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文档简介

泓域咨询MACRO/ 新建高频电灼治疗仪项目立项申请报告新建高频电灼治疗仪项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技公司实现营业收入11272.57万元,同比增长13.09%(1305.07万元)。其中,主营业业务高频电灼治疗仪生产及销售收入为10087.07万元,占营业总收入的89.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3170.30万元,较去年同期相比增长447.84万元,增长率16.45%;实现净利润2377.73万元,较去年同期相比增长362.56万元,增长率17.99%。二、项目概况(一)项目名称新建高频电灼治疗仪项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积38746.03平方米(折合约58.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.81%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度191.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38746.03平方米,建筑物基底占地面积20074.32平方米,总建筑面积46882.70平方米,其中:规划建设主体工程36704.84平方米,项目规划绿化面积2373.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费4179.98万元。(七)节能分析“新建高频电灼治疗仪项目建设项目”,年用电量713417.09千瓦时,年总用水量10359.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.56吨标准煤/年。达产年综合节能量23.54吨标准煤/年,项目总节能率28.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12537.19万元,其中:固定资产投资11112.04万元,占项目总投资的88.63%;流动资金1425.15万元,占项目总投资的11.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14037.00万元,总成本费用10572.20万元,税金及附加212.33万元,利润总额3464.80万元,利税总额4155.03万元,税后净利润2598.60万元,达产年纳税总额1556.43万元;达产年投资利润率27.64%,投资利税率33.14%,投资回报率20.73%,全部投资回收期6.32年,提供就业职位230个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区高频电灼治疗仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区高频电灼治疗仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建高频电灼治疗仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位230个,达产年纳税总额1556.43万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.64%,投资利税率33.14%,全部投资回报率20.73%,全部投资回收期6.32年,固定资产投资回收期6.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定规范企业海外投资经营行为的指导性文件,推动加强企业“走出去”信用体系建设。对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给予平等待遇。健全境外投资风险防控体系,完善境外投资风险评估与预警机制、境外突发安全事件应急处理机制。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,财政部、全国工商联等参与)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38746.0358.09亩1.1容积率1.211.2建筑系数51.81%1.3投资强度万元/亩191.291.4基底面积平方米20074.321.5总建筑面积平方米46882.701.6绿化面积平方米2373.62绿化率5.06%2总投资万元12537.192.1固定资产投资万元11112.042.1.1土建工程投资万元3871.912.1.1.1土建工程投资占比万元30.88%2.1.2设备投资万元4179.982.1.2.1设备投资占比33.34%2.1.3其它投资万元3060.152.1.3.1其它投资占比24.41%2.1.4固定资产投资占比88.63%2.2流动资金万元1425.152.2.1流动资金占比11.37%3收入万元14037.004总成本万元10572.205利润总额万元3464.806净利润万元2598.607所得税万元1.218增值税万元477.909税金及附加万元212.3310纳税总额万元1556.4311利税总额万元4155.0312投资利润率27.64%13投资利税率33.14%14投资回报率20.73%15回收期年6.3216设备数量台(套)9517年用电量千瓦时713417.0918年用水量立方米10359.9219总能耗吨标准煤88.5620节能率28.68%21节能量吨标准煤23.5422员工数量人230第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.81%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度191.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14192.5414192.5436704.8436704.843334.481.1主要生产车间8515.528515.5222022.9022022.902067.381.2辅助生产车间4541.614541.6111745.5511745.551067.031.3其他生产车间1135.401135.402128.882128.88200.072仓储工程3011.153011.156615.616615.61437.092.1成品贮存752.79752.791653.901653.90109.272.2原料仓储1565.801565.803440.123440.12227.292.3辅助材料仓库692.56692.561521.591521.59100.533供配电工程160.59160.59160.59160.5911.943.1供配电室160.59160.59160.59160.5911.944给排水工程184.68184.68184.68184.6810.684.1给排水184.68184.68184.68184.6810.685服务性工程1907.061907.061907.061907.06126.005.1办公用房981.18981.18981.18981.1868.595.2生活服务925.88925.88925.88925.8872.256消防及环保工程537.99537.99537.99537.9939.996.1消防环保工程537.99537.99537.99537.9939.997项目总图工程80.3080.3080.3080.30-150.907.1场地及道路硬化5532.05949.60949.607.2场区围墙949.605532.055532.057.3安全保卫室80.3080.3080.3080.308绿化工程1789.4962.63合计20074.3246882.7046882.703871.91六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10428.69万元,占计划投资的83.18%。其中:完成固定资产投资7210.73万元,占总投资的69.14%;完成流动资金投资3217.96,占总投资的30.86%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10428.691.1完成比例83.18%2完成固定资产投资万元7210.732.1完成比例69.14%3完成流动资金投资万元3217.963.1完成比例30.86%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员230人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元4.291.3年工资额万元659.942工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.962.3年工资额万元181.393企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.403.3年工资额万元66.974品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元100.205其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元7.275.3年工资额万元84.276职工工资总额万元7858.79五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11112.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3871.914179.98191.2911112.041.1工程费用万元3871.914179.989283.941.1.1建筑工程费用万元3871.913871.9130.88%1.1.2设备购置及安装费万元4179.984179.9833.34%1.2工程建设其他费用万元3060.153060.1524.41%1.2.1无形资产万元1251.861251.861.3预备费万元1808.291808.291.3.1基本预备费万元746.84746.841.3.2涨价预备费万元1061.451061.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元11112.0411112.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1425.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9283.944359.687434.489283.949283.949283.941.1应收账款万元2785.181114.072088.892785.182785.182785.181.2存货万元4177.771671.113133.334177.774177.774177.771.2.1原辅材料万元1253.33501.33940.001253.331253.331253.331.2.2燃料动力万元62.6725.0747.0062.6762.6762.671.2.3在产品万元1921.77768.711441.331921.771921.771921.771.2.4产成品万元940.00376.00705.00940.00940.00940.001.3现金万元2320.99928.391740.742320.992320.992320.992流动负债万元7858.793143.525894.097858.797858.797858.792.1应付账款万元7858.793143.525894.097858.797858.797858.793流动资金万元1425.15570.061068.861425.151425.151425.154铺底流动资金万元475.05190.02356.29475.05475.05475.05(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12537.19万元,其中:固定资产投资11112.04万元,占项目总投资的88.63%;流动资金1425.15万元,占项目总投资的11.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3871.91万元,占项目总投资的30.88%;设备购置费4179.98万元,占项目总投资的33.34%;其它投资3060.15万元,占项目总投资的24.41%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11112.04+1425.15=12537.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11112.0488.63%1.1项目建设投资万元11112.0488.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1425.1511.37%3总投资万元万元12537.19二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5614.80万元,总成本7792.80万元,利润总额-2178.00万元,净利润177.92万元,增值税191.16万元,税金及附加-1633.50万元,所得税-544.50万元;第二年收入10527.75万元,总成本12501.55万元,利润总额-1973.80万元,净利润-1480.35万元,增值税358.42万元,税金及附加197.99万元,所得税-493.45万元;第三年生产负荷100%,收入14037.00万元,总成本10572.20万元,利润总额3464.80万元,净利润2598.60万元,增值税477.90万元,税金及附加212.33万元,所得税866.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14037.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=477.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5614.8010527.7514037.0014037.0014037.001.1高频电灼治疗仪万元5614.8010527.7514037.0014037.0014037.002现价增加值万元1796.743368.884491.844491

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