.1.1建筑工程费用万元1500.941500.9423.88%1.1.2设备购置及安装费万元1388.761388.7622.10%1.2工程建设其他费用万元1611.171611.1725.64%1.2.1无形资产万元821.91821.911.3预备费万元789.26789.261.3.1基本预备费万元361.04361.041.3.2涨价预备费万元428.22428.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元4500.874500.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1783.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8936.786068.077651.978936.788936.788936.781.1应收账款万元2681.031742.672144.832681.032681.032681.031.2存货万元4021.552614.013217.244021.554021.554021.551.2.1原辅材料万元1206.46784.20965.171206.461206.461206.461.2.2燃料动力万元60.3239.2148.2660.3260.3260.321.2.3在产品万元1849.911202.441479.931849.911849.911849.911.2.4产成品万元904.85588.15723.88904.85904.85904.851.3现金万元2234.201452.231787.362234.202234.202234.202流动负债万元7152.964649.425722.377152.967152.967152.962.1应付账款万元7152.964649.425722.377152.967152.967152.963流动资金万元1783.821159.481427.061783.821783.821783.824铺底流动资金万元594.60386.49475.68594.60594.60594.60(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6284.69万元,其中:固定资产投资4500.87万元,占项目总投资的71.62%;流动资金1783.82万元,占项目总投资的28.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1500.94万元,占项目总投资的23.88%;设备购置费1388.76万元,占项目总投资的22.10%;其它投资1611.17万元,占项目总投资的25.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4500.87+1783.82=6284.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4500.8771.62%1.1项目建设投资万元4500.8771.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1783.8228.38%3总投资万元万元6284.69二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7861.10万元,总成本19275.32万元,利润总额-11414.22万元,净利润94.55万元,增值税237.41万元,税金及附加-8560.66万元,所得税-2853.55万元;第二年收入9675.20万元,总成本22802.71万元,利润总额-13127.51万元,净利润-9845.63万元,增值税292.19万元,税金及附加101.12万元,所得税-3281.88万元;第三年生产负荷100%,收入12094.00万元,总成本9446.00万元,利润总额2648.00万元,净利润1986.00万元,增值税365.24万元,税金及附加109.89万元,所得税662.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12094.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=365.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7861.109675.2012094.0012094.0012094.001.1光学镜片万元7861.109675.2012094.0012094.0012094.002现价增加值万元2515.553096

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