新建原油积算仪项目立项申请报告_第1页
新建原油积算仪项目立项申请报告_第2页
新建原油积算仪项目立项申请报告_第3页
新建原油积算仪项目立项申请报告_第4页
新建原油积算仪项目立项申请报告_第5页
已阅读5页,还剩22页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 新建原油积算仪项目立项申请报告新建原油积算仪项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx集团实现营业收入19972.71万元,同比增长15.72%(2712.95万元)。其中,主营业业务原油积算仪生产及销售收入为18501.51万元,占营业总收入的92.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4614.49万元,较去年同期相比增长1025.11万元,增长率28.56%;实现净利润3460.87万元,较去年同期相比增长486.96万元,增长率16.37%。二、项目概况(一)项目名称新建原油积算仪项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积50631.97平方米(折合约75.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.03%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度182.97万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50631.97平方米,建筑物基底占地面积35457.57平方米,总建筑面积74429.00平方米,其中:规划建设主体工程48857.32平方米,项目规划绿化面积4707.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计172台(套),设备购置费6496.56万元。(七)节能分析“新建原油积算仪项目建设项目”,年用电量594378.63千瓦时,年总用水量14372.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.28吨标准煤/年。达产年综合节能量26.10吨标准煤/年,项目总节能率23.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16128.96万元,其中:固定资产投资13889.25万元,占项目总投资的86.11%;流动资金2239.71万元,占项目总投资的13.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20468.00万元,总成本费用15643.84万元,税金及附加282.38万元,利润总额4824.16万元,利税总额5771.94万元,税后净利润3618.12万元,达产年纳税总额2153.82万元;达产年投资利润率29.91%,投资利税率35.79%,投资回报率22.43%,全部投资回收期5.96年,提供就业职位283个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区原油积算仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区原油积算仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建原油积算仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位283个,达产年纳税总额2153.82万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.91%,投资利税率35.79%,全部投资回报率22.43%,全部投资回收期5.96年,固定资产投资回收期5.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国战略性新兴产业发展的过程中,产业规制不当使一些行业存在事实上的进入壁垒。这种壁垒的存在使有投资冲动的民营资本难以进入相关战略性新兴产业领域,而一些已经进入这一领域的企业由于对老产品生产线的投入较多,已经获得了较大的市场份额,对于新产品、新市场的开发不愿意积极投入,从而阻碍了战略性新兴产业的发展。相关政策规划要求结合战略性新兴产业发展要求,加快清理战略性新兴产业相关领域的准入条件,制定和完善项目审批、核准、备案等相关管理办法。对此,刘峰认为,这一措施将改善壁垒所带来的阻碍,从而推动战略性新兴产业的发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50631.9775.91亩1.1容积率1.471.2建筑系数70.03%1.3投资强度万元/亩182.971.4基底面积平方米35457.571.5总建筑面积平方米74429.001.6绿化面积平方米4707.30绿化率6.32%2总投资万元16128.962.1固定资产投资万元13889.252.1.1土建工程投资万元5863.172.1.1.1土建工程投资占比万元36.35%2.1.2设备投资万元6496.562.1.2.1设备投资占比40.28%2.1.3其它投资万元1529.522.1.3.1其它投资占比9.48%2.1.4固定资产投资占比86.11%2.2流动资金万元2239.712.2.1流动资金占比13.89%3收入万元20468.004总成本万元15643.845利润总额万元4824.166净利润万元3618.127所得税万元1.478增值税万元665.409税金及附加万元282.3810纳税总额万元2153.8211利税总额万元5771.9412投资利润率29.91%13投资利税率35.79%14投资回报率22.43%15回收期年5.9616设备数量台(套)17217年用电量千瓦时594378.6318年用水量立方米14372.5519总能耗吨标准煤74.2820节能率23.24%21节能量吨标准煤26.1022员工数量人283第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.03%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度182.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25068.5025068.5048857.3248857.324233.631.1主要生产车间15041.1015041.1029314.3929314.392624.851.2辅助生产车间8021.928021.9215634.3415634.341354.761.3其他生产车间2005.482005.482833.722833.72254.022仓储工程5318.645318.6416621.5916621.591047.502.1成品贮存1329.661329.664155.404155.40261.882.2原料仓储2765.692765.698643.238643.23544.702.3辅助材料仓库1223.291223.293822.973822.97240.933供配电工程283.66283.66283.66283.6620.113.1供配电室283.66283.66283.66283.6620.114给排水工程326.21326.21326.21326.2117.994.1给排水326.21326.21326.21326.2117.995服务性工程3368.473368.473368.473368.47212.285.1办公用房1820.011820.011820.011820.01100.335.2生活服务1548.461548.461548.461548.46101.116消防及环保工程950.26950.26950.26950.2667.376.1消防环保工程950.26950.26950.26950.2667.377项目总图工程141.83141.83141.83141.83119.537.1场地及道路硬化8917.411934.881934.887.2场区围墙1934.888917.418917.417.3安全保卫室141.83141.83141.83141.838绿化工程4136.01144.76合计35457.5774429.0074429.005863.17六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14025.42万元,占计划投资的86.96%。