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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建控伤仪器项目立项申请报告新建控伤仪器项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技公司实现营业收入5601.80万元,同比增长10.29%(522.82万元)。其中,主营业业务控伤仪器生产及销售收入为4658.07万元,占营业总收入的83.15%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1191.29万元,较去年同期相比增长148.00万元,增长率14.19%;实现净利润893.47万元,较去年同期相比增长175.48万元,增长率24.44%。二、项目概况(一)项目名称新建控伤仪器项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积17488.74平方米(折合约26.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.77%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度191.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17488.74平方米,建筑物基底占地面积9578.58平方米,总建筑面积28681.53平方米,其中:规划建设主体工程20989.73平方米,项目规划绿化面积2282.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费1421.99万元。(七)节能分析“新建控伤仪器项目建设项目”,年用电量684288.06千瓦时,年总用水量4433.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.48吨标准煤/年。达产年综合节能量29.68吨标准煤/年,项目总节能率26.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5836.73万元,其中:固定资产投资5027.42万元,占项目总投资的86.13%;流动资金809.31万元,占项目总投资的13.87%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6478.00万元,总成本费用4980.38万元,税金及附加94.74万元,利润总额1497.62万元,利税总额1798.93万元,税后净利润1123.21万元,达产年纳税总额675.71万元;达产年投资利润率25.66%,投资利税率30.82%,投资回报率19.24%,全部投资回收期6.70年,提供就业职位96个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区控伤仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区控伤仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建控伤仪器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位96个,达产年纳税总额675.71万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.66%,投资利税率30.82%,全部投资回报率19.24%,全部投资回收期6.70年,固定资产投资回收期6.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型。发展服务型制造,就是要以市场需求为中心,以价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,打造竞争新优势。报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出重点发挥民营企业和民间投资的作用,政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17488.7426.22亩1.1容积率1.641.2建筑系数54.77%1.3投资强度万元/亩191.741.4基底面积平方米9578.581.5总建筑面积平方米28681.531.6绿化面积平方米2282.88绿化率7.96%2总投资万元5836.732.1固定资产投资万元5027.422.1.1土建工程投资万元2410.962.1.1.1土建工程投资占比万元41.31%2.1.2设备投资万元1421.992.1.2.1设备投资占比24.36%2.1.3其它投资万元1194.472.1.3.1其它投资占比20.46%2.1.4固定资产投资占比86.13%2.2流动资金万元809.312.2.1流动资金占比13.87%3收入万元6478.004总成本万元4980.385利润总额万元1497.626净利润万元1123.217所得税万元1.648增值税万元206.579税金及附加万元94.7410纳税总额万元675.7111利税总额万元1798.9312投资利润率25.66%13投资利税率30.82%14投资回报率19.24%15回收期年6.7016设备数量台(套)12017年用电量千瓦时684288.0618年用水量立方米4433.4019总能耗吨标准煤84.4820节能率26.34%21节能量吨标准煤29.6822员工数量人96第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、传统产业作为转型升级主战场,关键要重视技术改造和创新,尤其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造,强化以核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础为内容的“四基”建设,注重利用新技术、新工艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变,充分利用生产性服务,塑造我市传统产业增长新优势,打造传统产业可持续竞争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新,做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作,将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展,拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径,让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的活力,提升产业竞争力,实现“凤凰涅?”而改造升级或转化为现代产业,这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要路径。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.77%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度191.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6772.066772.0620989.7320989.731940.831.1主要生产车间4063.244063.2412593.8412593.841203.311.2辅助生产车间2167.062167.066716.716716.71621.071.3其他生产车间541.76541.761217.401217.40116.452仓储工程1436.791436.794999.674999.67336.222.1成品贮存359.20359.201249.921249.9284.062.2原料仓储747.13747.132599.832599.83174.832.3辅助材料仓库330.46330.461149.921149.9277.333供配电工程76.6376.6376.6376.635.803.1供配电室76.6376.6376.6376.635.804给排水工程88.1288.1288.1288.125.194.1给排水88.1288.1288.1288.125.195服务性工程909.97909.97909.97909.9761.195.1办公用房520.92520.92520.92520.9231.005.2生活服务389.05389.05389.05389.0527.376消防及环保工程256.71256.71256.71256.7119.426.1消防环保工程256.71256.71256.71256.7119.427项目总图工程38.3138.3138.3138.318.617.1场地及道路硬化2576.68533.93533.937.2场区围墙533.932576.682576.687.3安全保卫室38.3138.3138.3138.318绿化工程962.8033.70合计9578.5828681.5328681.532410.96六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4220.78万元,占计划投资的72.31%。其中:完成固定资产投资3278.83万元,占总投资的77.68%;完成流动资金投资941.95,占总投资的22.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4220.781.1完成比例72.31%2完成固定资产投资万元3278.832.1完成比例77.68%3完成流动资金投资万元941.953.1完成比例22.32%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员96人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人651.2人均年工资万元5.731.3年工资额万元303.312工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元6.642.3年工资额万元92.183企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.793.3年工资额万元31.064品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元42.545其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.355.3年工资额万元34.406职工工资总额万元3354.87五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5027.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2410.961421.99191.745027.421.1工程费用万元2410.961421.994164.181.1.1建筑工程费用万元2410.962410.9641.31%1.1.2设备购置及安装费万元1421.991421.9924.36%1.2工程建设其他费用万元1194.471194.4720.46%1.2.1无形资产万元668.56668.561.3预备费万元525.91525.911.3.1基本预备费万元215.69215.691.3.2涨价预备费万元310.22310.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元5027.425027.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金809.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4164.181856.192934.084164.184164.184164.181.1应收账款万元1249.25499.70874.481249.251249.251249.251.2存货万元1873.88749.551311.721873.881873.881873.881.2.1原辅材料万元562.16224.87393.51562.16562.16562.161.2.2燃料动力万元28.1111.2419.6828.1128.1128.111.2.3在产品万元861.98344.79603.39861.98861.98861.981.2.4产成品万元421.62168.65295.14421.62421.62421.621.3现金万元1041.05416.42728.731041.051041.051041.052流动负债万元3354.871341.952348.413354.873354.873354.872.1应付账款万元3354.871341.952348.413354.873354.873354.873流动资金万元809.31323.72566.52809.31809.31809.314铺底流动资金万元269.77107.91188.84269.77269.77269.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5836.73万元,其中:固定资产投资5027.42万元,占项目总投资的86.13%;流动资金809.31万元,占项目总投资的13.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2410.96万元,占项目总投资的41.31%;设备购置费1421.99万元,占项目总投资的24.36%;其它投资1194.47万元,占项目总投资的20.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5027.42+809.31=5836.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5027.4286.13%1.1项目建设投资万元5027.4286.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元809.3113.87%3总投资万元万元5836.73二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2591.20万元,总成本7182.99万元,利润总额-4591.79万元,净利润79.87万元,增值税82.63万元,税金及附加-3443.84万元,所得税-1147.95万元;第二年收入4534.60万元,总成本10949.35万元,利润总额-6414.75万元,净利润-4811.06万元,增值税144.60万元,税金及附加87.31万元,所得税-1603.69万元;第三年生产负荷100%,收入6478.00万元,总成本4980.38万元,利润总额1497.62万元,净利润1123.21万元,增值税206.57万元,税金及附加94.74万元,所得税374.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6478.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=206.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2591.204534.606478.006478.006478.001.1控伤仪器万元2591.204534.606478.006478.006478.00
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