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泓域咨询MACRO/ 新建红外线光谱炉项目立项申请报告新建红外线光谱炉项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入12933.53万元,同比增长29.13%(2917.47万元)。其中,主营业业务红外线光谱炉生产及销售收入为10892.76万元,占营业总收入的84.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3272.30万元,较去年同期相比增长664.34万元,增长率25.47%;实现净利润2454.23万元,较去年同期相比增长527.95万元,增长率27.41%。二、项目概况(一)项目名称新建红外线光谱炉项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积44322.15平方米(折合约66.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.51%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度193.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44322.15平方米,建筑物基底占地面积25046.45平方米,总建筑面积58948.46平方米,其中:规划建设主体工程37201.06平方米,项目规划绿化面积4156.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计164台(套),设备购置费4777.96万元。(七)节能分析“新建红外线光谱炉项目建设项目”,年用电量598935.13千瓦时,年总用水量10179.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.48吨标准煤/年。达产年综合节能量22.25吨标准煤/年,项目总节能率27.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14628.82万元,其中:固定资产投资12868.04万元,占项目总投资的87.96%;流动资金1760.78万元,占项目总投资的12.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15511.00万元,总成本费用12080.64万元,税金及附加234.07万元,利润总额3430.36万元,利税总额4137.58万元,税后净利润2572.77万元,达产年纳税总额1564.81万元;达产年投资利润率23.45%,投资利税率28.28%,投资回报率17.59%,全部投资回收期7.19年,提供就业职位277个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区红外线光谱炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区红外线光谱炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建红外线光谱炉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位277个,达产年纳税总额1564.81万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.45%,投资利税率28.28%,全部投资回报率17.59%,全部投资回收期7.19年,固定资产投资回收期7.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于以城市为载体,探索催生产融合作新模式。城市是产业资源、政策资源、金融资源等各类资源的重要载体,以城市为载体开展产融合作试点工作,有利于发挥城市的优势,在一些领域结合城市自身实际,可以先行先试,有利于调动城市的积极性,发挥城市的主动性,优化配置政策资源、金融资源、产业资源,探索创新金融服务实体经济发展的有效模式,切实提高金融服务实体经济的有效性,为深入推进产融合作形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44322.1566.45亩1.1容积率1.331.2建筑系数56.51%1.3投资强度万元/亩193.651.4基底面积平方米25046.451.5总建筑面积平方米58948.461.6绿化面积平方米4156.53绿化率7.05%2总投资万元14628.822.1固定资产投资万元12868.042.1.1土建工程投资万元5060.332.1.1.1土建工程投资占比万元34.59%2.1.2设备投资万元4777.962.1.2.1设备投资占比32.66%2.1.3其它投资万元3029.752.1.3.1其它投资占比20.71%2.1.4固定资产投资占比87.96%2.2流动资金万元1760.782.2.1流动资金占比12.04%3收入万元15511.004总成本万元12080.645利润总额万元3430.366净利润万元2572.777所得税万元1.338增值税万元473.159税金及附加万元234.0710纳税总额万元1564.8111利税总额万元4137.5812投资利润率23.45%13投资利税率28.28%14投资回报率17.59%15回收期年7.1916设备数量台(套)16417年用电量千瓦时598935.1318年用水量立方米10179.0719总能耗吨标准煤74.4820节能率27.87%21节能量吨标准煤22.2522员工数量人277第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.51%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度193.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17707.8417707.8437201.0637201.063512.811.1主要生产车间10624.7010624.7022320.6422320.642177.941.2辅助生产车间5666.515666.5111904.3411904.341124.101.3其他生产车间1416.631416.632157.662157.66210.772仓储工程3756.973756.9714135.8114135.81970.772.1成品贮存939.24939.243533.953533.95242.692.2原料仓储1953.621953.627350.627350.62504.802.3辅助材料仓库864.10864.103251.243251.24223.283供配电工程200.37200.37200.37200.3715.483.1供配电室200.37200.37200.37200.3715.484给排水工程230.43230.43230.43230.4313.854.1给排水230.43230.43230.43230.4313.855服务性工程2379.412379.412379.412379.41163.415.1办公用房958.23958.23958.23958.2374.955.2生活服务1421.181421.181421.181421.1887.356消防及环保工程671.24671.24671.24671.2451.866.1消防环保工程671.24671.24671.24671.2451.867项目总图工程100.19100.19100.19100.19256.317.1场地及道路硬化6922.441429.171429.177.2场区围墙1429.176922.446922.447.3安全保卫室100.19100.19100.19100.198绿化工程2166.9175.84合计25046.4558948.4658948.465060.33六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12686.17万元,占计划投资的86.72%。其中:完成固定资产投资9960.28万元,占总投资的78.51%;完成流动资金投资2725.89,占总投资的21.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12686.171.1完成比例86.72%2完成固定资产投资万元9960.282.1完成比例78.51%3完成流动资金投资万元2725.893.1完成比例21.49%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员277人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1881.2人均年工资万元5.841.3年工资额万元1036.312工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.692.3年工资额万元213.363企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.403.3年工资额万元77.004品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元117.435其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.935.3年工资额万元93.346职工工资总额万元9840.51五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12868.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5060.334777.96193.6512868.041.1工程费用万元5060.334777.9611601.291.1.1建筑工程费用万元5060.335060.3334.59%1.1.2设备购置及安装费万元4777.964777.9632.66%1.2工程建设其他费用万元3029.753029.7520.71%1.2.1无形资产万元1804.851804.851.3预备费万元1224.901224.901.3.1基本预备费万元548.73548.731.3.2涨价预备费万元676.17676.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元12868.0412868.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1760.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11601.296646.398605.5211601.2911601.2911601.291.1应收账款万元3480.391914.212784.313480.393480.393480.391.2存货万元5220.582871.324176.465220.585220.585220.581.2.1原辅材料万元1566.17861.401252.941566.171566.171566.171.2.2燃料动力万元78.3143.0762.6578.3178.3178.311.2.3在产品万元2401.471320.811921.172401.472401.472401.471.2.4产成品万元1174.63646.05939.701174.631174.631174.631.3现金万元2900.321595.182320.262900.322900.322900.322流动负债万元9840.515412.287872.419840.519840.519840.512.1应付账款万元9840.515412.287872.419840.519840.519840.513流动资金万元1760.78968.431408.621760.781760.781760.784铺底流动资金万元586.92322.81469.54586.92586.92586.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14628.82万元,其中:固定资产投资12868.04万元,占项目总投资的87.96%;流动资金1760.78万元,占项目总投资的12.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5060.33万元,占项目总投资的34.59%;设备购置费4777.96万元,占项目总投资的32.66%;其它投资3029.75万元,占项目总投资的20.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12868.04+1760.78=14628.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12868.0487.96%1.1项目建设投资万元12868.0487.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1760.7812.04%3总投资万元万元14628.82二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8531.05万元,总成本9805.88万元,利润总额-1274.83万元,净利润208.52万元,增值税260.23万元,税金及附加-956.12万元,所得税-318.71万元;第二年收入12408.80万元,总成本13062.75万元,利润总额-653.95万元,净利润-490.46万元,增值税378.52万元,税金及附加222.71万元,所得税-163.49万元;第三年生产负荷100%,收入15511.00万元,总成本12080.64万元,利润总额3430.36万元,净利润2572.77万元,增值税473.15万元,税金及附加234.07万元,所得税857.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15511.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=473.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8531.0512408.8015511.0015511.0015511.001.1红外线光谱炉万元8531.0512408.8015511.0015511.0015511.002现价增加值万元2729.943970.824963.52496

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