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文档简介
泓域咨询MACRO/ 库存交通工具投资项目立项申请报告库存交通工具投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入25632.97万元,同比增长15.91%(3517.48万元)。其中,主营业业务库存交通工具生产及销售收入为22764.24万元,占营业总收入的88.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5789.42万元,较去年同期相比增长960.28万元,增长率19.89%;实现净利润4342.07万元,较去年同期相比增长534.76万元,增长率14.05%。二、项目概况(一)项目名称库存交通工具投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积41293.97平方米(折合约61.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.61%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度191.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41293.97平方米,建筑物基底占地面积24615.34平方米,总建筑面积61940.96平方米,其中:规划建设主体工程47134.13平方米,项目规划绿化面积3122.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费4189.79万元。(七)节能分析“库存交通工具投资项目建设项目”,年用电量864025.55千瓦时,年总用水量30996.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.84吨标准煤/年。达产年综合节能量40.26吨标准煤/年,项目总节能率29.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16187.67万元,其中:固定资产投资11866.91万元,占项目总投资的73.31%;流动资金4320.76万元,占项目总投资的26.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29486.00万元,总成本费用23475.09万元,税金及附加264.67万元,利润总额6010.91万元,利税总额7104.67万元,税后净利润4508.18万元,达产年纳税总额2596.49万元;达产年投资利润率37.13%,投资利税率43.89%,投资回报率27.85%,全部投资回收期5.09年,提供就业职位615个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城库存交通工具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城库存交通工具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“库存交通工具投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位615个,达产年纳税总额2596.49万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.13%,投资利税率43.89%,全部投资回报率27.85%,全部投资回收期5.09年,固定资产投资回收期5.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在新一轮科技革命与产业变革中,“创新”已成为国际竞争的重要焦点,全球科技和产业创新活动都在不断突破地域、组织、技术的界限,科技成果转化更加快捷,许多国家都将创新提升到国家发展战略的核心层面。党的十八大明确提出:“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”,强调实施创新驱动发展战略。随后出台了一系列相关政策,包括关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见国家创新驱动发展战略“十三五”国家科技创新规划等,为创新驱动发展战略提供了支撑。十八届五中全会再次强调:“深入实施创新驱动发展战略,发挥科技创新在全面创新中的引领作用。”加快实施创新驱动发展战略将促进我国形成国际竞争新优势、为产业技术创新能力建设提供重要支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41293.9761.91亩1.1容积率1.501.2建筑系数59.61%1.3投资强度万元/亩191.681.4基底面积平方米24615.341.5总建筑面积平方米61940.961.6绿化面积平方米3122.83绿化率5.04%2总投资万元16187.672.1固定资产投资万元11866.912.1.1土建工程投资万元4737.572.1.1.1土建工程投资占比万元29.27%2.1.2设备投资万元4189.792.1.2.1设备投资占比25.88%2.1.3其它投资万元2939.552.1.3.1其它投资占比18.16%2.1.4固定资产投资占比73.31%2.2流动资金万元4320.762.2.1流动资金占比26.69%3收入万元29486.004总成本万元23475.095利润总额万元6010.916净利润万元4508.187所得税万元1.508增值税万元829.099税金及附加万元264.6710纳税总额万元2596.4911利税总额万元7104.6712投资利润率37.13%13投资利税率43.89%14投资回报率27.85%15回收期年5.0916设备数量台(套)13517年用电量千瓦时864025.5518年用水量立方米30996.9019总能耗吨标准煤108.8420节能率29.75%21节能量吨标准煤40.2622员工数量人615第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、2015年,我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%,比2014年放缓了2.2个百分点;规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%,为多年来的首降。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.61%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度191.