其中:完成固定资产投资11120.89万元,占总投资的79.29%;完成流动资金投资2904.53,占总投资的20.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14025.421.1完成比例86.96%2完成固定资产投资万元11120.892.1完成比例79.29%3完成流动资金投资万元2904.533.1完成比例20.71%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员283人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1921.2人均年工资万元5.281.3年工资额万元933.142工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元5.062.3年工资额万元210.963企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.683.3年工资额万元70.244品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.004.3年工资额万元119.905其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.425.3年工资额万元99.346职工工资总额万元10975.41五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13889.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5863.176496.56182.9713889.251.1工程费用万元5863.176496.5613215.121.1.1建筑工程费用万元5863.175863.1736.35%1.1.2设备购置及安装费万元6496.566496.5640.28%1.2工程建设其他费用万元1529.521529.529.48%1.2.1无形资产万元889.71889.711.3预备费万元639.81639.811.3.1基本预备费万元283.01283.011.3.2涨价预备费万元356.80356.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元13889.2513889.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2239.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13215.127054.6811441.4913215.1213215.1213215.121.1应收账款万元3964.541784.043171.633964.543964.543964.541.2存货万元5946.802676.064757.445946.805946.805946.801.2.1原辅材料万元1784.04802.821427.231784.041784.041784.041.2.2燃料动力万元89.2040.1471.3689.2089.2089.201.2.3在产品万元2735.531230.992188.422735.532735.532735.531.2.4产成品万元1338.03602.111070.421338.031338.031338.031.3现金万元3303.781486.702643.023303.783303.783303.782流动负债万元10975.414938.938780.3310975.4110975.4110975.412.1应付账款万元10975.414938.938780.3310975.4110975.4110975.413流动资金万元2239.711007.871791.772239.712239.712239.714铺底流动资金万元746.56335.96597.26746.56746.56746.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16128.96万元,其中:固定资产投资13889.25万元,占项目总投资的86.11%;流动资金2239.71万元,占项目总投资的13.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5863.17万元,占项目总投资的36.35%;设备购置费6496.56万元,占项目总投资的40.28%;其它投资1529.52万元,占项目总投资的9.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13889.25+2239.71=16128.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13889.2586.11%1.1项目建设投资万元13889.2586.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2239.7113.89%3总投资万元万元16128.96二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9210.60万元,总成本6395.52万元,利润总额2815.08万元,净利润238.46万元,增值税299.43万元,税金及附加2111.31万元,所得税703.77万元;第二年收入16374.40万元,总成本9531.02万元,利润总额6843.38万元,净利润5132.53万元,增值税532.32万元,税金及附加266.41万元,所得税1710.85万元;第三年生产负荷100%,收入20468.00万元,总成本15643.84万元,利润总额4824.16万元,净利润3618.12万元,增值税665.40万元,税金及附加282.38万元,所得税1206.04万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20468.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=665.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9210.6016374.4020468.0020468.0020468.001.1原油积算仪万元9210.6016374.4020468.0020468.0020468.002现价增加值万元294

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论