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17403.0517403.0547134.1347134.133965.571.1主要生产车间10441.8310441.8328280.4828280.482458.651.2辅助生产车间5568.985568.9815082.9215082.921268.981.3其他生产车间1392.241392.242733.782733.78237.932仓储工程3692.303692.309624.449624.44588.902.1成品贮存923.08923.082406.112406.11147.222.2原料仓储1920.001920.005004.715004.71306.232.3辅助材料仓库849.23849.232213.622213.62135.453供配电工程196.92196.92196.92196.9213.563.1供配电室196.92196.92196.92196.9213.564给排水工程226.46226.46226.46226.4612.124.1给排水226.46226.46226.46226.4612.125服务性工程2338.462338.462338.462338.46143.095.1办公用房1350.661350.661350.661350.6660.915.2生活服务987.80987.80987.80987.8077.546消防及环保工程659.69659.69659.69659.6945.416.1消防环保工程659.69659.69659.69659.6945.417项目总图工程98.4698.4698.4698.46-100.547.1场地及道路硬化6451.851029.731029.737.2场区围墙1029.736451.856451.857.3安全保卫室98.4698.4698.4698.468绿化工程1984.4669.46合计24615.3461940.9661940.964737.57六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14173.81万元,占计划投资的87.56%。其中:完成固定资产投资10727.26万元,占总投资的75.68%;完成流动资金投资3446.55,占总投资的24.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14173.811.1完成比例87.56%2完成固定资产投资万元10727.262.1完成比例75.68%3完成流动资金投资万元3446.553.1完成比例24.32%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员615人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4181.2人均年工资万元4.351.3年工资额万元2381.152工程技术人员工资2.1平均人数人922.2人均年工资万元5.242.3年工资额万元640.163企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.853.3年工资额万元151.094品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元251.785其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元6.635.3年工资额万元225.506职工工资总额万元17137.75五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11866.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4737.574189.79191.6811866.911.1工程费用万元4737.574189.7921458.511.1.1建筑工程费用万元4737.574737.5729.27%1.1.2设备购置及安装费万元4189.794189.7925.88%1.2工程建设其他费用万元2939.552939.5518.16%1.2.1无形资产万元1571.491571.491.3预备费万元1368.061368.061.3.1基本预备费万元736.38736.381.3.2涨价预备费万元631.68631.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元11866.9111866.91(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4320.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21458.5110562.8414373.7521458.5121458.5121458.511.1应收账款万元6437.552896.904506.296437.556437.556437.551.2存货万元9656.334345.356759.439656.339656.339656.331.2.1原辅材料万元2896.901303.602027.832896.902896.902896.901.2.2燃料动力万元144.8465.18101.39144.84144.84144.841.2.3在产品万元4441.911998.863109.344441.914441.914441.911.2.4产成品万元2172.67977.701520.872172.672172.672172.671.3现金万元5364.632414.083755.245364.635364.635364.632流动负债万元17137.757711.9911996.4217137.7517137.7517137.752.1应付账款万元17137.757711.9911996.4217137.7517137.7517137.753流动资金万元4320.761944.343024.534320.764320.764320.764铺底流动资金万元1440.24648.111008.181440.241440.241440.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16187.67万元,其中:固定资产投资11866.91万元,占项目总投资的73.31%;流动资金4320.76万元,占项目总投资的26.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4737.57万元,占项目总投资的29.27%;设备购置费4189.79万元,占项目总投资的25.88%;其它投资2939.55万元,占项目总投资的18.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11866.91+4320.76=16187.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11866.9173.31%1.1项目建设投资万元11866.9173.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4320.7626.69%3总投资万元万元16187.67二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13268.70万元,总成本4412.20万元,利润总额8856.50万元,净利润209.95万元,增值税373.09万元,税金及附加6642.38万元,所得税2214.13万元;第二年收入20640.20万元,总成本6131.48万元,利润总额14508.72万元,净利润10881.54万元,增值税580.36万元,税金及附加234.82万元,所得税3627.18万元;第三年生产负荷100%,收入29486.00万元,总成本23475.09万元,利润总额6010.91万元,净利润4508.18万元,增值税829.09万元,税金及附加264.67万元,所得税1502.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29486.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=829.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13268.7020640.2029486.0029486.0029486.001.1库存交通工具万元13268.7020640.2029486.0029486.0029486.002现价增加值万元4245.986604.869435.
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